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我們企業(yè)是銷售方,錯開了一張增值稅專用發(fā)票,且對方已在上月認證通過,那這個月我方應(yīng)該怎么操作
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2017-11-16
老師好! 公司新接收了一家公司,發(fā)現(xiàn)去年6月賬上有一筆增值稅和附加稅還未付,現(xiàn)在該如何合理操作?
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2020-06-07
建筑施工機械設(shè)備出租并配備操作人員按照建筑服務(wù)繳納增值稅 那跨區(qū)域經(jīng)營還需要開外管證嗎
1/2481
2018-10-08
你好老師,我9月份進口增值稅票上傳后,忘記下載,所以過了9月申報期,到10月應(yīng)怎樣操作重新抵扣
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2019-10-31
去年開了一張增值稅普通發(fā)票,金額30萬。今年需要紅沖其中的一部分金額20萬,請問可以這樣操作嗎?
1/2105
2018-11-20
沒有成本發(fā)票 把查賬征收改成核定征收劃算嗎?
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2018-01-17
老師,你好,個體戶定額征收可以改為查賬征收嗎
1/1834
2018-12-10
個體工商戶查賬征收能不能改成核定征收?謝謝
1/1402
2022-06-15
核定征收可改為查賬征收嗎?需滿足什么條件嗎?
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2020-07-31
我們有一個工程總共110萬,在去年9月份和11月份分別開了35萬和42萬發(fā)票,但是我們沒有付給人家苗木款,因為去年是核定征收,所以確認收入和成本的時候就做成了庫存苗木-暫估(價稅合計數(shù)),這個月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個苗木款20萬的成本我在去年已經(jīng)確認了,像這樣情況,我這個月如何處理?今年是查帳征收, 去年我做的帳是庫存-暫估,
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2017-03-29
我們有一個工程總共110萬,在去年9月份和11月份分別開了35萬和42萬發(fā)票,但是我們沒有付給人家苗木款,因為去年是核定征收,所以確認收入和成本的時候就做成了庫存苗木-暫估(價稅合計數(shù)),這個月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個苗木款20萬的成本我在去年已經(jīng)確認了,像這樣情況,我這個月如何處理?今年是查帳征收
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2017-03-29
增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護費用抵減增值稅額的會計處理按增值稅有關(guān)規(guī)定,初次 購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費用以及繳納的技術(shù)維護費允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵 減。 這里的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備是稅控盤還是什么東西?
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2020-03-10
國家稅務(wù)總局公告2023年第1號。 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預征率預繳增值稅。 麻煩問一下,我們是季報的,這個可以累計嗎,比如我們12月份可以開到30萬嗎?
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2023-12-07
上月的增值稅銷項未帶出,直接申報了,現(xiàn)在想改申報表要怎么改?
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2020-03-17
老師,甲公司提供場地,乙公司負責技術(shù)操作,甲公司按乙公司收入的10%抽成,請問甲公司收入屬于什么收入?
1/838
2019-09-23
惠州增值稅營改增開辦公用品增值稅專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)有什么區(qū)別?。?/span>
1/817
2015-12-20
如果我調(diào)增收入產(chǎn)生所得稅的話,對增值稅有影響嗎 我需要改增值稅的報表嗎
1/731
2022-04-18
我要郭老師回答,去年3月份開了一張業(yè)主的房屋普通發(fā)票,現(xiàn)在拿過來要作廢,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司一般納稅人,按簡易征收,我是不是得到下個月在報增值稅的時候把這個銷售額減掉?我在開票軟件里直接把這個發(fā)票作廢就行了嗎?別的還需要什么操作?
2/840
2022-03-24
請問國家認定的高新技術(shù)企業(yè)銷售貨物的增值稅稅率是多少?
3/4683
2020-11-19
老師在哪改增值稅申報呢?還沒繳費。我在電子稅務(wù)局沒找到哪改
3/746
2021-11-12