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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-11-05 17:01

你好,當期開具發(fā)票的出口銷售額

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您好,先出口退稅預申報,明細申報表確認收入,然后申報增值稅,再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
您好,是在申報出口退稅當期在當期增值稅申報表上申報
2019-01-14 11:26:13
同學你好 這個要填寫的
2021-12-28 09:10:50
您好!正式申報的出口退稅也是可以改的,如果不想改的話,稅局差出來后你寫一個情況說明就好了
2019-04-12 13:09:06
出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細,填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可
2019-03-04 10:37:13
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