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您好,老師,請(qǐng)問出口退稅已退了,但是發(fā)票供應(yīng)商給我們公司開的發(fā)票,公司名稱前面多打了一個(gè)字母,但是退稅款都已經(jīng)收到了,那怎么處理呢?
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2020-04-02
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是什么,就是從出口報(bào)關(guān)到增值稅申報(bào),再到退稅申報(bào)和稅款退回的所有時(shí)間節(jié)點(diǎn)是什么,就是整個(gè)退稅完成大概需要多久時(shí)間?每個(gè)流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是什么?
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2024-03-02
1月份出口,5月份才開始申報(bào)退稅,申報(bào)時(shí),我發(fā)現(xiàn)免抵退稅申報(bào)匯總表上有一個(gè)差額,這個(gè)差額是對(duì)的嗎,這樣放著會(huì)不會(huì)有影響啊
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2019-01-19
制造業(yè)出口退稅企業(yè),收外匯的時(shí)候中轉(zhuǎn)銀行扣除的手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬金額比報(bào)關(guān)單上的金額少,做憑證的時(shí)候后面需要附什么附件?
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2024-12-27
你好,就是我們出口退稅失敗了,改不了了,但是我應(yīng)收退稅款那里掛了一大筆,不知道后續(xù)怎么做分錄(T ^ T)
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2024-03-04
不是出口退稅那種,就是之前因計(jì)算錯(cuò)誤,多繳的稅款,寫了個(gè)退稅申請(qǐng),由國(guó)稅退回來的稅款,這個(gè)要怎樣入賬呢?
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2018-07-03
請(qǐng)問,申報(bào)貿(mào)易出口退稅時(shí),發(fā)票需退回重開,已經(jīng)做了“進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)采集表”并且已經(jīng)審核通過,但是我在發(fā)票認(rèn)證版塊還是沒有找到退回的發(fā)票信息,為什么?
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2024-03-11
進(jìn)項(xiàng)可以抵嗎?還是全轉(zhuǎn)出 小規(guī)模出口 可以退稅嗎
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2022-04-08
生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要繳納增值稅嗎?
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2017-04-06
老師,外貿(mào)公司有個(gè)產(chǎn)品要出口這個(gè)產(chǎn)品出口不能退稅,那能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢?
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2021-12-09
我司是生產(chǎn)企業(yè),內(nèi)銷量比出口量多,申報(bào)出口退稅時(shí)只有免稅沒有退稅?,F(xiàn)在問題是,出口配件到臺(tái)灣三家公司,客戶自己組裝成成品,有些配件是經(jīng)過我們廠加工的,有些是直接外購(gòu)回來沒有經(jīng)過加工就直接出口,都在一份報(bào)關(guān)單上,進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,已開出口發(fā)票0稅率,請(qǐng)問外購(gòu)的配件出口是不能免稅嗎?要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?還是視同內(nèi)銷?該如何申報(bào)增值稅和出口退稅
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2023-08-29
我們公司出口退稅,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)不夠,那么這個(gè)月應(yīng)該怎么申報(bào)?是不夠的出口金額都做免稅嗎?而且3月要到去年的退稅截止期了,所以必須把去年出口的都申報(bào)掉
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2023-03-15
有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)委托外貿(mào)公司代理出口,是外貿(mào)公司辦理出口嗎?那退稅是生產(chǎn)企業(yè)還是外貿(mào)公司呢?
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2021-03-25
生產(chǎn)型出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)小,有應(yīng)納稅額,無退稅,當(dāng)月未申報(bào)出口業(yè)務(wù),出口發(fā)票已開,有免抵稅額,附加稅還要申報(bào)嗎?
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2019-08-11
公司國(guó)內(nèi)買原材料生產(chǎn)橡膠輪出口,同時(shí)也進(jìn)口塑料板內(nèi)銷,塑料板進(jìn)口的增值稅能用于抵扣出口的稅申請(qǐng)退稅嗎?
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2019-02-19
老師,中國(guó)電子口岸和國(guó)際貿(mào)易單一窗口對(duì)于出口企業(yè)來說有什么區(qū)別嗎?我不知道后者對(duì)于出口企業(yè)退稅有什么用
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2023-01-10
申報(bào)退稅系統(tǒng),是在哪里進(jìn)去的?
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2022-01-20
就是我9月份做8月份的出口退稅申報(bào),這匯總表上的25行,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是做在8月份的賬里是吧,那36行的當(dāng)期免抵稅額,是根據(jù)這張匯總表做還是要等到生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅審批通知書下來再做,借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
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2016-10-10
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)出現(xiàn)這個(gè)問題是什么原因呢?稅控盤已經(jīng)插上,開票軟件也已經(jīng)打開,不知道為什么提示這個(gè)問題?
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2020-08-07
老師,出口退稅申報(bào)不能正式申報(bào),有一個(gè)疑點(diǎn)通不過,就是增值稅申報(bào)表不能從征管系統(tǒng)傳過來 我該怎么弄呢
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2019-10-16