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當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)具增值專(zhuān)用發(fā)票 下月有進(jìn)項(xiàng)增值專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣嗎
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2019-03-29
老師,請(qǐng)問(wèn),我開(kāi)的增值稅專(zhuān)票,交的增值稅比發(fā)票多交0.01元,這怎入賬
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2019-12-30
請(qǐng)教高手,季報(bào)小規(guī)模納稅人自行開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的總銷(xiāo)售收入沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)元這樣用交增值稅嗎,還是只交增值稅專(zhuān)用發(fā)票的稅額
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2019-04-12
甲公司為增值稅一般納稅人。該公司于2019年2月6日,開(kāi)出一張面值為56 500元、 期限5個(gè)月的不帶息商業(yè)承兌匯票給乙公司,用以采購(gòu)一批材料,材料已收到,增值稅專(zhuān)用發(fā)票.上注明的材料價(jià)款為50000元,增值稅稅額為6 500元。 要求:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-29
增值稅期末留抵稅額退稅,第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬(wàn)。不太理解50萬(wàn)增量
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2019-08-07
老師,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)這兩個(gè)科目里期末都是有余額的,然后我們每個(gè)月計(jì)提增值稅的分錄是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,,,,,這樣做對(duì)嗎?并且應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)和轉(zhuǎn)出未交增值稅都是有余額的
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2021-02-26
營(yíng)改增后增值稅發(fā)票如何開(kāi)具?
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2017-07-10
期末應(yīng)交增稅1萬(wàn)元,年底3萬(wàn),那么這1萬(wàn)元的增值稅還需要繳納嗎
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2019-03-04
老師,期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)分錄是什么?為什么百度查的看有的寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 有的沒(méi)寫(xiě),直接寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)到未交增值稅
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2019-08-27
上期留抵進(jìn)項(xiàng)3427.12元,分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3427.12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3427.12 本月銷(xiāo)項(xiàng)1132.08元,進(jìn)項(xiàng)96.31元 ,有留抵稅額,不用繳交增值稅的話,我分錄應(yīng)該怎么做?
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2021-12-02
期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅(差額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是否可以直接
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2016-08-13
12月1日,采購(gòu) A 設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明金額23萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票,注明增值稅稅額0.3萬(wàn)元。算增值稅稅額
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2021-09-28
向一超市(一般納稅人)銷(xiāo)售糕點(diǎn),開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元,增值稅稅款為6500,支付運(yùn)費(fèi)500元,增值稅45元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
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2023-10-23
有外經(jīng)證的,公司開(kāi)票的增值稅金額和外地預(yù)繳的增值稅金額。本公司這邊填附加稅表時(shí),增值稅填開(kāi)票的增值稅金額還是填兩項(xiàng)的差額?
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2020-03-01
向一超市(一般納稅人)銷(xiāo)售糕點(diǎn),開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元,增值稅稅款為6500,支付運(yùn)費(fèi)500元,增值稅45元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2022-09-21
小規(guī)模企業(yè)工程在外地施工在外地代開(kāi)增值稅發(fā)票還是自開(kāi)增值稅發(fā)票。
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2017-12-09
小規(guī)模在稅局代開(kāi)增值稅發(fā)票也是3點(diǎn)稅率嗎
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2016-07-22
我司進(jìn)行線上推廣活動(dòng),群眾通過(guò)微信平臺(tái)可以申請(qǐng)自己的二維碼鏈接,分享該鏈接給其他人可以點(diǎn)進(jìn)我們產(chǎn)品二維碼,如果有人購(gòu)買(mǎi),我們返獎(jiǎng)勵(lì)給推廣大使。問(wèn)題:我們是否有義務(wù)給推廣大使去代開(kāi)增值稅發(fā)票還是可以讓他們本人自己去代開(kāi)?
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2020-04-17
是小規(guī)模企業(yè),代開(kāi)增值稅發(fā)票時(shí)已經(jīng)繳納了增值稅等,這個(gè)季度填增值稅小規(guī)模申報(bào)表時(shí)不需要填已繳納的部分嗎?附表一和減免稅表需需填寫(xiě)嗎?
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2017-07-12
請(qǐng)問(wèn)一下我是注冊(cè)的個(gè)體戶,上個(gè)季度開(kāi)了29萬(wàn),然后又開(kāi)了2萬(wàn)多代開(kāi)增值稅發(fā)票,是不是已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn),這個(gè)是怎么算?
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2019-10-08