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這個(gè)月增值稅有留底稅額,申報(bào)出口退稅提示這個(gè),是哪里出問(wèn)題了,那增值稅我已經(jīng)申報(bào)了還能改嗎 但是我在生成出口退稅申報(bào)表的時(shí)候這邊數(shù)據(jù)和增值稅是一致的呢
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2023-01-07
因未確認(rèn)收入,被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳完增值稅稅款后,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅時(shí)未進(jìn)行任何處理,直接補(bǔ)交的?,F(xiàn)又想把發(fā)票開(kāi)出來(lái),該如何納稅申報(bào)增值稅報(bào)表呢?
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2023-03-06
請(qǐng)問(wèn)有限合伙企業(yè)在哪個(gè)平臺(tái)進(jìn)行報(bào)稅?每個(gè)平臺(tái)都需要申報(bào)什么稅?
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2020-12-17
增值稅申報(bào),1月開(kāi)了一些紅字發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)忘記了扣除,已經(jīng)交了增值稅,申報(bào)表不能作廢重報(bào)了,請(qǐng)問(wèn)除了在柜臺(tái)去申報(bào)還有其他辦法嗎?紅字發(fā)票能順延到下個(gè)月抵扣嗎?謝謝?
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2023-02-12
你好,我是小規(guī)模,稅務(wù)局代開(kāi)專票,開(kāi)了一張紅字發(fā)票,季報(bào)時(shí)如何申報(bào)增值稅申報(bào)表呢?
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2022-01-10
增值稅主表的第30欄(本期繳納上期上期應(yīng)納稅額),因?yàn)橐郧皶?huì)自動(dòng)跳動(dòng)數(shù)字出來(lái)就沒(méi)有去管它,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)需要手動(dòng)填寫,但有三個(gè)月的申報(bào)表上都沒(méi)有填寫這欄數(shù)字。我現(xiàn)在申報(bào)11月報(bào)表填寫第30欄時(shí),是填寫上期的納稅金額還是連著以前幾個(gè)月繳納稅額?
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2019-12-02
發(fā)生退貨,對(duì)方開(kāi)來(lái)增值稅專用發(fā)票(正數(shù)銷貨),發(fā)票和原來(lái)會(huì)計(jì)做的憑證請(qǐng)看圖片。當(dāng)月增值稅申報(bào)表,該筆退貨按進(jìn)項(xiàng)抵扣了,銷售收入未沖減,但利潤(rùn)表收入?yún)s是沖減了該筆退貨。所以增值稅銷售收入與利潤(rùn)表收入不一致。年終造成增值稅收入申報(bào)大于所得稅收入申報(bào),又該怎么處理?要納稅調(diào)增么?
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2017-05-24
增值稅申報(bào)表本年累積銷售額和企業(yè)所得稅申報(bào)表本年?duì)I業(yè)收入數(shù)據(jù)不一致會(huì)有什么后果
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2019-01-07
增值稅納稅申報(bào)表以及附加稅納稅申報(bào)表、20年所得稅匯算清繳在電子稅務(wù)局哪里可以下載
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2021-06-02
小規(guī)模企業(yè),發(fā)票應(yīng)該是3個(gè)點(diǎn),錯(cuò)開(kāi)為5個(gè)點(diǎn),9月份開(kāi)的發(fā)票,10月份申報(bào)增值稅的時(shí)候,請(qǐng)問(wèn)納稅申報(bào)表怎么填呢?是填在3個(gè)點(diǎn)的那一列,還是5個(gè)點(diǎn)的那一列呢
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2019-10-03
 ̄增值稅申報(bào)表,丶,主表,第一欄按適用稅率征稅銷售額是含稅還是不含稅
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2018-11-09
資產(chǎn)表的應(yīng)交稅金(進(jìn)項(xiàng)待抵扣),現(xiàn)在申報(bào)增值稅怎么填報(bào)?填寫什么附表?
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2017-03-13
老師請(qǐng)問(wèn)一下有沒(méi)有增值稅納稅申報(bào)主表和附表的電子版本給我一份
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2019-09-06
請(qǐng)問(wèn),一般納稅人增值稅申報(bào)表,有免稅銷售的先填寫附表嗎?有沒(méi)有教程
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2018-11-01
房地產(chǎn)公司,增值稅申報(bào)表收入和所得稅匯算報(bào)表收入不一致,原因是啥
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2021-11-16
增值稅申報(bào)主表上面留底進(jìn)項(xiàng)稅額和利潤(rùn)表留底稅額有差異怎樣調(diào)整?
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2018-12-24
甲公司為增值稅一股納稅人,其生產(chǎn)的電視機(jī)不含稅銷售單價(jià)為2000元/臺(tái)。本年12月發(fā)生的業(yè)務(wù)情況如下:(1)12月2日向當(dāng)?shù)剡B鎖超市銷售500臺(tái)電視機(jī),超市當(dāng)月付清款項(xiàng)后,甲公司給以了不含稅價(jià)格5%的現(xiàn)金折扣。(2)12月5日向外地經(jīng)銷商銷售1000合電視機(jī)(款項(xiàng)未收),并支付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)8720元(含稅),收到增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)8000元、增值稅額720元。(3)12月6日決定將100臺(tái)電視機(jī)用手車間生產(chǎn)工人職工福利。該電視機(jī)手本月15日實(shí)際發(fā)放至員工。(4)12月8日從一般納稅人乙公司購(gòu)進(jìn)電視機(jī)
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2023-03-02
如果代開(kāi)的發(fā)票應(yīng)納稅額為1200,自行開(kāi)具的發(fā)票應(yīng)納稅額也為1200(我們銷售收入由于季度不含稅銷售額未達(dá)到9萬(wàn)元,享受減免增值稅政策),在增值稅納稅申報(bào)表中是兩個(gè)都要填寫的嗎?
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2016-10-01
北京鼎哼建筑工程有限公司為建筑業(yè)增值稅一般納稅人,2019年06月經(jīng)營(yíng)情況如下: (5)公司本期發(fā)生首次購(gòu)買稅控設(shè)備,發(fā)票詳見(jiàn)背景資料。 要求:公司于2019年07月06日申報(bào)納稅,根據(jù)增值稅一般納稅人申報(bào)的要求計(jì)算填列增值稅納稅申報(bào)表及其相關(guān)附表。 PS:這里稅務(wù)小白一枚,想請(qǐng)問(wèn)一下初次購(gòu)買稅控設(shè)備取得普通發(fā)票也可以全額抵減增值稅嗎? 若能,我先填了下附表4和增值稅減免稅申報(bào)表,也想麻煩老師幫忙看下是不是這么填的。
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2020-04-09
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè),填寫小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表時(shí),免稅銷售額應(yīng)該填在小微企業(yè)免稅銷售額還是未達(dá)起征點(diǎn)銷售額還是其他免稅銷售額?
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2020-01-06