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老師 本月繳納上月增值稅,是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,還是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)?如果是計(jì)入已交稅金,那未交增值稅要轉(zhuǎn)出到已交稅金嗎
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2015-12-05
2021年結(jié)增值稅的時(shí)候,賬上做的是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,是表示留底到下年的進(jìn)項(xiàng)稅的意思吧?
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2022-06-24
增值稅小規(guī)模納稅人,季度不超過9萬減免增值稅,如果增值稅減免后為0,那么請(qǐng)問老師增值稅附加稅如城建稅、地方教育費(fèi)附加等是不是一同減免
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2018-07-11
31日,經(jīng)計(jì)算,本月企業(yè)發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為58 500元發(fā)生的增值稅銷項(xiàng)稅額為84 500元,已交本月的增值稅為20 000,結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅(無其他相關(guān)業(yè)務(wù))。
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2022-10-03
為什么這兩個(gè)公式不一樣?應(yīng)交增值稅=(關(guān)稅完稅價(jià)格?關(guān)稅?消費(fèi)稅)??增值稅稅率 應(yīng)交增值稅=(關(guān)稅完稅價(jià)格?關(guān)稅)\\(1-消費(fèi)稅稅率)??增值稅稅率
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2022-03-02
老師我問一下,手工賬結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 19366.96 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 19366.96 后面貸方應(yīng)交稅費(fèi)要怎么登賬,要登哪里
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2025-02-18
就上面您這個(gè)答案,月底時(shí),減免稅款科目要抵減未交增值稅嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 這樣對(duì)嗎?
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2017-03-31
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,購入材料一批,增值稅專用發(fā)票上標(biāo)明的價(jià)款為30 000元,增值稅稅率13%,發(fā)生運(yùn)費(fèi)2 000元,增值稅稅率9%,計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額為多少?
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2020-03-05
賬上應(yīng)交增值稅:17555.33,可是填增值稅報(bào)表是18168.70,相差-613.37是7月份時(shí)收到廣告費(fèi)發(fā)票未認(rèn)證,本月8月認(rèn)證抵扣的,怎樣填增值稅報(bào)表和賬上應(yīng)交增值稅一致?
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2018-09-10
增值稅一般納稅人報(bào)增值稅只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)不是零申報(bào)增值稅就可以了,那零申報(bào)填寫增值稅報(bào)表時(shí)候,打開然后直接點(diǎn)保存嗎?即便看數(shù)據(jù)都是零?
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2019-01-04
老師我做賬務(wù)處理未交增值是40.60 然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是11.24 那么我申報(bào)增值稅時(shí) 應(yīng)交增值稅額是51.84。那么請(qǐng)問我賬務(wù)處理如何調(diào)整未交增值是51.84呢
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2020-04-15
建筑行業(yè)增值稅2.5%左右的稅負(fù),是包括預(yù)繳增值稅那一部分加上一起算撒嗎?是不是這樣算增值稅稅負(fù)率=預(yù)繳增值稅+(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=抵扣部分)/不含稅收入
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2019-06-28
老師,簡易計(jì)稅會(huì)計(jì)分入,異地預(yù)繳,借應(yīng)交稅金預(yù)繳,貸其他應(yīng)收款,,借未交增值稅,貸預(yù)繳增值稅,繳納時(shí)直接借,應(yīng)交增值稅,簡易計(jì)稅,貸,未交增值稅
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2020-03-25
前提是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅余額在貸方,表示多交的,這時(shí)做分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 明明貸方表示增加,怎么說法是轉(zhuǎn)出多交增值稅呢
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2023-09-27
小規(guī)模代開增值稅發(fā)票 貸方稅金做“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅可以嗎”金蝶只有這個(gè)科目,單一的應(yīng)交增值稅需要新增手工添加
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2019-05-28
老師,你看我圖片這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做的對(duì)不, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99099.1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)16020.17 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅(3月份預(yù)交)19035.66 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(2月份多交)26243.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出增值稅37799.65 3月份應(yīng)該交的增值稅為:3月份銷項(xiàng)稅額99099.1-3月份進(jìn)項(xiàng)稅額16020.17-2月份多交的增值稅26243.62(已填在3月份預(yù)交稅款表)-3月份預(yù)交的增值稅19035.66=37799.65,老師這樣做對(duì)不
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2020-03-25
#提問#,假如當(dāng)月的銷項(xiàng)稅是1.65萬元,進(jìn)項(xiàng)是1.6萬元,當(dāng)月預(yù)交了增值稅1000元,做的預(yù)交分錄是:借:應(yīng)收稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 1000 貸:銀行存款 1000 月末時(shí)轉(zhuǎn)到未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 1000 到月末的時(shí)候應(yīng)該交500元但是之前預(yù)交了1000元,現(xiàn)在留底500元 ,分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)500 是這樣的嗎?那這樣的話,未交增值稅的余額不是多了嗎?
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2018-10-27
靳老師課件題目:“某企業(yè)為增值稅一般納稅人,購入生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10萬元,增值稅1.6萬元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)0.5萬元,增值稅0.05萬元,發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明保險(xiǎn)費(fèi)0.3萬元,增值稅0.018萬元,該設(shè)備取得時(shí)成本為(10.8)萬元” 增值稅為什么不算入成本?雖然可以拿進(jìn)項(xiàng)抵扣了一大部分,但是還是要交一小部分的增值稅,這是也企業(yè)承擔(dān)的
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2019-01-31
老師 深圳營改增后增值稅率?
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2019-09-23
增值稅的滾動(dòng)收入怎樣增加?
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2015-12-17