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確認收入時,借:銀行存款貸 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 請問確認免稅時,會計分錄是怎樣的?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,還是借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額
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2019-07-10
在項目所在的預交了2%的增值稅,后增值稅交的附加稅在機構所在地可以抵扣嗎?
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2018-01-19
包裝物押金,在取得時不并入銷售額,就是不用交增值稅,是嗎?并入才交增值稅是嗎?
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2019-01-18
您好老師請問我們買了稅控盤280減免增值稅,分錄怎么寫?是未交還是已交增值稅
1/1978
2019-05-14
每月提的增值稅,季度才交呢,我是等到交稅的時候把增值稅轉出嗎?那分錄怎么做
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2018-03-06
借:銀行存款 帶主營業(yè)務收入 未交增值稅 實際繳稅的時候:借未交增值稅 貸:現(xiàn)金嗎?
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2018-09-11
股權溢價轉讓要不要交增值稅的股權溢價轉讓要不要交增值稅的?涉及到什么稅?
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2017-08-24
小規(guī)模納稅人季度沒有超過30萬,免增值稅,應交稅費-應交增值稅轉入其他收益嗎
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2024-11-28
個體核定10萬元免稅,如果超過10萬元是全額交增值稅還是超出的部分交增值稅?
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2019-09-05
小規(guī)模 有1200的增值稅是免征,我想請問老師,應交稅費-應交增值稅科目怎么轉出來
1/758
2019-05-28
老師問下如果本月不用交增值稅,還要結轉科目出來嗎? 要結轉未交增值稅出來嗎
1/1640
2018-01-12
外貿企業(yè),應交稅費明細科目在以前年度年底關帳時沒有結轉,現(xiàn)在每個科目都有比較大的余額,我想把這些余額結轉,該怎么結轉呢?銷項貸方余額5917561.15,進項借方余額5637243.24,未交借方余額8652.35,轉出未交增值稅借方余額296659.59,待抵扣借方余額525.69,減免稅借方余額230,進項稅額轉出借方余額3190.17。之前會計沒有結轉,看得有點亂,不知怎么結。
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2019-03-02
營改增出租房屋免租期增值稅怎么交
1/735
2016-04-18
如果是調增收入呢,涉及到要交增值稅。
1/1314
2017-05-10
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額“和“應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減 是不是一個準備抵減,一個是已經抵減了呢
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2019-05-06
我公司是一家小規(guī)模納稅人,請問每個月要不要做:應交稅費—應交增值稅?如果做應交稅費—應交增值稅如何結轉?
1/444
2022-03-30
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)可以理解為負債,是借-貸+,而應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)可以理解為資產借+貸-嗎
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2022-04-04
請教一下,老師,如果銷項>進項稅額 做一筆借:應繳稅費——應交增值稅——轉出未交 貸:應交稅費——未交增值稅 還需要做借:銷項稅額 貸:進項稅額 應交稅費——增值稅——轉出未交 (有的科目是簡單寫的)
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2017-10-16
老師,購買煙酒收到一張專票,1、借:管理費用-業(yè)務招待費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 :庫存現(xiàn)金 2、應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這樣兩筆分錄對嗎?
2/1756
2021-04-07
老師,應交稅費應交增值稅的銷項和進項都要記在增值稅專用賬薄和應交稅費,未交增稅那嗎,這樣會不會復印記了,科目匯總表應交稅費如何登記啊
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2019-09-10