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請問:面包店銷售200元面值卡,實際收到銀行存款176元,售卡時已開發(fā)票,那在售卡和實際消費時應(yīng)如何做賬?
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2016-11-25
你好,老師,請問餐飲方面銷售的一般納稅人企業(yè):(食品、農(nóng)副產(chǎn)品、海產(chǎn)品的銷售及網(wǎng)上銷售),開票稅率是多少?
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2022-02-28
一般納稅人單位,做汽車銷售的,這邊從廠家進車,后來買出去,但開的票是增值稅專用發(fā)票,不是機動車銷售發(fā)票,他們有的地方開的是機動車銷售發(fā)票,有點疑問?我有好幾個問題需要咨詢你們
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2019-03-17
購買方已抵扣,現(xiàn)需紅沖,需由購買方提供紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票,購買方需要將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還給銷售方嗎?銷售方依據(jù)紅字信息表開紅字發(fā)票,開票系統(tǒng)里面的操作流程是怎樣的?
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2020-12-02
老師 公司連續(xù)12個月開票超過500萬就升為一般納稅人了,想問一下,這個連續(xù)12個月中間可以斷嗎,比如我1-6月份有開票銷售,但是我7-9月份沒有開票銷售,10-12月份又開票銷售,這樣怎么算
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2023-12-26
電氣公司,有這樣一個稅金計提公式:目前稅金指增值稅、附加稅及預(yù)繳所得稅,公式如下當(dāng)(銷售發(fā)票含稅金額-對應(yīng)的購進發(fā)票含稅金額)>開票金額*5%時:稅金=(銷售發(fā)票含稅金額-對應(yīng)的購進發(fā)票含稅金額)*0.17*1.15+銷售發(fā)票含稅金額*1.03%當(dāng)(銷售發(fā)票含稅金額-對應(yīng)的購進發(fā)票含稅金額)小于等于開票金額*5%時:稅金=銷售發(fā)票價稅合計金額*5.03%(對應(yīng)的購進發(fā)票含稅金額=材料成本)請問5%,1.15,1.03%,5.03%這三個數(shù)是怎么算出的?
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2018-12-04
老師,您好,銷售方上月銷售商品已開具專票,本月購買方由于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要求退回商品,購買方已抵扣發(fā)票,是不是由購買方申請紅字信息表,把紅字信息表給銷售方,銷售方開具紅沖發(fā)票?老師,是這樣的流程嗎?我不太懂
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2021-09-14
老師,18年5月稅率從17%降到16%,我4月做了未開票銷售134.19,7月份開發(fā)票,增值稅表一是填的負數(shù)申報,賬上沒去沖原來的未開票銷售,導(dǎo)致利潤表上的銷售額跟增值稅申報表上的銷售額差了1034.19,現(xiàn)在做年報要怎么調(diào)整?
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2019-05-20
請問老師,我公司是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人,大多數(shù)商品是零售給個人的,銷售時都沒有開發(fā)票給顧客,這樣的話開票系統(tǒng)統(tǒng)計的銷售額是不是就不完整了?抵扣的時候把沒開票的銷售額加在一起報就行是吧?還是怎么操作比較好
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2022-08-06
老師,你好 我公司銷售商品遇到三種情況 一、公司銷售開票給客戶就收到客戶對公轉(zhuǎn)賬款項。 二、公司銷售開票給客戶沒有走對公賬戶(走私帳)。 三、公司銷售開票給客戶,客戶當(dāng)月沒有付款。 我做記賬憑證要如和填錄入?
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2019-06-25
老師你好!因4月份調(diào)整增值稅稅率,3月份銷售有未開票銷售,并且未開票銷售額在3月份已申報納稅,這部分在4月份開了16個點的專用發(fā)票,請問4月份申報納稅時,要怎么處理16個點的銷售額與稅款呢?謝謝
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2019-05-07
4月份貨物銷售重復(fù)開了一張發(fā)票,銷售額10000,忘記作廢,5月份開了負數(shù)發(fā)票,沒有開貨物銷售的正數(shù)發(fā)票,但是“應(yīng)稅貨物銷售額”這一欄不能填負數(shù)的話,后面一欄的本年累計數(shù)就多了10000,本年累計數(shù)不對有什么影響嗎
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2018-06-01
我們公司是銷售混凝土公司,在簽訂銷售合同時,合同單價為含運費單價,那么我們在開具銷售發(fā)票時,發(fā)票單價含運費,全都進了主營業(yè)務(wù)收入,那在進銷售費用時又去代開了運輸發(fā)票,是不是重復(fù)納稅,這個怎么進行稅收籌劃?
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2020-05-11
老師你好,我們銷售是好幾個品種在一張小票上,是在小票總的錢款上打的優(yōu)惠,比如:銷售a……56.80元 銷售b……49.60元 銷售c……35.90元,出小票是142.30元,實收現(xiàn)金142.00元,優(yōu)惠2.30元。不是單一品種,出現(xiàn)這樣情況怎么辦,請老師幫忙看看,謝謝了
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2018-11-22
老師,發(fā)生銷售折讓,銷售方已全額開具發(fā)票,我購貨方已進行認證,我購貨方申請開具紅字信息表,打印蓋章后交給銷售方,銷售方開具紅字發(fā)票,并將開好的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)寄給了我購貨方,這些業(yè)務(wù)我購貨方怎么做賬?
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2019-12-12
老師,一般納稅人,買進貨物銷售時,代理記賬只能按實際進項票和銷項票來入賬,下面幾種情況應(yīng)該怎么計算庫存? 1.買進貨物,進項票已收到,將貨銷售出去了,但本期暫未開銷項票,后期一定會開出; 2.銷項票和進項票都未開,但實際已把貨銷售出去了; 3.買進貨物,但未收到進項票就已經(jīng)銷售出去了,并開具了銷項票
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2018-12-14
報稅時填寫了稅控器開具的普通發(fā)票不含稅銷售額,跳出了本期銷售額未達起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額對應(yīng)填寫在第十欄這些信息,但是我沒有其他的收入了,只開了這一個票,這該怎么填?
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2020-04-14
老師好:我單位是一般納稅人,是銷售汽車的,2021年12月開出一臺車的機動車銷售發(fā)票,現(xiàn)在這臺車要退回,我2022.1.1紅沖了,然后再開出相同金額的增值稅專用發(fā)票,這種情況1月份這單位是不是就不用交納增值稅了?
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2022-01-01
小規(guī)模自開專票不在免征額的范圍內(nèi)么?一季度就1月份開了張含稅的92000不含稅89320.39,我填在了免稅銷售額欄,提示我和稅務(wù)局的對不上
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2020-04-11
本納稅人用于判斷是否符合加計抵減政策條件的銷售額占比計算期為 年 月至 年 月,此期間提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)銷售額合計 元,全部銷售額 元,占比為 %。 公司開具銷售發(fā)票有硬件10萬和軟件20萬。其中有研發(fā)費用15萬和電信費5萬。是否全部銷售額填30萬,此期間提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)銷售額合計20萬 元?
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2019-04-18
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