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你好,我們是工廠,叉車平時用于裝貨和卸貨,取得叉車使用的柴油專用發(fā)票,我應(yīng)該計入制造費(fèi)用-其他,還是管理費(fèi)用
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2019-10-03
店鋪合伙制,我占60%股份,另一合伙人占40% 我提前預(yù)支10萬,年底還有50萬可用資金可分配,我們該怎么分配?
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2018-12-20
某工廠生產(chǎn)B產(chǎn)品,產(chǎn)品所耗原材料在生產(chǎn)開始時一次性投入,2005年7月初在產(chǎn)品成本總額為1萬元,其中直接材料4800元直接人工3000元,制造費(fèi)用2200元,本月發(fā)生生產(chǎn)費(fèi)用總額為4萬元,其中直接材料19200元,直接人工12000制造費(fèi)用8800本月完工產(chǎn)品200件,月末在產(chǎn)品100件,其加工程度約50%。1計算月末在產(chǎn)品約當(dāng)產(chǎn)量各項(xiàng)費(fèi)用的分配率,完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品成本 2編制B產(chǎn)品成本計算單
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2022-11-02
報考會計初級證,之前上學(xué)的時候采集過,但是沒有去考試,采集過還用采集嗎?用戶名和密碼也忘了,如果重新采集可以嗎?
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2019-11-03
制造費(fèi)用屬于費(fèi)用嗎?購買設(shè)備支出屬于費(fèi)用嗎?
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2022-03-06
老師您好,我們是工業(yè)企業(yè)制造汽車配件的,想請問如果計算產(chǎn)品的成本應(yīng)該怎么算?包含哪些東西?
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2018-11-06
工廠出售的貨物運(yùn)費(fèi)單獨(dú)計算,由工廠自己承擔(dān),會計科目如何體現(xiàn)?是銷售費(fèi)用?還是制造費(fèi)用?還是應(yīng)付賬款?
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2021-06-18
老師,企業(yè)購買的天然氣和電力如何分?jǐn)側(cè)胭~?都是記入生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本了,可以分期結(jié)轉(zhuǎn)吧?制造費(fèi)用也可以不全部轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,月底有余額吧
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2021-12-29
老師,請問暫估的制造費(fèi)用,后面發(fā)票到了,這個怎么沖銷呢,因?yàn)闀汗赖氖呛惤痤~,
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2022-10-31
老師您好,我們公司研發(fā)一項(xiàng)產(chǎn)品,同時申報了實(shí)用新型和外觀的專利權(quán),但是兩項(xiàng)專利權(quán)不是同時下來的,實(shí)用新型是2022年11月份下來的證書,外觀的是2023年3月份剛下來證書,因?yàn)橛猩a(chǎn)樣品,那這兩項(xiàng)專利權(quán)的無形資產(chǎn)攤銷都要計入制造費(fèi)用嗎?還是只把實(shí)用新型的專利權(quán)產(chǎn)生的無形資產(chǎn)攤銷計入制造費(fèi)用里就可以了呢?
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2023-04-06
那像車間里的水費(fèi) 電費(fèi) 算在制造費(fèi)用里還是產(chǎn)品生產(chǎn)成本里
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2024-06-19
老師,我們公司外賬上沒有固定資產(chǎn),可以走制造費(fèi)用嘛?
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2021-03-12
您好老師,上個月計提水費(fèi)2萬,我分錄借:制造費(fèi)用 2 貸:應(yīng)付賬款---自來水公司 2 ,本月收到水費(fèi)發(fā)票3萬,請問分錄怎么寫?
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2022-12-15
老師,生產(chǎn)車間購入價格一千多的叉車,是直接計入制造費(fèi)用還是計入固定資產(chǎn)后再一次攤銷呢
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2022-05-24
老師,請問個問題,以前年度誤把制造費(fèi)用記入到固定資產(chǎn)請問要怎么調(diào)賬 固定資產(chǎn)沒有折舊過
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2025-04-16
老師您好,無形資產(chǎn)攤銷,開始生產(chǎn)樣品了,攤銷也計入制造費(fèi)用里嗎?
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2022-10-12
老師,租的員工宿舍開的水電費(fèi)入到哪里,制造費(fèi)用還是福利費(fèi)?
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2022-12-13
在弘智制造廠3月份的報表中資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤是1334678.41而利潤表中的本年累計凈利潤是1017333.21.這兩者有什么關(guān)系?不是相等的嗎?
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2017-09-18
你好老師,請問原來生產(chǎn)成本沒二級明細(xì),制造費(fèi)用下有車間、化驗(yàn)等,請問10我剛接手,可以改一下嗎?改成:生產(chǎn)成本-材料、工人、制造費(fèi)用,制造費(fèi)用-折舊、水電費(fèi)嗎?對稅務(wù)上有什么要求嗎?
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2022-10-16
我前期計提時的分錄是: 借:制造費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 收到錢時 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 現(xiàn)在收到的是增值稅專用發(fā)票,要價稅分離,按您的思路 借:制造費(fèi)用90090 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅9910 那么,貸方應(yīng)該是什么科目?謝謝老師
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2016-09-06