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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-06-22 13:25

您好,您是說填增值稅申報表嗎,以前的申報錯了,那就應(yīng)該去稅務(wù)局窗口更正申報

wy 追問

2019-06-22 13:27

不是增值稅申報表,是出口匯總表上的數(shù)據(jù)

wy 追問

2019-06-22 13:30

匯總表上有與增值稅納稅申報表之差的那一欄,我再填匯總表的時候銷售累加填少了,產(chǎn)生了差額,實際是沒有的,這個匯總表上的差額怎么去掉呢

文老師 解答

2019-06-22 14:08

那您直接填匯總的金額就是填三個月累計的金額

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您好,先出口退稅預(yù)申報,明細(xì)申報表確認(rèn)收入,然后申報增值稅,再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
同學(xué)你好,差額在下期申報的時候再將出口銷售額進行補報。
2019-06-22 13:43:00
怎么會有差額15萬呢
2019-06-24 01:03:43
不用填寫的,因為在申報增值稅納稅申報表時你已填寫在免抵退應(yīng)退稅額這一欄里了。收到的話就沖減應(yīng)收款就可以了
2019-11-14 09:33:09
你好,這個差額不要緊的
2019-06-23 15:15:34
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