亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

老師,企業(yè)所得稅截止到24號(hào)申報(bào)是包括24號(hào)嗎
1/1584
2019-10-23
老師你好,有幾個(gè)人曾經(jīng)在我們公司工作,但23年5月辭職之后,我公司在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)一直申報(bào),24年發(fā)現(xiàn)以后做了刪除,這些人員工資為50萬,我應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?除了在企業(yè)所得稅調(diào)增以外,還有別的處理辦法嗎?
3/199
2024-05-09
上個(gè)季度的企業(yè)所得稅 申報(bào)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了 怎么修改呢
1/3440
2019-01-07
老師,麻煩您幫我看一下,我填報(bào)的報(bào)表是否正確,然后企業(yè)所得稅該如何申報(bào)?
2/727
2016-10-12
我公司成立后并未正式營(yíng)業(yè),在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),資產(chǎn)總額必須大于零,但是填0.01的話,又是默認(rèn)的萬元,這個(gè)怎么辦呢?
1/854
2020-07-13
老師我想問下 我們企業(yè)去年是虧損 下個(gè)月申報(bào)企業(yè)所得稅是盈利 需要繳納企業(yè)所得稅嗎
1/535
2022-03-28
2019年報(bào)稅 是不是只要報(bào)綜合所得申報(bào)就可以了呀? 綜合所得申報(bào)顯示申報(bào)成功,無需扣繳,但是客戶端右上角的企業(yè)管理里顯示未申報(bào)數(shù)1 什么情況?是要把分類所得申報(bào),非居民所得申報(bào),限售股所得申報(bào)這三個(gè)都報(bào)了才算當(dāng)月申報(bào)成功嗎?
1/721
2019-02-19
企業(yè)所得稅第三季度的季度申報(bào)表中\(zhòng)"季度平均值(總資產(chǎn))“如何填寫
1/2188
2019-10-24
你好老師,我現(xiàn)在在申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào),零申報(bào),現(xiàn)在要求填季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額 應(yīng)該怎么填呢?
1/3851
2019-04-18
深圳小型微利企業(yè)享受所得稅優(yōu)惠的時(shí)候要備案是嗎?17年第一季度所得稅申報(bào)的時(shí)候還要含16年最后一個(gè)季度的嗎?今天同事去了,稅務(wù)這么給解釋的
1/500
2017-04-20
今年新開的公司能享受小微企業(yè)所得稅的優(yōu)惠嗎
1/282
2022-04-01
網(wǎng)上申報(bào)匯算清繳年度企業(yè)所得稅網(wǎng)上怎么申報(bào)
3/665
2017-05-06
在地稅申報(bào)的企業(yè)年度所得稅 申報(bào)表 可以撤消嗎
1/764
2018-04-19
企業(yè)個(gè)人所得稅申報(bào)以后,申報(bào)表在哪里可以打印
1/6501
2019-08-08
在官網(wǎng)怎么申報(bào)個(gè)人所得稅?個(gè)人獨(dú)資企業(yè)零申報(bào)
1/1461
2019-01-15
籌建期增值稅零申報(bào),企業(yè)所得稅都按負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?
1/1169
2020-01-20
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)個(gè)人所得稅零申報(bào)怎么申報(bào)呢
2/2475
2020-05-05
請(qǐng)問2022年1月企業(yè)申報(bào)個(gè)人所得稅,是申報(bào)2021年12月開的工資嗎?如果新企業(yè),三個(gè)員工,一個(gè)是12月15日入職,兩個(gè)是1月初入職,現(xiàn)在1月可以算零申報(bào)嗎
1/271
2022-01-18
2020年第一季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)時(shí),填寫季初資產(chǎn)數(shù)是0,可以申報(bào)并且申報(bào)成功,第二季度申報(bào)時(shí),填好了本季度資產(chǎn)數(shù),又提示上季度季初數(shù)不能小于0,但是填了數(shù)又跟之前的納稅申報(bào)不符合,這個(gè)怎么處理,換了瀏覽器還是不可以
1/874
2020-07-12
老師,我公司銷售一批貨物價(jià)款100000,稅額16000,發(fā)票已經(jīng)開出,但我得知對(duì)方公司經(jīng)濟(jì)有問題,可能長(zhǎng)時(shí)間都沒錢支付貨款, 但我們還是把貨物發(fā)出去了,貨物成本是6萬, 那我是不是可以先不確認(rèn)收入,但因?yàn)槲议_出發(fā)票了,那銷項(xiàng)稅要繳納的,我做的分錄是: 借:應(yīng)收賬款16000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)16000 那我的問題來了: 問題1,:申報(bào)增值稅的時(shí)候,我還是要在銷項(xiàng)稅附表一里填入10萬和銷項(xiàng)稅額,是嗎,還是和正常銷售一樣申報(bào)增值稅,是嗎? 問題2:那因?yàn)闆]有確認(rèn)收入,那我利潤(rùn)表里收入和成本都是0,,企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候也是收入和成本都是0,對(duì)嗎?
1/950
2018-10-18