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老師,你好,我們是工程部項目部,勞務單位之前交了3萬的投標保證金了,交給集團公司了,我們做賬時做的是借:其他應付款內部往來,單位。3萬,貸:其他應付款,外部單位往來履約保證金。3萬?,F(xiàn)在我們要把它轉為投標保證金,怎么做呀
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2021-11-22
老師好,我現(xiàn)在負責一個工程建設指揮部的業(yè)務,上級指揮部撥一些協(xié)調費、占地補償款等,我在把這部分款項撥到鄉(xiāng)鎮(zhèn)或相關部門,應該用往來科目核算還是確認上級補助收入。如果掛往來科目可以用核算項目來代替明細科目嗎?謝謝老師!
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2021-03-17
我們公司有10多個,有一個平臺公司是專門打款給我們其中一個公司資金流通,相互之間資金如果不夠用,會以借款合同的形式來用資金,掛往來賬,資金用途一般是拿來發(fā)工資和社保,這種做法賬務處理對嗎?往來賬后期怎么結平呢
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2019-06-19
我公司老板弄到一張A公司銀行承兌匯票,A公司跟我公司沒有業(yè)務往來,老板估計是買或借的這張承兌匯票,現(xiàn)在把這張匯票付款給另一家與我公司有業(yè)務往來的公司,這分錄要怎么做?
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2016-07-07
存貨章節(jié)中,原材料用于委托加工,公司發(fā)出材料實際成本是24900,收回加工物資并驗收入庫,另支付往返運雜費60元,這其中的往返運雜費的分錄是 借:委托加工物資 60 貸:銀行存款60 是這樣嗎
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2019-06-19
我公司老板弄到一張A公司銀行承兌匯票,A公司跟我公司沒有業(yè)務往來,老板估計是買或借的這張承兌匯票,現(xiàn)在把這張匯票付款給另一家與我公司有業(yè)務往來的B公司,這分錄要怎么做?
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2016-07-07
收科技局獎補資金,收到對方的的行政事業(yè)單位與企業(yè)資金往來結算票據(jù)記賬聯(lián),這個記賬聯(lián)可以直接作為收款憑據(jù)么?行政事業(yè)單位與企業(yè)資金往來結算票據(jù)是一種什么性質的票據(jù)?
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2019-02-26
倉儲費可以先做應付款?就是店鋪收入一部分做成應付款,比如店鋪收入是1000元,那倉儲費是200元,可以先做成:借:其他貨幣資金 1000 貸:其他應付款-倉儲費 200 主營業(yè)務收入 792.08 應交稅費-應交增值稅-銷項 7.92 再收到發(fā)票后做 借:其他應付款-倉儲費 200 貸:銀行存款 200 可以這樣做?就是倉儲費可以做往來款?但是前面的都是做的是銷售費用,就這一次做往來款這樣可以?
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2024-10-09
旅游行業(yè)一般納稅人涉及應收賬款、預付賬款、應付賬款、預收賬款科目,一個單位用的科目太多容易亂,能否直接用預付賬款、預收賬款兩個科目或應收賬款、應付賬款兩個科目全部反應一個單位的業(yè)務往來。
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2017-11-22
學員:您好,集團公司的內部往來帳該怎么核對呢 老師:核對集團公司的內部往來賬,你可以按照以下步驟進行: 1. 確定往來賬科目:首先,你需要確定集團內部的往來賬科目,這些科目可能包括應收賬款、預付賬款、應付賬款、預收賬款等。 2. 收集數(shù)據(jù):然后,你需要收集所有相關的會計憑證和賬目記錄,包括發(fā)票、收據(jù)、轉賬記錄等。 3. 對賬:對比各個子公司的往來賬記錄,檢查是否存在差異。如果存在差異,需要找出原因并進行調整。 4. 調整:如果發(fā)現(xiàn)有錯誤或者不一致的地方,需要及時進行調整,并確保所有的往來賬都已經(jīng)正確記錄。 5. 確認:最后,你需要確認所有的往來賬都已經(jīng)正確無誤,并且所有的子公司都已經(jīng)確認了這些賬目。 如果你在核對過程中遇到任何問題,都可以隨時向我提問。 @鞏會杰(鞏老師) 應收對應付,預收對預付這樣嗎,報表項目重分類后是什么對應什么呢
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2023-07-20
老師,我們往來賬很混亂。 就是把20年往來部分余額結轉了一部分到21年新建的往來客戶。21年就用新建的二級往來了。導致20年及之前沒有被結轉到21年的部分,一直在賬上,21年也沒有再用。領導非要調整,現(xiàn)在這部分如何調整呢
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2022-01-22
企業(yè)是根據(jù)開出發(fā)票或收到發(fā)票來消減往來科目,但是由于平臺開票是按一定比例,所以企業(yè)無法及時消減往來科目,導致往來科目越來越大,資產(chǎn)、負債期末越來越大。有什么其他方法可以可以消化往來掛賬?使其減小期末金額
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2023-01-09
建筑按收入核定所得稅企業(yè),比較多材料人工付款股東私對私走,現(xiàn)在如果要把哪些對私付的收據(jù)入賬,這樣是以材料成本收據(jù)直接沖股東往來款比較好,做借:原材料 貸:其他應收款--XX股東比較好,還是先做股東還回現(xiàn)金做備用金,在付貨款(借:現(xiàn)金 貸:其他應收 借:原材料、人工 貸:現(xiàn)金)( 往來金額比較大有幾百萬)
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2018-04-04
現(xiàn)在工作中專項資金很多,但一般都是遲將近一年甚至一年多,期間該做的工作還不能有誤,所以好多工作不是款到位了才做,往往是項目要求在先款項在后,問題,做項目好多費用當時就要付現(xiàn)或前期投資墊款 ??顏砹擞只ú怀鋈ィ璧膲|付的等等,看著錢確花不成,這個實際問題,有什么好辦法
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2018-01-24
收到開票客戶電子承兌票一張,老板轉付給內賬有往來供應商,但外賬沒有往來,我要入賬嗎
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2018-08-26
金蝶操作時,初始化數(shù)據(jù)后,發(fā)現(xiàn)往來單位錄入錯誤,刪除后,發(fā)現(xiàn)無法錄入 ,往來單位怎么補錄
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2020-07-31
以往的無形資產(chǎn)怎么攤到今年的項目里呢?比如往年可攤銷無形資產(chǎn)100萬,17年有6各項目
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2018-05-21
老師,請問老板有自己的廠,然后甲乙兩個門店,都是獨立核算,然后我是做乙門店的會計,建賬怎么建?還有平時直接從廠里拖貨來賣,這個商品入庫怎么做賬?沒有付過錢啥的,因為廠也是老板自己的。另外我來的時候門店已經(jīng)經(jīng)營了幾個月了,這個賬怎么來建
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2021-03-14
一個科目掛4個往來,麻煩幫合并到一個科目,并給出公式,應收賬款荷蘭公司貸方:946628,其他應收款荷蘭公司借方:614775.9,應付賬款-荷蘭公司貸方4773971.63,預收賬款荷蘭公司借方3133364.53
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2017-04-10
老師,請問一下,我公司收票1萬元,因質量不合格扣100元,會計分錄借,工程施工9900,貸,應付賬款9900,借,應付賬款9900,貸銀行存款9900。我公司為了清楚核算往來,所以過一下應付賬款。
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2019-09-05