
您好老師請問我們買了稅控盤280減免增值稅,分錄怎么寫?是未交還是已交增值稅
答: 你們是小規(guī)模還是一般納稅人,你增值稅有沒三級科目
稅控盤減免增值稅,如下圖計入應交增值稅減免稅款后,還需要做一個,借 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交增值稅減免稅款,還需要做這樣一個結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
答: 你好! 平時不需要的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
轉(zhuǎn)出未交增值稅的時候,當月有稅控盤減免稅抵扣,需要做分錄:借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅,可否?
答: 你好, 如果是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,是對的。


孟柏秀 追問
2019-05-14 10:20
maize老師 解答
2019-05-14 10:22
孟柏秀 追問
2019-05-14 11:07
maize老師 解答
2019-05-14 11:14