B.在非日?;顒?dòng)中取得的政府補(bǔ)助,如果采用總額法 問
你好,同學(xué),這個(gè)說法是正確的 答
老師,想問一下,我們?cè)黾恿讼罊z測(cè)的資質(zhì),發(fā)票開“ 問
我開始的發(fā)票也是選的“鑒證咨詢服務(wù)”大類,后來我無意的在“諾諾智能編碼稅收分類編碼”這個(gè)里面查了一下,消防技術(shù)服務(wù)前面大類顯示是:專業(yè)技術(shù)服務(wù)*研發(fā)和技術(shù)服務(wù);現(xiàn)在我也不知道那個(gè)對(duì)了 答
老師:2024年多計(jì)提應(yīng)交個(gè)人所得稅,怎么沖減 問
借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 答
老師,我們有三個(gè)公司,員工6月份開始,交社保員工從一 問
現(xiàn)在只能重新申報(bào)個(gè)稅了是吧,社保又不好變動(dòng)了 答
2023年A建筑工程公司開出工程結(jié)算發(fā)票并已交付B 問
是紅沖發(fā)票,重新入賬? 銷售費(fèi)用是怎樣的做賬分錄? 答

生產(chǎn)型出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)小,有應(yīng)納稅額,無退稅,當(dāng)月未申報(bào)出口業(yè)務(wù),出口發(fā)票已開,有免抵稅額,附加稅還要申報(bào)嗎?
答: 您好,有應(yīng)交增值稅和免抵稅額的需要申報(bào)附加稅的
出口企業(yè),抵減內(nèi)銷部分要交附加稅,所屬期是3月是金額,前任會(huì)計(jì)填在4月所屬期,4月的填在5月,這樣有誤嗎?我7月接手,可以把6月加7月金額填在免抵稅額那一欄中嗎?
答: 同學(xué)您好,您可以現(xiàn)在把它調(diào)整為正確的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
出口免抵額需要繳附加稅,這個(gè)免抵額是看出口退稅申報(bào)匯總表中的那個(gè)免抵額繳附加稅嗎
答: 是的,是根據(jù)免抵額計(jì)算附加稅

