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我是一個(gè)小合作社企業(yè)本季度增值稅申報(bào),收購(gòu)發(fā)票6750.00銷售發(fā)票19430,勉稅額是582.9。應(yīng)該怎么填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表
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2019-07-04
在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候,怎么會(huì)校驗(yàn)不通過(guò)?
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2019-10-08
想問(wèn)一下,建筑企業(yè)的增值稅申報(bào)是按票申請(qǐng),包括收入,但建筑企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表收入是按完工百分比確認(rèn),這樣就造成了企得稅申報(bào)表與增值稅申報(bào)表不一致情況,這樣會(huì)不會(huì)有問(wèn)題,兩報(bào)表申報(bào)不一致
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2018-12-19
增值稅申報(bào)表上有留抵扣稅金20萬(wàn),但財(cái)務(wù)報(bào)表上的應(yīng)交稅金是4.6萬(wàn)應(yīng)該怎么沖回
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2018-03-03
6月份收到租金25000元,5%的稅率,小規(guī)模納稅人,月銷售額沒(méi)超過(guò)3萬(wàn),應(yīng)免征增值稅,我填增值稅申報(bào)表時(shí),填在12行,可是自動(dòng)彈出本期免稅額是按3%的稅率的數(shù),自己把他改為按5%的免稅額,可以嗎
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2017-07-05
老師,現(xiàn)在還能更改20年第四季度小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表么
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2021-03-17
本期有代開(kāi)了專票和普票,本期享受小微企業(yè)免征增值稅,填增值稅申報(bào)表里,小微企業(yè)免稅額是按代開(kāi)的普票不含稅銷售額計(jì)算的嗎?代開(kāi)的專票應(yīng)納稅額是系統(tǒng)自己計(jì)算?
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2018-10-11
老師好!我是一家房地產(chǎn)企業(yè),老項(xiàng)目所是選擇簡(jiǎn)易征收,上月收到一張?jiān)鲋刀悓F?,我去稅局認(rèn)證了,這個(gè)月填增值稅申報(bào)表時(shí),我要把那認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該填那兩個(gè)表?
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2017-10-17
我們公司隨我核定的時(shí)候把國(guó)稅核定為了按季度申報(bào),地稅是月度申報(bào),1月份和2月份均有開(kāi)票,但是因?yàn)閲?guó)稅是季度申報(bào),所以未繳納增值稅,地稅的附加稅我直接零申報(bào),4月份的時(shí)候在申報(bào)可以嗎?
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2018-03-02
做納稅申報(bào),先填寫(xiě)的附表,怎么主表里沒(méi)有自動(dòng)生成附表里的數(shù)據(jù)呀
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2015-12-03
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào),想作廢申報(bào),怎么操作
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2020-04-02
老師你好 麻煩發(fā)一個(gè)2020年帶公式的小規(guī)模增值稅申報(bào)表
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2023-02-07
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填,看哪里呢
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2022-07-11
老師,我單位增值稅申報(bào)表上面未繳稅金是3061842.28,即征即退上面金額是0.3(可以是前期多交出去的吧),因前期財(cái)務(wù)原因這個(gè)0.3一直掛在這里,然后財(cái)務(wù)軟上賬上未繳增值稅是3061842.58,這兩年財(cái)務(wù)軟件與電子稅務(wù)局申報(bào)表上一直是因?yàn)檫@個(gè)0.3的差異,老師有什么辦法可以處理,把賬弄平嗎,謝謝老師。
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2022-06-08
老師,我是一個(gè)小規(guī)模企業(yè),銷售額第二季度一共是10萬(wàn),開(kāi)具的是普通票,在申報(bào)增值稅申報(bào)表中,銷售收入填在哪里?
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2023-07-04
報(bào)關(guān)了但未開(kāi)具發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅申報(bào)表的銷售收入確認(rèn)金額是依據(jù)報(bào)關(guān)總金額來(lái)的嗎?
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2022-08-04
老師,我們是小微企業(yè),第二季度的收入是1200元,第二季度也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,但是國(guó)稅局的人說(shuō)沒(méi)開(kāi)發(fā)票也要按實(shí)際收入申報(bào)增值稅,但是我沒(méi)有填過(guò)增值稅申報(bào)表,我把表給你發(fā)過(guò)去您幫我填個(gè)樣品過(guò)來(lái)可以嗎
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2016-07-08
#提問(wèn)#房地產(chǎn)前期只有進(jìn)項(xiàng)稅額 那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額流程是怎么樣的呢 先認(rèn)證 待抵扣嗎 分錄是怎么做的 那申報(bào)增值稅申報(bào)表是填在哪一欄
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2019-10-15
你好老師,請(qǐng)問(wèn)下,19年12月份公司開(kāi)了一張發(fā)票,到了20年紅沖發(fā)票,重新開(kāi)了一模一樣的稅率和金額,申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這個(gè)月需要繳納這筆稅,增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)不繳納這筆?
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2020-06-11
本期有認(rèn)證相符且未抵扣的稅額,附表已填寫(xiě),申報(bào)主表里,這個(gè)數(shù)額如何填寫(xiě)?圖一是附表二,圖二是申報(bào)表
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2020-06-11