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老師妳好 我想諮詢(xún)一個(gè)事情 就是廣東這邊 不是之前有註冊(cè)公司辦理港澳商務(wù)證的政策嗎? 註冊(cè)公司0報(bào)稅。到一年後再註銷(xiāo)嗎。 然後是不是明年要有新規(guī)定 註銷(xiāo)公司要補(bǔ)社保
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2018-11-19
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅已經(jīng)申報(bào)退稅,稅款已退回企業(yè),現(xiàn)客戶(hù)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題要求退回部分產(chǎn)品回企業(yè),我除了開(kāi)部分紅字發(fā)票外還需要在退稅平臺(tái)如何操作申請(qǐng)呢?如果是沒(méi)有申報(bào)退稅那部分產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題,沒(méi)有退稅到企業(yè),在退稅平臺(tái)又應(yīng)如何操作呢?
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2021-02-22
進(jìn)出口退稅問(wèn)題,普票不能退,專(zhuān)票才可以,那專(zhuān)票退稅,是不是應(yīng)該繳納的稅費(fèi)依然是需要繳納的,只是說(shuō)你多繳的部分退給你,比如,你是小規(guī)模,但是對(duì)方是一般納稅人,對(duì)方開(kāi)的稅率是一般適應(yīng)的稅率,而你應(yīng)該不用繳納這么多的,所以是扣除掉你適應(yīng)的稅率金額之后多余的退給你是嗎
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2022-04-13
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅是一定要申請(qǐng)開(kāi)5聯(lián)普通發(fā)票嗎?還是說(shuō)可以直接電子開(kāi)零稅率的增值稅普通發(fā)票呢? 現(xiàn)在出口退稅要帶什么資料去稅局辦理呢?
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2020-03-29
我們?cè)陧n國(guó)進(jìn)口了產(chǎn)品,關(guān)稅增值稅都抵扣了?,F(xiàn)在這個(gè)產(chǎn)品又要出口了,這樣的不退稅可以申報(bào)嗎
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2018-03-06
老師您好!我想咨詢(xún)一下關(guān)于出口退稅實(shí)操的問(wèn)題,我們單位是生產(chǎn)企業(yè),去年出口205萬(wàn),退稅率是0.13,目前生成的申報(bào)表顯示退稅金額為留底金額,而不是免抵退稅額,請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事呢?
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2025-05-26
是外貿(mào)公司 我出口一批貨物 出口價(jià)是300萬(wàn) 成本含稅260萬(wàn)(17)退稅率是13 該則么算退稅
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2017-06-19
進(jìn)出口企業(yè),第一次有出口業(yè)務(wù),貨物先出口,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后開(kāi)進(jìn)來(lái)的,對(duì)于退稅有影響嗎
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2018-10-09
老師,出口的成本計(jì)算問(wèn)題差距一下。比如產(chǎn)品A機(jī)器這個(gè)產(chǎn)品出口退關(guān)稅13%,然后我們給進(jìn)出口代理公司手續(xù)費(fèi)是1%,這樣我們產(chǎn)品出口總成本是不是1%進(jìn)出口手續(xù)費(fèi)+增值稅-13%出口退關(guān)稅-物流等其他費(fèi)用
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2023-04-20
免抵退稅額=出口金額*退稅率 應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上期留抵—免抵退征退稅率差這里的免抵退稅率差是《17%減去退稅率》的話,還要乘以出口金額嗎
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2017-05-19
出口退稅到底是怎么回事?退的是什么稅,出口退稅的會(huì)計(jì)分錄有哪些,整個(gè)流程又是什么樣的?為什么開(kāi)具的出口的增值稅普通發(fā)票也要計(jì)算增值稅,退稅率又是什么?
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2018-04-24
老師你好,生產(chǎn)型出口企業(yè),自產(chǎn)產(chǎn)品出口與購(gòu)進(jìn)成品直接出口,兩者賬務(wù)處理有什么區(qū)別,出口退稅有影響嗎?
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2019-09-05
出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,申報(bào)表填的是表二的26行,退稅了做了未退稅的轉(zhuǎn)成本了,那要沖減進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
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2019-04-06
稅務(wù)事項(xiàng)通知書(shū) 加明細(xì),在哪申請(qǐng)
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2017-02-17
老師好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我是3月份報(bào)的出口退稅,1月10萬(wàn),2月5萬(wàn),3月7萬(wàn)。但是在填納稅表出口銷(xiāo)售累加的時(shí)候只填了3月份的7萬(wàn)數(shù)據(jù)造成納稅申報(bào)表差額15萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)差額15萬(wàn)怎么去掉?。? 雖然差額好像不要緊,當(dāng)后面我知道了當(dāng)期申報(bào)就沒(méi)事。 但是現(xiàn)在數(shù)額一直在那里,要怎么處理呢?怎么能消除呢?
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2019-06-23
列明生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物屬于免抵退稅。如果出口自產(chǎn)呢 老師:是的,您說(shuō)的很對(duì)。在增值稅的出口退稅政策中,生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物適用的是免抵退稅政策,而出口自產(chǎn)貨物則適用的是出口退稅政策。 1. **出口自產(chǎn)貨物**:當(dāng)生產(chǎn)企業(yè)出口自己生產(chǎn)的貨物時(shí),可以申請(qǐng)出口退稅。這種情況下,企業(yè)可以退還其生產(chǎn)過(guò)程中已經(jīng)繳納的增值稅部分。這是根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行的,旨在鼓勵(lì)出口,促進(jìn)國(guó)內(nèi)企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展。 2. **出口非自產(chǎn)貨物(即視同自產(chǎn)貨物)**:對(duì)于出口非自產(chǎn)但符合一定條件的貨物,按照現(xiàn)行稅法可以視同自產(chǎn)貨物處理,適用免抵退稅政策。免抵退稅是指出口貨物時(shí),首先免稅;然后計(jì)算免抵退稅額,即按照出口貨物離岸價(jià)格與征稅率之差計(jì)算應(yīng)退稅額,并將這部分金額從內(nèi)銷(xiāo)貨物的應(yīng)納稅額中抵扣。未抵扣完的部分作為可退稅額,在下期繼續(xù)抵扣或申請(qǐng)退稅。 每種情況的具體操作流程和所需材料可能會(huì)有所不同,建議咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)的稅務(wù)顧問(wèn)或查閱最新的國(guó)家稅務(wù)總局公告以獲得準(zhǔn)確信息。希望這個(gè)解釋對(duì)你有所幫助! 免抵退稅和免退稅的區(qū)別是啥?為什么自產(chǎn)是這個(gè),非自產(chǎn)是這個(gè)
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2025-01-14
外貿(mào)企業(yè)零退稅出口貨物
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2017-06-27
學(xué)出口退稅,需要會(huì)英語(yǔ)嗎?
1/346
2023-06-24
老師,出口退稅期取消了嗎
1/577
2020-03-02
請(qǐng)問(wèn)有出口退稅的課程嗎
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2019-03-07