亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

請問小規(guī)模納稅人,營業(yè)范圍有銷售,但是核稅種沒有核銷售類,上個月又開了銷售發(fā)票,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
1/637
2021-07-01
老師,t3進(jìn)銷存里面,銷售收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的原始憑證分別是什么,是發(fā)貨單還是銷售出庫單或者銷售發(fā)票
4/1209
2020-02-20
6月份開了一張銷售負(fù)數(shù)發(fā)票,做申報的時候,銷售額是按實(shí)際的銷售額申報還是按正數(shù)申報,負(fù)數(shù)另外填寫
1/971
2019-07-02
請問:面包店銷售200元面值卡,實(shí)際收到銀行存款176元,售卡時已開發(fā)票,那在售卡和實(shí)際消費(fèi)時應(yīng)如何做賬?
3/1021
2016-11-25
你好,老師,請問餐飲方面銷售的一般納稅人企業(yè):(食品、農(nóng)副產(chǎn)品、海產(chǎn)品的銷售及網(wǎng)上銷售),開票稅率是多少?
1/1176
2022-02-28
老師,小規(guī)模納稅人,7月份時銷售產(chǎn)品已開銷售普票,現(xiàn)退回一部分貨, 是開具紅字發(fā)票沖紅后再開藍(lán)字發(fā)票,還是可以直接開負(fù)數(shù)發(fā)票?
5/536
2022-11-22
商品銷售公司財務(wù)軟件中進(jìn)銷存模塊當(dāng)月按銷售發(fā)票錄入銷售數(shù)據(jù)后,如果發(fā)票當(dāng)月又作廢或者紅沖后又重開,在進(jìn)銷存模塊中怎么需要怎么處理
4/714
2020-02-26
我公司是一家白酒制造企業(yè),現(xiàn)將自用的2輛汽車出售給公司有大股東企業(yè),如何給對方開票,我們營業(yè)范圍是白酒銷售、生產(chǎn),可以開車輛銷售發(fā)票?
1/673
2019-08-17
老師,如果我現(xiàn)在要銷售一批設(shè)備,有13%是設(shè)備銷售,3%按簡易開票銷售,但對方只能開出9%的發(fā)票,因些對方讓我公司把差額補(bǔ)給他,請問這樣合理嗎
1/876
2019-11-11
一般納稅人單位,做汽車銷售的,這邊從廠家進(jìn)車,后來買出去,但開的票是增值稅專用發(fā)票,不是機(jī)動車銷售發(fā)票,他們有的地方開的是機(jī)動車銷售發(fā)票,有點(diǎn)疑問?我有好幾個問題需要咨詢你們
1/438
2019-03-17
購買方已抵扣,現(xiàn)需紅沖,需由購買方提供紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票,購買方需要將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還給銷售方嗎?銷售方依據(jù)紅字信息表開紅字發(fā)票,開票系統(tǒng)里面的操作流程是怎樣的?
1/1273
2020-12-02
老師 公司連續(xù)12個月開票超過500萬就升為一般納稅人了,想問一下,這個連續(xù)12個月中間可以斷嗎,比如我1-6月份有開票銷售,但是我7-9月份沒有開票銷售,10-12月份又開票銷售,這樣怎么算
4/383
2023-12-26
https://www.sohu.com/a/377113468_120581292和https://www.sohu.com/a/373391804_820953 老師 小微企業(yè)上一季度只開了兩張1%稅率的發(fā)票 季度金額沒超過30萬 雖然是按照1%開票的 季報增值稅時還是按照之前3%的免稅銷售額填寫對嗎?就不根據(jù)我實(shí)際發(fā)票的1%金額填寫了
1/735
2020-04-09
小規(guī)模自行開具的發(fā)票不含稅銷售額不是應(yīng)該填在免稅那一欄次嗎?
1/629
2019-10-11
扣除后不含稅銷售額(其中1%征收率)這一欄請問要把開3%發(fā)票的銷售額扣除嗎
1/2066
2022-04-15
我去國稅開的爐渣發(fā)票,現(xiàn)在該報增值稅了,你幫我看看怎么報,不含稅銷售額是53281.56
1/1264
2017-10-24
請問老師,小規(guī)模酒店1月專票、普票都開了3%和1%稅率的發(fā)票,我等到3月季報時,可以按照不含稅銷售額的2%來倒擠優(yōu)惠的部分嗎?一月就超45萬收入了。
6/821
2022-02-14
電氣公司,有這樣一個稅金計提公式:目前稅金指增值稅、附加稅及預(yù)繳所得稅,公式如下當(dāng)(銷售發(fā)票含稅金額-對應(yīng)的購進(jìn)發(fā)票含稅金額)>開票金額*5%時:稅金=(銷售發(fā)票含稅金額-對應(yīng)的購進(jìn)發(fā)票含稅金額)*0.17*1.15+銷售發(fā)票含稅金額*1.03%當(dāng)(銷售發(fā)票含稅金額-對應(yīng)的購進(jìn)發(fā)票含稅金額)小于等于開票金額*5%時:稅金=銷售發(fā)票價稅合計金額*5.03%(對應(yīng)的購進(jìn)發(fā)票含稅金額=材料成本)請問5%,1.15,1.03%,5.03%這三個數(shù)是怎么算出的?
1/774
2018-12-04
月銷售額10萬元,季度銷售額30萬以下(含本數(shù))免增值稅,指的是不含稅銷售額,換算成含稅銷售額,30/(1-3%)=30.9278萬元。如果我公司一月開票20萬,二月到三月開票10萬是不是能全部免增值稅??還是一定要月銷售額10萬元以下。
1/2547
2019-01-24
藍(lán)票己經(jīng)認(rèn)證,因發(fā)生部分退貨,購買方申請了紅字信息表,銷售方銷售額小于購方開出的紅字信息表數(shù)額,那么銷售方該如何開具紅字發(fā)票,謝謝!
1/1245
2019-04-25