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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-12 16:09

您好,若您開普通發(fā)票,且您是小規(guī)模納稅人,您的分錄是正確的。在申報(bào)表里填寫相關(guān)數(shù)據(jù)申請(qǐng)。

海之藍(lán) 追問(wèn)

2020-07-13 06:12

老師你回答不具體,請(qǐng)問(wèn)填哪個(gè)字,怎么填?

小林老師 解答

2020-07-13 08:12

您好,增值稅申報(bào)表主表第二列第9、10行填寫22858,第17、18行填寫1152。

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你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒問(wèn)題的
2024-04-28 13:34:56
需要繳納企業(yè)所得稅這個(gè),
2020-06-23 15:41:31
你好,符合條件也是可以的減免的 是的
2017-01-14 11:47:27
您好 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款
2019-04-02 09:39:19
你好,同學(xué)。 你這就是一個(gè)預(yù)收款沖紅的問(wèn)題。 你直接可以享受減免,按你的總開票金額,正負(fù)相抵后的金額填寫在你的申報(bào)表里面的免稅銷售額就可以了的
2020-07-14 16:28:39
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