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老師我在2019年所得稅匯算清繳時,將企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中11行當(dāng)年境內(nèi)所得額誤填了2019年按稅法規(guī)定計算的應(yīng)納稅所得額48485.57元,如今申報2020年二季度所得稅時自動進入所得稅月季A主表8行:減彌補以前年度虧損,這該如何更正呢?
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2020-07-06
下列應(yīng)稅行為中,按照購置應(yīng)稅車輛時相關(guān)憑證載明的價格確定計稅價格的是( ) 。A. 購買自用應(yīng)稅車輛 B. 進口自用應(yīng)稅車輛 C. 在境內(nèi)購買自用進口車輛 D. 以抵債方式取得并自用應(yīng)稅車輛,答案是D,麻煩老師幫我辨析一下,讀不懂這個題啊
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2021-10-30
請問老師 去年12月一筆總款54萬入成本 其實其中一筆48萬事境外人員勞務(wù)費(這筆個稅的勞務(wù)費個稅需要公司承擔(dān),但是目前還沒入賬),一筆6萬是別的零散費用,但是目前發(fā)票不全。去年12月已經(jīng)結(jié)出利潤和所得稅,請問老師這個怎么辦?
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2020-03-18
3.某外貿(mào)公司進口一批化妝品,成交價為350萬元人民幣,支付途中運輸費40萬元,保險費10萬元。該批化妝品在境內(nèi)銷售取得不含增值稅銷售額580萬元。假定關(guān)稅稅率為10%,消費稅稅率為15%,增值稅稅率為13%。 要求:計算該公司應(yīng)繳納的流轉(zhuǎn)稅。
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2021-11-02
我們公司不是做跨境電商嗎、然后現(xiàn)在上線了、以后可能會涉及商家入駐我們這個商城、我們相當(dāng)于一個平臺,肯定會收取一定的廣告費、服務(wù)費等、我們肯定會要給對方開具廣告費、這些的發(fā)票。想知道我們有沒有這個資格,開具這個發(fā)票
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2018-06-15
請問公司與國外一家公司簽訂的合同,寫明要在國內(nèi)繳納增值稅,但是付款總金額不超過5萬美元,不需要去稅務(wù)局辦理對外支付備案,這個增值稅一定要交嗎?業(yè)務(wù)完全發(fā)生在境外應(yīng)該可以不用繳納稅款吧?這個合同的約定是不是可以忽略?
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2021-01-06
老師 這段話怎么理解:納稅人出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為,適用免抵退稅辦法的,辦理免抵退稅后,仍符合本公告規(guī)定條件的,可以申請退還留抵稅額;適用免退稅辦法的,相關(guān)進項稅額不得用于退還留抵稅額。 這其中的進項稅所以指哪部分?
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2021-09-24
公司是做跨境電商出口銷售的,小規(guī)模納稅人,要交哪些稅,之前的外賬都是做了0收入,出口的稅費好像都是交給貨代公司了,沒有開過發(fā)票,采購在1688上采購的這是沒有發(fā)票,外賬的收入和稅務(wù)這一塊要怎么交稅呢,出口要不要交增值稅的?
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2019-12-24
對在中國境內(nèi)未設(shè)立機構(gòu)、場所的,或者雖設(shè)立機構(gòu)、場所但取得的所得與其所設(shè)機構(gòu)、場所沒有實際聯(lián)系的所得應(yīng)繳納的所得稅實行源泉扣繳 沒在中國設(shè)立機構(gòu), 沒有實際聯(lián)系,是啥業(yè)務(wù),為啥源泉扣繳 , 在國外,又跟中國沒關(guān)系,還要交稅?
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2021-06-04
我公司(電商銷售護膚品,一般納稅人)向境外支付品牌使用費20萬元,已經(jīng)繳納印花稅,代扣增值稅1.3萬及附加稅約0.16萬元,企業(yè)所得稅2.3萬元,這個代扣代繳的3個稅種對方公司不再支付給我公司。 這3個稅種我該計入什么會計科目?
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2020-06-29
下列情形中,注冊會計師不應(yīng)利用以前年度獲取的有關(guān)控制運行有效性的審計證據(jù)的有( ?。? A.注冊會計師擬信賴旨在減輕特別風(fēng)險的控制 B.控制在過去兩年審計中未經(jīng)測試 C.控制在本年發(fā)生實質(zhì)性變化 D.被審計單位的控制環(huán)境薄弱
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2024-03-29
所得稅這章,每逢有權(quán)益法核算的長投都有這句 ①我國境內(nèi)設(shè)立的居民企業(yè)股息、紅利免稅,②.向投資者支付的股息、紅利等權(quán)益性投資收益款項。圈2這句是稅前會計利潤調(diào)增用的,這圈2 和圈1 有什么不同,都是什么意思,我一看到這樣的字眼就害怕
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2019-08-26
老師,銀行那邊要我提供一份采購原材料的合同,我要怎么做呀,我公司是做環(huán)境檢測的,平時材料就是采購一些實驗試劑和固定資產(chǎn)(有合同),可是采購試劑也沒有購銷合同呀,要如何做了!一定要提供原材料采購合同嗎?購買固定資產(chǎn)的可不可以了
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2018-04-21
QFII取得來源于中國境內(nèi)的股息,紅利和利息收入,應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)所得稅法規(guī)定繳納10%的企業(yè)所得稅,如果是股息、紅利,則由派發(fā)股息、紅利的企業(yè)代扣代繳;如果是利息,則由企業(yè)在支付或到期應(yīng)支付時代扣代繳。請問代扣代繳這個所得稅具體如何操作?
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2019-07-18
老師 我想咨詢下,我獲取境外收入時開具了100萬美金的形式發(fā)票,但是對方匯款時在國外預(yù)扣了所得稅,我到手只有98萬美金,那我確認收入時,這2萬的差額應(yīng)該用什么科目核算啊 他給你代繳的有代繳證明 現(xiàn)在就是不知道賬務(wù)上怎么處理
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2022-05-06
老師你好!A公司用自產(chǎn)的機器設(shè)備投資另一家境內(nèi)居民企業(yè)B,A公司就機器設(shè)需要申報增值稅,需要申報企業(yè)所得稅嗎?然后,雙方約定以B公司生產(chǎn)的產(chǎn)品Y按每月30%的產(chǎn)量分成,請問,A公司分到的Y產(chǎn)品再銷售出去,需要繳納哪些稅收?謝謝!
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2021-07-27
請問一下老師:既然了解了組成部分CPA的勝任能力和監(jiān)管環(huán)境,完全可以不參與組成部分CPA的工作只評價即可,為什么還一定要了解集團項目組參與組成部分CPA的工作是否能獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)?我認為這道題的答案應(yīng)當(dāng)是“恰當(dāng)”
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2023-07-21
老師,我們是保稅區(qū)企業(yè),現(xiàn)在客戶委托我們?yōu)榫硟?nèi)收貨人,進口稅單為我們公司抬頭,我們幫忙繳納稅款,因為是我們抬頭,只能我們抵扣,對方讓我們按照稅的金額開票給他們,這個票我們怎么開呢。我們是全額抵扣的,我們按什么稅率開 呢。
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2020-08-05
3)2021年5月該企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品投資境內(nèi)乙公司。該產(chǎn)品的不含增值稅公允價值200萬元,賬面成本140萬元,會計上已確認轉(zhuǎn)讓所得60萬元。企業(yè)選擇將對外投資確認的非貨幣性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,分5年均勻計入相應(yīng)年度的應(yīng)納稅所得額。
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2023-08-23
"大海集團計劃增添一條生產(chǎn)流水線.以行充生產(chǎn)能力。該方案需要投資510 000元。預(yù)計使用壽命均為3年;折1日均采用直線法。 該方案頂計年銷售收入為1000 000元,第一年付 現(xiàn)成本為600 000元,以后在此基礎(chǔ)上每年坦加10 000元的付現(xiàn)成本。預(yù)計該方案殘值為30 000 元。萬菜投人營遠時,該方案需墊支營運資金200 000元。公司企業(yè)所得稅為25%。 要求計算該方案各期現(xiàn)金承流量。"
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2023-03-02