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老師咨詢個問題,我是小規(guī)模本月發(fā)生的航天信息服務費我已記入管理費用,但是公司目前業(yè)務少,不需要抵扣,我剛剛咨詢稅務局回復說本期不抵扣也需要填寫附表減免表留底,那我的分入是不是也要把抵扣的那一步也做了然后一直掛賬
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2021-05-06
銷售自己使用過的汽車 (如果說不是一般納稅人銷售自己使用過的汽車,改為其個人銷售自己使用過得汽車就免稅)(一般增值稅納稅人,原來抵扣過就要按17%交稅,原來沒有抵扣過,按百分之2%來征收就可以),為什么原來沒有抵扣過按2%來征收稅
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2018-05-09
老師好,小規(guī)模,教育附加沒超45,免不免
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2021-10-18
股息,股權(quán)轉(zhuǎn)讓是免稅的嗎?是免哪個稅?
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2022-07-29
減免性質(zhì)代碼錄入時減免額應大于0
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2020-01-14
免稅企業(yè)是不是什么稅都一起免了呢
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2018-10-13
林木企業(yè)免增值稅,還免企業(yè)所得稅嗎
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2018-01-14
小規(guī)模開專票的水利建設基金免不免
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2020-07-14
免征增值稅和增值稅免征有什么區(qū)別
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2022-04-06
銷售飼料是免稅嗎?還是生產(chǎn)飼料免稅?
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2021-11-25
《增值稅減免申報表》的填法:1)7月份購買的稅控設備820元,本期只抵減200元,我在本期發(fā)生額填820元,還是填200元?2)剩下的620元,等下個季度要繳納稅款時才抵減,假如下個季度要抵減的300元的情況下,這300元填在期初余額還是填在本期發(fā)生額?
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2017-10-12
賬上6月分錄 借:銀行存款10萬 貸:主營業(yè)務收入9 萬 應交增值稅 1 萬 賬上7月分錄:借:應交增值稅 1 萬 貸:銀行存款 1萬 因為餐飲業(yè)免征增值稅,需要做抵稅處理,所交的1萬可以留抵到明年抵扣稅費。 請問一下,現(xiàn)在我司賬上分錄需要如何處理呢?
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2020-07-23
老師好, 圖一,3月份開專票金額41169.81 稅額2470.19 普票金額24246.22 稅額1454.78 圖三,3月份期末留抵4459.17 圖二,13行上期留抵稅額變成了3004.39 不理解,四月份上期留抵稅額不應該延續(xù)上3月的4459.17嗎?正好差了1454.78那個普票免稅的,我不理解,請老師幫忙分析一下吧。
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2021-01-08
老師,能不能給個思路。 本月取得的進項發(fā)票,無法分清用于可以抵扣項目和不可抵扣項目,我按照規(guī)定按銷售額比例,計算不可抵扣的進項稅額。 然后,怎么把這些進項稅額再劃分到成本和費用里面? 一個一個分錄更改未免也太麻煩了。
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2020-04-13
12月申報稅的時候,有購買稅控盤抵扣了200元稅,在增值稅減免申報明細表寫了本期應抵減稅額200元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅納稅申報表附列資料四里面,期末余額還有200元。實際上已經(jīng)抵扣沒有了,現(xiàn)在我需要怎么調(diào)呢,這個附表四期末一直有200元。
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2019-03-07
老師,收到了水果蔬菜的普通發(fā)票,上面寫的是免稅金額是20.89,如果進項稅可以抵扣是不是按20.89*9%=1.88的進項稅區(qū)抵扣?這些水果蔬菜是買來公司員工下午茶用的,是不是得放福利費里面,進項稅就不用抵扣了,直接按20.89計入管理費用-福利費就行?
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2024-03-18
老師。小規(guī)模免稅收入 那個減免稅申報明細表選 哪項?
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2022-07-14
1)該月按適用稅率計稅銷售額100萬元:(2)該應稅貨物銷售額為100萬元:(3)該月購進原材料金額共50萬元(發(fā)票均已認證且已按13%稅率進行進項抵扣);(4)上期留抵稅額為1萬元:假設未給出的條件均未發(fā)牛。 要求根據(jù)上述資料填寫本月度甲公司增值稅及附加稅費申報表。 增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用) 項 目 欄次 一般項目 本月數(shù) 本年累計 銷售額 (一)按用稅率稅銷售額 1 ) ( 其中:應稅貨物銷售 2 () 應稅勞務銷售額 3 納稅檢查調(diào)整的銷售額 4 (二)按簡易辦法計稅銷售額 5 其中:納稅檢查調(diào)整的銷售配 (三)免退辦法出口銷售行 (四)免稅銷售額 8 其中:免稅貨物銷售額 9 免稅勞務銷售額 10 稅款計算 銷項稅額 11 ( ) 進項稅頻 12 ) ( 上期留抵稅額 13 () 進項稅顏轉(zhuǎn) 14 免、抵、遇應退稅有 15 編輯 適應屏幕 格式轉(zhuǎn)換
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2022-04-11
肥料出口的,沒有征關稅,然后供應商給開了增值稅專用發(fā)票,如果這個有備案免稅的話 ,是不是在增值稅申報表免抵稅那里填寫,然后增值稅要進項轉(zhuǎn)出,如果不是 就是按平時那種未開具發(fā)票來報
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2019-03-29
老師 我想問一下 經(jīng)濟法第四張增值稅講到三物兩產(chǎn)遇到進項稅即用于簡易計稅又用于免稅集體福利個人消費 進項稅是可以全額抵扣的 那么后面還要講 簡易計稅和免稅部分進項稅額要轉(zhuǎn)出來
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2020-02-24