
上月的增值稅銷項(xiàng)未帶出,直接申報(bào)了,現(xiàn)在想改申報(bào)表要怎么改?
答: 你好,去大廳修改,是2月的biao ?
這個(gè)月銷項(xiàng)負(fù)數(shù),增值稅表是0申報(bào)還是負(fù)數(shù)申報(bào)
答: ,按負(fù)數(shù)正常申報(bào)就行
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
您好,老師,出口貨物不收匯按免稅處理,進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出或者按內(nèi)銷處理,繳納銷項(xiàng)稅。我想問您具體怎么操作?按免稅處理,增值稅申報(bào)表怎么填寫?
答: 您好,免稅的話點(diǎn)在附表一,免稅貨物欄次,視同銷售的話,就填在百分之十三對(duì)應(yīng)的欄次
老師,增值稅申報(bào)表上的銷項(xiàng)稅比實(shí)際多了0.01元,還是2019年3月份發(fā)生的,如何調(diào)整及分錄?
您好,老師,出口貨物不收匯按免稅處理,進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出或者按內(nèi)銷處理,繳納銷項(xiàng)稅。我想問您具體怎么操作?按免稅處理,增值稅申報(bào)表怎么填寫?
老師,增值稅申報(bào)表填寫中出現(xiàn)賬面銷項(xiàng)稅和表中的稅額有一分的差額,請(qǐng)問這個(gè)怎么處理


香菇?jīng)? 追問
2020-03-17 14:28
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2020-03-17 14:28
暖暖老師 解答
2020-03-17 14:28
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2020-03-17 14:29
暖暖老師 解答
2020-03-17 14:30
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2020-03-17 14:32
暖暖老師 解答
2020-03-17 14:33