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送心意

李霞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-18 13:00

您的普票嗯,超過那個(gè)一個(gè)季度45萬(wàn)嗎?如果普票加上專票合計(jì)沒有超過45萬(wàn),那那,那您的普票是應(yīng)該填在第四部分,小微企業(yè)免稅銷售額那里面的。

Lily 追問

2022-01-18 13:02

超了,全額交稅

李霞老師 解答

2022-01-18 13:02

哦,那你都填上,嗯,即便是你開的三個(gè)發(fā)票,三個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,你也應(yīng)該是按一個(gè)點(diǎn)交稅,然后2%的部分,要在那個(gè)減免稅那個(gè)報(bào)表填上。

Lily 追問

2022-01-18 13:03

我都報(bào)100多萬(wàn)的稅了,就是其他不含稅銷售額那里,我不用管他嗎,開票是按照3開的但是他提取數(shù)據(jù)是按照1提取的

李霞老師 解答

2022-01-18 13:04

嗯,系統(tǒng)提取的也不一定100%都對(duì),你要按照自己稅控盤或稅務(wù)UK里呢,不含稅銷售額那個(gè)填上填上之后呢,但是呢,不管你開的是3%的發(fā)票,你都按1%去算稅。

Lily 追問

2022-01-18 13:05

不是他自動(dòng)提了,主表那里沒看到有2的減免項(xiàng)

李霞老師 解答

2022-01-18 13:07

主表里有一個(gè)應(yīng)納稅額減征額,那里就是要填2%的稅額。還有一個(gè)減免稅申報(bào)表,減免稅申報(bào)表里面也是讓你填寫2%稅點(diǎn)的稅額。

Lily 追問

2022-01-18 13:10

那不含稅銷售額 開3%的普票,我還是按照3%普票的不含稅銷售額填列,而不是按照他自動(dòng)幫我提1%的不含稅銷售額填,是嗎

李霞老師 解答

2022-01-18 13:12

您按照就是說3%的那個(gè)稅點(diǎn)對(duì)應(yīng)的那個(gè)不含稅收入,也就是你稅務(wù)UK或稅控盤里面的不含稅收入填寫。

Lily 追問

2022-01-18 13:58

老師 這樣怎么填?真不太懂

李霞老師 解答

2022-01-18 14:04

你稅盤里的不含稅收入這個(gè)數(shù)你一查就能查到,然后就是用你稅盤里的不含稅收入填到你應(yīng)填的位置就可以啦。

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相關(guān)問題討論
您好,這個(gè)是需要分錄嗎還是
2023-10-18 11:11:32
你好,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額是指增值稅專用發(fā)票上的金額加上稅額等于價(jià)稅合計(jì)
2019-07-16 21:57:07
你好是的全額征收增值稅
2019-07-11 12:19:04
這個(gè)是算利潤(rùn),不是本身都不含增值稅,就不需要考慮增值稅了
2023-08-15 14:47:18
就是一個(gè)季度的不含稅的銷售額
2019-07-15 19:20:02
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