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月末的未交增值稅=月初未交增值稅-當(dāng)月補(bǔ)交增值稅+當(dāng)月未交增值稅-當(dāng)月預(yù)交增值稅。當(dāng)月的未交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎???
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2019-03-25
畫(huà)黃線的也不征收增值稅麼?不太理解。[Image:23DB3981E72B8CD83EF3E743414EAF63.jpg]
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2019-02-23
小規(guī)模開(kāi)專票是不是不可以享受增值稅優(yōu)惠?
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2019-03-04
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,余額在借方是不是不用處理?
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2016-08-12
增值稅申報(bào),不是法人也不是財(cái)務(wù),那怎么登錄?
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2021-04-14
增值稅申報(bào)35欄是不是不包含火車(chē)票抵扣的
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2021-12-11
購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)的200元是不是不能抵扣增值稅的?
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2018-12-01
不用考慮增值稅嗎?初始投資本不應(yīng)該是7130嗎
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2022-03-17
未開(kāi)發(fā)票確認(rèn)的收入,能不能先不交增值稅呀?
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2019-01-11
老師好 增值稅申報(bào) 選添表 是不是可以不填寫(xiě)
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2019-05-02
融資性售后回租業(yè)務(wù)中,承租方出售資產(chǎn)的行為不屬于增值稅的征稅范圍,不征收增值稅。這句話不太明白,老師能用通俗易懂的話解釋一下為什么出售時(shí)不征收增值稅,雖說(shuō)融資租賃本質(zhì)上屬于借款,但我認(rèn)為不管哪一方吧貨物出售了都需要計(jì)增值稅呀
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2018-06-03
做未交增值稅轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2020-02-18
某公司為增值稅小規(guī)模納稅人, 2022年8月購(gòu)入原材料取得的增值稅專用發(fā)票 上注明的價(jià)款為10 000元,增值稅稅額為1 300 元。當(dāng)月銷(xiāo)售產(chǎn)品開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票注明價(jià)款 含稅123 600元,適用的增值稅稅率為3%。不考 慮其他因素,該企業(yè)2022年8月應(yīng)繳納的增值稅稅 額為(3600) 如果問(wèn)的是8月需要繳納的增值稅,那為什么不需要加上8月購(gòu)入發(fā)生的增值稅1300
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2023-04-08
根據(jù)目前政策,小規(guī)模納稅人對(duì)外租賃不動(dòng)產(chǎn),是不是沒(méi)有增值稅優(yōu)惠政策?取得未來(lái)一定時(shí)期的租金,是不是全額按照租金/1.05*0.05繳納增值稅,不能平攤至每個(gè)月繳納,增值稅附加可以減半繳納
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2022-12-27
老師好!想問(wèn)問(wèn)我們是小規(guī)模餐飲住宿業(yè),稅局可以讓我們自開(kāi)專票,就是今天填申報(bào)表是不是稅控系統(tǒng)開(kāi)局的專票不含稅金額也要填在第2行 稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票一欄呢。謝謝老師,麻煩了
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2019-10-05
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2020年9月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品給某大型商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷(xiāo)售收入90萬(wàn)元。 (2)銷(xiāo)售乙產(chǎn)品給某企業(yè),開(kāi)具普通發(fā)票,取得含稅銷(xiāo)售收入22.6萬(wàn)元。 (3)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款60萬(wàn)元、(允許抵扣)進(jìn)項(xiàng)稅9.6萬(wàn)元。 根據(jù)上述資料,請(qǐng)計(jì)算業(yè)務(wù) (1) (2)中的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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2022-05-18
請(qǐng)問(wèn):小規(guī)模自行開(kāi)具的專票填到增值稅納稅申報(bào)表的:稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額這第3行嗎;還是填在:稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額這個(gè)第2行;還是這兩行都不填 ,謝謝
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2020-01-05
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年6月份共生產(chǎn)A貨物100箱,B貨物100 箱。當(dāng)月將其中100箱A貨物投資到乙企業(yè),取得乙企業(yè)5%的股權(quán);將其中的 20箱B貨物通過(guò)福利部門(mén)捐贈(zèng)給地震災(zāi)區(qū),剩余的80箱B貨物當(dāng)月全部對(duì)外銷(xiāo) 售取得不含稅銷(xiāo)售額60萬(wàn)元。已知A貨物沒(méi)有同類貨物的市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格,成本 為90萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%。則甲企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅多少萬(wàn)元。
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2023-10-08
小規(guī)模納稅人 增值稅納稅申報(bào)表中的第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)應(yīng)該怎么填? 例如,我單位第二季度開(kāi)增值稅發(fā)票2萬(wàn)元。
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2019-07-15
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2020年2月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 業(yè)務(wù)如下: ①銷(xiāo)售甲產(chǎn)品給某大型商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷(xiāo)售收人90萬(wàn)元。 ②銷(xiāo)售乙產(chǎn)品給某企業(yè),開(kāi)具普通發(fā)票,取得不含稅銷(xiāo)售收入20萬(wàn)元。 ③購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款60萬(wàn)元、(允許抵扣)進(jìn)項(xiàng)稅7.8萬(wàn)元。 根據(jù)上述資料,請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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2022-05-14