
跨年申報(bào)出口退稅,增值稅申報(bào)表怎么處理的
答: 您好,申報(bào)退稅與增值稅申報(bào)表無(wú)關(guān)的!過(guò)年度也是
增值稅申報(bào)表全年累計(jì)出口銷售額大于出口退稅系統(tǒng)全年累計(jì)出口銷售額怎么處理?增值稅申報(bào)表多申報(bào)了200多萬(wàn)
答: 兩個(gè)辦法 要么帶著報(bào)表去稅務(wù)局改下 要么這兩百萬(wàn)后期申報(bào)逐漸消化掉
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口退稅逾期申報(bào),做內(nèi)銷處理,賬務(wù)怎么處理,申報(bào)增值稅怎么申報(bào)
答: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額 開具其他發(fā)票欄次申報(bào)

