
這個月銷項(xiàng)負(fù)數(shù),增值稅表是0申報還是負(fù)數(shù)申報
答: ,按負(fù)數(shù)正常申報就行
老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報表可以負(fù)數(shù)申報嗎?還是0申報?
答: 你好 不能 你們負(fù)數(shù)報不了 你們得去當(dāng)?shù)囟惥稚陥蟮?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
實(shí)際銷項(xiàng)為負(fù)數(shù)怎么申報?小規(guī)模的客戶開的負(fù)數(shù)發(fā)票,造成銷項(xiàng)為負(fù)有老師指點(diǎn)一下嗎,本月是不是0申報增值稅
答: 你好,收入負(fù)數(shù)需要咨詢稅局該如何申報的
老師好,增值稅申報表的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)金額,那申報附加稅的時候計稅依據(jù)是填0還是負(fù)數(shù)金額
增值稅銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=負(fù)數(shù) 這種情況下增值稅申報時可以0申報嗎?還有做結(jié)轉(zhuǎn)分錄該怎么做?
上個月紅幾票月末是負(fù)數(shù),然后申報的時候不能負(fù)數(shù)申報,填的0申報,然后這個月也已開票,怎么能把上個月的負(fù)數(shù)給沖減本月的銷項(xiàng)呢
公司本月開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額怎么填增值稅納稅申報表