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沁心
于2015-12-17 16:05 發(fā)布 ??1566次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2015-12-17 16:09
老師是一般納稅人,還有19萬的留底進(jìn)項稅
沁心 追問
2015-12-17 16:14
鄒老師,我們是一家電子產(chǎn)品商貿(mào)公司,現(xiàn)在不累計不含稅銷售額是145萬,進(jìn)項稅留底是19萬,我具體這個月開多少銷售額才能達(dá)到稅負(fù)呀?
2015-12-17 16:15
具體該怎么算呀?
2015-12-17 16:22
鄒老師,很抱歉,我還是沒能理解,(X 145)*5%表示什么,X*17%-19表示應(yīng)納稅額是吧
2015-12-17 16:27
老師那是不是應(yīng)該(X 145)*5%=(X 145)*17%-19,銷項稅額里把145萬給漏掉了
2015-12-17 16:41
老師,我算出的X是218.75,要是現(xiàn)在我們?nèi)甑牟缓愪N售收入為265萬,全年的進(jìn)項稅為48萬,全年的銷項稅為45萬,現(xiàn)在我們要繳稅金額為多少呀/
2015-12-17 16:45
可是老師,我們公司并沒有達(dá)到稅負(fù)呀,要是達(dá)到稅負(fù),我全年的銷售收入265萬應(yīng)該繳納多少增值稅?
我就是想心里有個數(shù)
2015-12-17 16:51
老師,您大概沒有明白我的意思,老師是這么回事,我現(xiàn)在要以265萬算稅負(fù),265*.17-X(為全年進(jìn)項稅額)/265=5%這樣算出X為31.08,銷項稅為45,差額14.05*5%是繳納的增值稅對嗎?
2015-12-17 16:54
但是實際當(dāng)中要繳納的增值稅為14.05*17%呀
2015-12-17 16:55
要達(dá)到稅負(fù),公司要繳納2萬多的稅款,老師,我這樣理解對嗎
2015-12-17 16:58
那可怎么辦呀,老師,要是達(dá)到這個稅負(fù),公司繳納的增值稅可太多了,
2015-12-17 16:59
商貿(mào)公司5%是不是太高了呀
2015-12-17 17:01
就是前期繳納全年也要繳14萬多對嗎
2015-12-17 17:02
請問老師有什么辦法補救嗎/
2015-12-17 17:04
也就意味著我現(xiàn)在一定要繳納14萬多的稅款是吧
鄒老師 解答
2015-12-17 16:06
140*5%= 7萬
2015-12-17 16:11
那你需要開幾百萬才可以達(dá)到稅負(fù)
2015-12-17 16:16
假設(shè)不含稅收入還可以開具X(X+145)*5%=X*17%-19,求出X就是不含稅開票金額,含稅的就是乘以1.17,X=375
2015-12-17 16:24
(X+145)是一整年的不含稅收入,5%是增值稅稅負(fù)率X*17%-19是增值稅應(yīng)納稅額
2015-12-17 16:29
不能這么算,前面145你已經(jīng)確認(rèn)了銷項稅額,還留抵了19萬你可以按我的思路驗算一下,看稅負(fù)率是不是5%
2015-12-17 16:43
按你的描述是不用繳納增值稅 進(jìn)項金額比銷項金額還大你可以按我的計算,與按你的思路計算一下,哪個是正確的
2015-12-17 16:46
265*5%
14.05才是你要交的增值稅,而不需要乘以5%,要不稅負(fù)率怎么達(dá)到5%呢
這是你前期沒有繳納增值稅或繳納很少的增值稅造成的
有點高,這個具體要看稅局給的指標(biāo)比例
反正全年的應(yīng)納稅額/不含稅收入=5%就是了
2015-12-17 17:03
你如果想達(dá)到5%,收入必須開到我前面回答的金額
2015-12-17 17:05
是的
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銷售A產(chǎn)品一批,不含稅銷售額250000元,增值稅13%,貸款已存入銀行
答: 您好,這個是需要分錄嗎還是
你好,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額等于什么
答: 你好,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額是指增值稅專用發(fā)票上的金額加上稅額等于價稅合計
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
外地施工去預(yù)交增值稅的時候,填的不含稅銷售額,少交了一百多塊,怎么辦啊
答: 你好!這個是填不含稅的啊。沒錯啊
應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 ,是 全部的銷售 額嗎,包括免稅的嗎
討論
不含稅銷售額減不含稅進(jìn)價還用考慮增值稅嗎?
嗯,我想問一下,那個應(yīng)征增值稅不含稅銷售額?我想問一下,他這個是什么意思?然后的話,他是說就是一個季度的銷售額嗎?還是總的開票的金額嗯,麻煩您幫我解答這個問題。
請問老師,我們公司要是達(dá)到0.05的稅負(fù),如果是140萬不含稅銷售額,要繳多少增值稅呀?
我增值稅申請表一的不含稅銷售額和第二張附列資料里的不含稅銷售額不一樣,怎么解決老師
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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