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2019原會(huì)計(jì)收房租費(fèi)開(kāi)3%發(fā)票借,預(yù)收賬款24000元,貸,其他業(yè)務(wù)收入,,今年6月開(kāi)3%紅票,票借,預(yù)收賬款一24000元貸,其他業(yè)務(wù)收入一24000元,重開(kāi)5%發(fā)票,借預(yù)收賬款24000元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)\\\\增值稅1142元,其他業(yè)務(wù)務(wù)收入22858元,同時(shí)由于季度未到30萬(wàn)收入減免增值稅。,借,應(yīng)交稅費(fèi)\\\\增值稅1142元,貸,營(yíng)業(yè)外收入1142元,此分錄正確嗎,本季度增值稅怎么申請(qǐng)啊?
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2020-07-12
老師,建筑業(yè)1月專票收入1863636.35,稅186363.65,簡(jiǎn)易計(jì)稅收入173617.13,稅5208.51,專票已預(yù)繳增值稅36363.64,簡(jiǎn)易部分已預(yù)繳增值稅4368.93,當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅158983.79,主表第32欄期末未繳稅額應(yīng)為多少?
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2019-02-19
在12月份做了一筆未開(kāi)票收入,已經(jīng)申報(bào)納稅。但是在一月份的時(shí)候這筆收入開(kāi)了專票。我該怎么做才能做才能退回一月得稅款,并且正確申報(bào)一季度的稅呢?
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2021-04-16
老師,我公司2024年開(kāi)的銷售發(fā)票,有部分未在當(dāng)年確認(rèn)收入,只是做了銷項(xiàng)稅額賬務(wù)處理,這部分發(fā)票將在2025年確認(rèn)收入,跨年時(shí)銷項(xiàng)稅額該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2025-03-07
老師,電子商務(wù)公司,網(wǎng)上銷售,支付寶用的是公司名稱辦的,,現(xiàn)在有收入,因?yàn)槎际莻€(gè)人購(gòu)物,所以未開(kāi)發(fā)票,老板不想做無(wú)票收入,那支付寶有進(jìn)賬,稅務(wù)局能查到嗎
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2019-08-06
做工藝品的,未開(kāi)收購(gòu)票未付款的原材料(購(gòu)進(jìn),領(lǐng)用),會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
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2017-09-01
老師您好,我去年年末確認(rèn)了一筆收入,發(fā)票未開(kāi),稅金也未提,今年做賬的時(shí)候怎么提稅金?如果借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交增值稅的話應(yīng)收賬款又增加了,老師能不能幫我解答一下,謝謝
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2020-03-24
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅的時(shí)候有開(kāi)票收入,又有未開(kāi)票收入,沒(méi)有超過(guò)季度 優(yōu)惠額度,這如何填寫,開(kāi)的是技術(shù)服務(wù)費(fèi),填的是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)那列嗎。
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2018-12-28
老師,早上好!試駕車做固定資產(chǎn),過(guò)了一年銷售試駕車,做固定資產(chǎn)清理,銷售給個(gè)人沒(méi)有開(kāi)具普通發(fā)票,然后需要在增值稅未開(kāi)票收入13%填上不含稅收入嗎?
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2025-04-16
小規(guī)模納稅人,23第1季收入118萬(wàn),其中專票,89萬(wàn)(5%稅率),普票22萬(wàn)(1%),定額手工票0.2萬(wàn)(1%),那么未開(kāi)票收入為6.8萬(wàn),增值稅申報(bào)表,5行增值稅專票填89萬(wàn),3行普票22萬(wàn),6.8萬(wàn)直接填在第1行,可以嗎?
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2023-07-19
您好 款已付 發(fā)票收到 但未認(rèn)證 怎么做賬
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2018-12-09
貨款已付貨已收到發(fā)票未到怎樣做分錄
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2020-06-24
已開(kāi)出發(fā)票,銀行未收到款,算季度利潤(rùn)嗎?
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2019-04-15
收到房租發(fā)票未付款,是貸 其他應(yīng)付款嗎
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2018-09-29
接收方,未認(rèn)證的專票丟失,怎么賬務(wù)處理?
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2019-06-06
審圖費(fèi)已付款,但未收到發(fā)票,掛哪個(gè)科目
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2019-06-14
發(fā)票未收到網(wǎng)絡(luò)卡,現(xiàn)在已勾選怎么處理
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2019-10-08
老師,我們公司分了內(nèi)外帳,有部分無(wú)票的銷售在內(nèi)賬里就沒(méi)有申報(bào)稅費(fèi),那么這部分未交的稅費(fèi)可不可以做營(yíng)業(yè)外收入貨其他業(yè)務(wù)收入,如不做收入,在內(nèi)賬里該如何處理
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2021-12-05
現(xiàn)有一集團(tuán)客戶,下屬子公司將未到期的應(yīng)收票據(jù)拿到集團(tuán)本部去貼現(xiàn),集團(tuán)本部在其中賺取貼現(xiàn)息,對(duì)于集團(tuán)本部此收入應(yīng)該沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用還是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入?
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2014-10-18
未收到發(fā)票時(shí),確認(rèn)費(fèi)用,等收到發(fā)票,是不是直接把發(fā)票附在后面就可以了呢
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2019-09-02