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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2015-12-17 16:09

老師是一般納稅人,還有19萬的留底進(jìn)項稅

沁心 追問

2015-12-17 16:14

鄒老師,我們是一家電子產(chǎn)品商貿(mào)公司,現(xiàn)在不累計不含稅銷售額是145萬,進(jìn)項稅留底是19萬,我具體這個月開多少銷售額才能達(dá)到稅負(fù)呀?

沁心 追問

2015-12-17 16:15

具體該怎么算呀?

沁心 追問

2015-12-17 16:22

鄒老師,很抱歉,我還是沒能理解,(X 145)*5%表示什么,X*17%-19表示應(yīng)納稅額是吧

沁心 追問

2015-12-17 16:27

老師那是不是應(yīng)該(X 145)*5%=(X 145)*17%-19,銷項稅額里把145萬給漏掉了

沁心 追問

2015-12-17 16:41

老師,我算出的X是218.75,要是現(xiàn)在我們?nèi)甑牟缓愪N售收入為265萬,全年的進(jìn)項稅為48萬,全年的銷項稅為45萬,現(xiàn)在我們要繳稅金額為多少呀/

沁心 追問

2015-12-17 16:45

可是老師,我們公司并沒有達(dá)到稅負(fù)呀,要是達(dá)到稅負(fù),我全年的銷售收入265萬應(yīng)該繳納多少增值稅?

沁心 追問

2015-12-17 16:45

我就是想心里有個數(shù)

沁心 追問

2015-12-17 16:51

老師,您大概沒有明白我的意思,老師是這么回事,我現(xiàn)在要以265萬算稅負(fù),265*.17-X(為全年進(jìn)項稅額)/265=5%這樣算出X為31.08,銷項稅為45,差額14.05*5%是繳納的增值稅對嗎?

沁心 追問

2015-12-17 16:54

但是實際當(dāng)中要繳納的增值稅為14.05*17%呀

沁心 追問

2015-12-17 16:55

要達(dá)到稅負(fù),公司要繳納2萬多的稅款,老師,我這樣理解對嗎

沁心 追問

2015-12-17 16:58

那可怎么辦呀,老師,要是達(dá)到這個稅負(fù),公司繳納的增值稅可太多了,

沁心 追問

2015-12-17 16:59

商貿(mào)公司5%是不是太高了呀

沁心 追問

2015-12-17 17:01

就是前期繳納全年也要繳14萬多對嗎

沁心 追問

2015-12-17 17:02

請問老師有什么辦法補救嗎/

沁心 追問

2015-12-17 17:04

也就意味著我現(xiàn)在一定要繳納14萬多的稅款是吧

鄒老師 解答

2015-12-17 16:06

140*5%=  7萬

鄒老師 解答

2015-12-17 16:11

那你需要開幾百萬才可以達(dá)到稅負(fù)

鄒老師 解答

2015-12-17 16:11

那你需要開幾百萬才可以達(dá)到稅負(fù)

鄒老師 解答

2015-12-17 16:16

假設(shè)不含稅收入還可以開具X
(X+145)*5%=X*17%-19,求出X就是不含稅開票金額,含稅的就是乘以1.17,X=375

鄒老師 解答

2015-12-17 16:24

(X+145)是一整年的不含稅收入,5%是增值稅稅負(fù)率
X*17%-19是增值稅應(yīng)納稅額

鄒老師 解答

2015-12-17 16:29

不能這么算,前面145你已經(jīng)確認(rèn)了銷項稅額,還留抵了19萬
你可以按我的思路驗算一下,看稅負(fù)率是不是5%

鄒老師 解答

2015-12-17 16:43

按你的描述是不用繳納增值稅 
進(jìn)項金額比銷項金額還大
你可以按我的計算,與按你的思路計算一下,哪個是正確的

鄒老師 解答

2015-12-17 16:46

265*5%

鄒老師 解答

2015-12-17 16:55

14.05才是你要交的增值稅,而不需要乘以5%,要不稅負(fù)率怎么達(dá)到5%呢

鄒老師 解答

2015-12-17 16:59

這是你前期沒有繳納增值稅或繳納很少的增值稅造成的

鄒老師 解答

2015-12-17 16:59

有點高,這個具體要看稅局給的指標(biāo)比例

鄒老師 解答

2015-12-17 17:02

反正全年的應(yīng)納稅額/不含稅收入=5%就是了

鄒老師 解答

2015-12-17 17:03

你如果想達(dá)到5%,收入必須開到我前面回答的金額

鄒老師 解答

2015-12-17 17:05

是的

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相關(guān)問題討論
您好,這個是需要分錄嗎還是
2023-10-18 11:11:32
你好,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額是指增值稅專用發(fā)票上的金額加上稅額等于價稅合計
2019-07-16 21:57:07
你好是的全額征收增值稅
2019-07-11 12:19:04
你好!這個是填不含稅的啊。沒錯啊
2019-01-14 10:50:03
你好!根據(jù)你們的含稅銷售額除以1+增值稅率 就可以
2018-10-17 15:25:31
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