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老師你好,軟件光盤有出口享惠情況嗎?這是我在網(wǎng)上搜的海關(guān)編碼,我們出口這個光盤海關(guān)報關(guān)需要知道有沒有出口享惠的情況
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2019-07-05
尊敬的老師,您好,我想問下進口貨物,入庫庫存商品,是用海關(guān)進口增值稅繳款書入賬還是進口發(fā)票呀,入庫的原始憑證需要用哪些
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2019-12-02
老師向我們這種一月份出口貨物,3月份開發(fā)票,四月份辦理退稅的需要提供哪個月份的帳給出口退稅科室。公司是第一次出口貨物
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2023-04-11
廣州嶺南進出口公司出口一批商品1 000只,出口單價18.30英鎊,CIF倫敦, CIF總價18 300英鎊,其中運費2 160英鎊,保險費112英鎊。進價每只人民幣152.10元,總計152 100元(含增值稅17%),費用定額6%,出口退稅率11%。100英鎊=937.75人民幣元,100美元=623.09人民幣元。 試計算:(1)該批商品出口每美元成本是多少?(2)該批商品的出口銷售盈虧額是多少? (3) 該商品的出口銷售盈虧率是多少?
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2019-08-29
廣州嶺南進出口公司出口一批商品1 000只,出口單價18.30英鎊,CIF倫敦,CIF總價18 300英鎊,其中運費2 160英鎊,保險費112英鎊。進價每只人民幣152.10元,總計152 100元(含增值稅17%),費用定額6%,出口退稅率11%。100英鎊=937.75人民幣元,100美元=623.09人民幣元。試計算:(1)該批商品出口每美元成本是多少?(2)該批商品的出口銷售盈虧額是多少?(3)該商品的出口銷售盈虧率是多少?
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2018-06-25
某進出口公司某月進口一批小汽車120輛,每輛關(guān)稅完稅價格80000元,每輛已納關(guān)稅20000元。(小汽車消費稅稅率為5%) 試計算:該公司本月應(yīng)納的進口環(huán)節(jié)應(yīng)納的增值稅、進口環(huán)節(jié)應(yīng)納的消費稅
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2022-01-02
你好 上個月財務(wù)費用進錯部門,分錄是借記財務(wù)費用—出口部,貸記銀行存款,這個月調(diào)整一下,借記銀行存款,貸記財務(wù)費用—進口部,借記財務(wù)費用—出口部,貸記財務(wù)費用—進口部,這樣操作正確嗎
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2020-06-08
您好,我們剛注冊的公司,從國外進口餐飲機器設(shè)備,請問進口設(shè)備,進口貨物方為什么交增值稅,關(guān)稅完稅價包含什么?減消費稅,那進口的設(shè)備都有消費稅嗎?如果沒有消費稅的貨物如何計算。
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2019-12-22
生產(chǎn)企業(yè)(開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票)涉及到出口業(yè)務(wù),營業(yè)收入是否要分出口收入和國內(nèi)業(yè)務(wù),成本也分別核算?出口業(yè)務(wù)涉及到什么,如果辦證需要什么手續(xù)?學(xué)堂有生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù)課程嗎?
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2019-09-24
生產(chǎn)企業(yè)出口,12月份開了出口發(fā)票,已經(jīng)收匯, 但是沒有留抵稅,沒得退稅,是不是也要在今年4月份之前要申報免抵退稅?21年出口貨物,已經(jīng)收匯,沒有開出口發(fā)票,現(xiàn)在可以補開,能申請退稅嗎
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2022-04-06
請問出口貨物除了什么1039模式,一般貿(mào)易如果沒有進項發(fā)票可以出口嗎?有的說不可以,有的說可以但是視同內(nèi)銷。但我記的學(xué)學(xué)堂的教材是可以先出口后收票所以感覺是可以無票出口的?
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2024-11-14
是一家剛成立的外貿(mào)公司,從國內(nèi)一家工廠購買沙發(fā)出口到國外,想了解下出口的價格大概怎么計算?就是出口報價時要把哪些因素全部考慮進去再折算成美金就可以定為出口單價了?
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2017-04-18
還那個生產(chǎn)行業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)的課怎么在選課大廳那也看不見了?24節(jié)的
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2017-04-24
生產(chǎn)型出口退稅申報系統(tǒng)上月申報數(shù)據(jù)沒有備份有什么影響呢?可以從國稅拷回來嗎?這個數(shù)據(jù)年度需要做什么嗎
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2018-09-04
我想 問一下,出口退稅申報的出口發(fā)票號是入什么呢 是入商業(yè)發(fā)票號碼么,也就是合同號么
1/5004
2019-04-18
我們企業(yè)是一家生產(chǎn)出口型企業(yè),在2月我們確認(rèn)了12月出口貨物的收入,然后就開具了一張400萬的免稅出口發(fā)票,在3月進行出口退稅申報的時候,我們發(fā)現(xiàn)2月的400萬出口發(fā)票開錯了,撤銷了出口退稅,并對2月的400萬發(fā)票在3月進行了紅沖,并且開具了正確的出口發(fā)票,想請問一下四月在申報三月的增值稅的時候,增值稅應(yīng)該如何填列附表一,需要單獨填寫紅沖的出口發(fā)票嗎? 有老師回復(fù)我說,不需要單獨填寫 只需要填寫差額就是了 那我現(xiàn)在疑問是 我在進行免抵退稅的出口退稅申報的時候 我填報的出口銷售收入是正確的全額收入 還是增值稅的差額呢 這樣會不會出現(xiàn)與增值稅匹配不成功的問題呢。
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2019-03-16
出口黃豆不能退稅,需要在外貿(mào)出口退稅申報系統(tǒng)申報嗎?另外這批黃豆怎么做賬?
1/1595
2017-10-19
導(dǎo)入出口備份數(shù)據(jù)時 顯示\"所選文件不為生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報備份文件 請檢查 ”這是怎么回事?
1/2185
2018-07-16
為什么在企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)里出口退稅備案撤回生成壓縮包不行.生成的壓縮包去國稅操作提示是錯誤的?
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2019-09-12
有一張關(guān)單是2019年5月出口,在出口退稅系統(tǒng)里面應(yīng)該怎么填,一直提示退稅率與商品碼庫中的退稅率不符,出口報關(guān)單已經(jīng)超期,今年3月收匯,所屬期應(yīng)該是201905月還是2021年04月?
1/1312
2021-04-26
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