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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-05-25 15:55

當(dāng)月的發(fā)票的不含稅銷售額*稅率=當(dāng)月的銷項稅,如果當(dāng)月還取得了增值稅專用發(fā)票,就是會產(chǎn)生增值稅的進(jìn)項稅,當(dāng)月繳納的增值稅=當(dāng)月的銷項稅-當(dāng)月的進(jìn)項稅-留底的進(jìn)項稅,

半夏微涼 追問

2018-05-25 15:58

老師,我想問的是稅負(fù)報警問題,繳納的什么稅低于稅負(fù)會報警?

辜老師 解答

2018-05-25 16:19

稅負(fù)報警的問題,應(yīng)該是你們實際繳納的稅收金額,低于行業(yè)的稅負(fù)標(biāo)準(zhǔn)

半夏微涼 追問

2018-05-25 16:21

那這個稅負(fù)應(yīng)該怎么計算?

辜老師 解答

2018-05-25 16:23

實際繳納的各個稅種的金額/收入

半夏微涼 追問

2018-05-25 16:32

這個收入是當(dāng)月開了票的銷售額嗎?各個稅種又包含哪些?難道這些稅種都有稅負(fù)嗎?

辜老師 解答

2018-05-25 16:40

稅負(fù)就是指一個企業(yè)的稅負(fù)率,就是指公司繳納的各個稅種占收入的比重,稅種有實際繳納的增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加等

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當(dāng)月的發(fā)票的不含稅銷售額*稅率=當(dāng)月的銷項稅,如果當(dāng)月還取得了增值稅專用發(fā)票,就是會產(chǎn)生增值稅的進(jìn)項稅,當(dāng)月繳納的增值稅=當(dāng)月的銷項稅-當(dāng)月的進(jìn)項稅-留底的進(jìn)項稅,
2018-05-25 15:55:21
你好!你開了發(fā)票沒有?還是稅局給你代開的哦
2017-10-24 11:09:04
你好!這個是填不含稅的啊。沒錯啊
2019-01-14 10:50:03
你好!根據(jù)你們的含稅銷售額除以1+增值稅率 就可以
2018-10-17 15:25:31
您好,是的 在填報增值稅申報表的時候,免稅的銷售額也是不含稅的。不管您賬務(wù)是怎么處理的。
2016-10-16 17:10:34
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