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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-06-24 01:03

怎么會(huì)有差額15萬呢

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您好,先出口退稅預(yù)申報(bào),明細(xì)申報(bào)表確認(rèn)收入,然后申報(bào)增值稅,再根據(jù)增值稅報(bào)表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
同學(xué)你好,差額在下期申報(bào)的時(shí)候再將出口銷售額進(jìn)行補(bǔ)報(bào)。
2019-06-22 13:43:00
怎么會(huì)有差額15萬呢
2019-06-24 01:03:43
不用填寫的,因?yàn)樵谏陥?bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)你已填寫在免抵退應(yīng)退稅額這一欄里了。收到的話就沖減應(yīng)收款就可以了
2019-11-14 09:33:09
你好,這個(gè)差額不要緊的
2019-06-23 15:15:34
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