老師,能把租賃凈現(xiàn)值的計(jì)算過(guò)程列一下嗎?答案只到 問(wèn)
同學(xué)您好,正在解答請(qǐng)稍等 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問(wèn)
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問(wèn)
你好,你們是委托個(gè)人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問(wèn)
你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題 答
老師是否可以解釋下,子公司定向增發(fā)(原賬+增資所占 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答

1)該月按適用稅率計(jì)稅銷售額100萬(wàn)元:(2)該應(yīng)稅貨物銷售額為100萬(wàn)元:(3)該月購(gòu)進(jìn)原材料金額共50萬(wàn)元(發(fā)票均已認(rèn)證且已按13%稅率進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣);(4)上期留抵稅額為1萬(wàn)元:假設(shè)未給出的條件均未發(fā)牛。要求根據(jù)上述資料填寫本月度甲公司增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表。增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用) 項(xiàng)目 欄次 一般項(xiàng)目 本月數(shù) 本年累計(jì) 銷售額 (一)按用稅率稅銷售額 1 )( 其中:應(yīng)稅貨物銷售 2 () 應(yīng)稅勞務(wù)銷售額 3 納稅檢查調(diào)整的銷售額 4 (二)按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額 5 其中:納稅檢查調(diào)整的銷售配 (三)免退辦法出口銷售行 (四)免稅銷售額 8 其中:免稅貨物銷售額 9 免稅勞務(wù)銷售額 10 稅款計(jì)算 銷項(xiàng)稅額 11 ( ) 進(jìn)項(xiàng)稅頻 12 )( 上期留抵稅額 13 () 進(jìn)項(xiàng)稅顏轉(zhuǎn) 14 免、抵、遇應(yīng)退稅有 15 編輯 適應(yīng)屏幕 格式轉(zhuǎn)換
答: 你后面應(yīng)該是一個(gè)表格吧,你直接拍圖片發(fā)出來(lái)。
老師,一般納稅人全年收入,是增值稅申報(bào)表(一)按適用稅率計(jì)稅銷售額,加上(二)按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額,加(三)免抵退辦法出口銷售額,加(四)免稅銷售額嗎?
答: 好的,謝謝老師
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額,當(dāng)期銷售額指的是簡(jiǎn)易計(jì)稅得銷售額還是包括一般計(jì)稅的銷售額?
答: 你好,是這個(gè)當(dāng)期全部銷售額嗎?

