
稅負(fù)是當(dāng)月開了發(fā)票的不含稅銷售額*稅負(fù)=當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅嗎?
答: 當(dāng)月的發(fā)票的不含稅銷售額*稅率=當(dāng)月的銷項稅,如果當(dāng)月還取得了增值稅專用發(fā)票,就是會產(chǎn)生增值稅的進(jìn)項稅,當(dāng)月繳納的增值稅=當(dāng)月的銷項稅-當(dāng)月的進(jìn)項稅-留底的進(jìn)項稅,
我去國稅開的爐渣發(fā)票,現(xiàn)在該報增值稅了,你幫我看看怎么報,不含稅銷售額是53281.56
答: 你好!你開了發(fā)票沒有?還是稅局給你代開的哦
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)征增值稅不含稅銷售額要如何計算
答: 你好!根據(jù)你們的含稅銷售額除以1+增值稅率 就可以

