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送心意

馮慧老師

職稱中級會計師

2019-07-25 16:15

在出口日期次年4月增值稅申報期內(nèi)申報出口退稅就可以,但是要在7月開出口發(fā)票,并在7月增值稅申報表中申報,申報方法是在表一第16行第三列“貨物及加工修理修配勞務(wù)”或者第17行第三列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”填寫出口銷售收入,會自動過渡到主表第七行“免、抵、退辦法出口銷售額”

李小叢 追問

2019-07-25 16:22

嗯。老師,我現(xiàn)在有一張六月就已經(jīng)出口,但是這個月申報的時候沒有報收入,這個怎么處理呢。

馮慧老師 解答

2019-07-25 22:19

在7月增值稅申報表中申報上吧

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您好,先出口退稅預申報,明細申報表確認收入,然后申報增值稅,再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
同學你好,差額在下期申報的時候再將出口銷售額進行補報。
2019-06-22 13:43:00
怎么會有差額15萬呢
2019-06-24 01:03:43
不用填寫的,因為在申報增值稅納稅申報表時你已填寫在免抵退應退稅額這一欄里了。收到的話就沖減應收款就可以了
2019-11-14 09:33:09
在出口日期次年4月增值稅申報期內(nèi)申報出口退稅就可以,但是要在7月開出口發(fā)票,并在7月增值稅申報表中申報,申報方法是在表一第16行第三列“貨物及加工修理修配勞務(wù)”或者第17行第三列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”填寫出口銷售收入,會自動過渡到主表第七行“免、抵、退辦法出口銷售額”
2019-07-25 16:15:01
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