
出口企業(yè),抵減內(nèi)銷部分要交附加稅,所屬期是3月是金額,前任會(huì)計(jì)填在4月所屬期,4月的填在5月,這樣有誤嗎?我7月接手,可以把6月加7月金額填在免抵稅額那一欄中嗎?
答: 同學(xué)您好,您可以現(xiàn)在把它調(diào)整為正確的
出口免抵額需要繳附加稅,這個(gè)免抵額是看出口退稅申報(bào)匯總表中的那個(gè)免抵額繳附加稅嗎
答: 是的,是根據(jù)免抵額計(jì)算附加稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
出口免抵額需要上附加稅這個(gè)免抵額是出口退稅申報(bào)表上的出口免抵額那個(gè)數(shù)碼還有如果補(bǔ)交18年附加稅得怎么做賬
答: 上附加稅這個(gè)免抵額是出口退稅申報(bào)表上本期免征稅額 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅


悠悠 追問
2021-07-19 07:18
文老師 解答
2021-07-19 07:20