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老師,我們是出口企業(yè)。其中有一票是視同內(nèi)銷處理。會計分錄是否為: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 我想請問一下老師,這個銷項稅額需要申報在增值稅納稅申報表的表幾中?第幾行? 需要注意點什么?
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2020-04-08
增值稅納稅申報表一般項目和即征即退項目的區(qū)別,即征即退項目期末留抵稅額有數(shù)字該怎么做賬務(wù)處理
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2023-12-18
老師,您好,我想問一下這個增值稅納稅申報表,小規(guī)模納稅人,這個表,添了免稅銷售額,小規(guī)企業(yè)免稅銷售額后需要填增值稅減免申報明細表嗎。貨物及勞務(wù)那邊有數(shù)字不行啊,怎做?
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2019-07-15
資產(chǎn)表的應(yīng)交稅金(進項待抵扣),現(xiàn)在申報增值稅怎么填報?填寫什么附表?
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2017-03-13
老師請問一下有沒有增值稅納稅申報主表和附表的電子版本給我一份
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2019-09-06
請問,一般納稅人增值稅申報表,有免稅銷售的先填寫附表嗎?有沒有教程
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2018-11-01
房地產(chǎn)公司,增值稅申報表收入和所得稅匯算報表收入不一致,原因是啥
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2021-11-16
增值稅申報主表上面留底進項稅額和利潤表留底稅額有差異怎樣調(diào)整?
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2018-12-24
老師你好,填增值稅納稅申報表(小規(guī)模),開票金額32萬,其中專票21萬。申報表怎么填?還填免稅銷售額嗎?應(yīng)征增值稅不含稅銷售額包括所有開票金額嗎? 我表上填的對嗎?
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2019-07-15
老師,申報增值稅時,要抵減稅控盤的抵減額,我已經(jīng)在增值稅減免稅申報明細表填列了金額,還需要填寫在主表的第18欄中嗎,數(shù)據(jù)沒有自動帶出
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2020-10-10
老師您好!房地產(chǎn)企業(yè)老項目,預收業(yè)主房款,未開發(fā)票(按3%預交}當時申報《增值稅預交稅款表》,現(xiàn)在給業(yè)主開增值稅普通發(fā)票5%,當期申報表怎樣填寫?
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2022-02-18
老師:小規(guī)模納稅人的公司,增值稅和所得稅都是按季申報的,1季度在稅務(wù)代開了一張專票金額是66500元,不含稅64563.11元,已經(jīng)在稅局交增值稅1936.89元,城建稅67.79元,請問我增值稅的申報表附表和主表怎么填列?謝謝老師
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2021-04-17
你好,我是小規(guī)模,稅務(wù)局代開專票,開了一張紅字發(fā)票,季報時如何申報增值稅申報表呢?
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2022-01-10
增值稅附表二當中的前期認證相符且本期申報抵扣是填什么金額
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2020-03-15
增值稅主表申報中25欄期初未繳稅額(多繳為負數(shù)),上個月公司申報了未開票費用,本期在未開票費用中填寫的負數(shù),那25欄中金額是不是也應(yīng)該填寫負數(shù)才對,系統(tǒng)自動跳轉(zhuǎn)出的是正數(shù),要不要修改為負數(shù)呢
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2020-04-15
現(xiàn)在申報的增值稅主表上全年累計勞物貨物欄內(nèi)已經(jīng)超過80萬了,是不是12月份往前推十二個月算?我中間有幾個月沒有收入呢?也算嗎,也算達到了?/?q 我們填時是貨物勞務(wù)和服務(wù)是分開填的,他們說是分開計稅的,也就是說有一項達到標準就要轉(zhuǎn)一般,那我服務(wù)類沒有達到500萬呢,是不是必需讓我轉(zhuǎn)了?
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2017-01-13
房地產(chǎn)公司收到預收款預交增值稅申報時,除了填預交增值稅表外,還用填增值稅附表四第四行第二列銷售不動產(chǎn)預征繳納稅款中本期發(fā)生額欄次嗎?
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2021-04-08
老師,你好,問下我們是個體工商戶,銷售蔬菜的,增值稅是免稅的,現(xiàn)在升級成一般納稅人管理了,增值稅申報表應(yīng)該怎么填寫?還有需要申報財務(wù)報表嗎?
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2021-01-04
公司是一般納稅人,零申報。但是本月繳納了稅控盤費用280元。填寫了增值稅附表四,第1行本期發(fā)生額280元。是否還需要填寫增值稅減免稅申報明細表?
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2021-11-09
申報表上的稅和帳上的稅不一致是指什么呢?是指增值稅申報表上的留抵稅額和財務(wù)軟件上“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”這個科目的借方余額要一致,是嗎?
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2017-05-09