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我的賬面的主營業(yè)務(wù)收入是179,而稅控系統(tǒng)顯示收入為178,那我應(yīng)該怎么調(diào)賬?而稅額則相差3毛錢,怎么調(diào)?(銀行存款收的錢是正確的,只是當(dāng)時分配主收和稅時有四舍五入的差異)
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2019-07-03
老師,上個季度其中6月份做憑證時候忘記價稅分離了。這個月可以寫這個分錄調(diào)憑證嘛?借主營業(yè)務(wù)收入1000貸應(yīng)交稅費-銷項稅1000嘛
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2020-07-24
上個月開錯發(fā)票金額不變,只是稅號錯了,上個月憑證是:借:銀行存款 56080 貸:主營業(yè)務(wù)收入 56080 ;這個月紅沖,這個月怎么錄入憑證?
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2019-09-10
你好,老師,借:應(yīng)收帳款2520 主營業(yè)務(wù)收入/ 2446.60 應(yīng)交稅費/增值稅73.40 第二步是借:應(yīng)交稅費/增值稅 貸:營業(yè)外收入 老師這第二步免交 金額是全額嗎2520是2446.60
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2020-10-12
老師,我這邊采用的是庫存商品數(shù)量金額式,這個月我結(jié)轉(zhuǎn)成本了成本大于這個月的主營業(yè)務(wù)收入,這個是正常現(xiàn)象還是有問題呀?
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2020-07-28
賣了自己開發(fā)的東西,借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入,月底要不要結(jié)轉(zhuǎn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,是不是借主營業(yè)務(wù)收入,貸本年利潤,那本年利潤不是有去了貸方了嗎?
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2019-08-10
老師,我們有筆不開票的業(yè)務(wù),先收到預(yù)付款,做借銀行存款貸預(yù)收賬款,之后在收到尾款是不是借 銀行存款 預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項稅
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2019-10-25
老師,去年退了一筆款項,沒開票,但是我做過一筆登錄 主營業(yè)務(wù)收入 貸方負(fù)數(shù) 貸 銀行存款 正數(shù) 今年來票,紅沖,那我這個會計分錄要怎么寫???
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2021-09-13
老師,請問一下公司二維碼收款,扣的手續(xù)費是怎么做賬的?這個手續(xù)費不體現(xiàn)在銀行流水中,例 如說我這產(chǎn)品1000元,但實際到賬只有998元,2元的手續(xù)費" 借,銀行存款998 借,財務(wù)費用2 貸,主營業(yè)務(wù)收入等;還是說直接 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 不體現(xiàn)直接扣除的手續(xù)費呀
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2022-08-04
銷售商品時沒有商品銷售清單直接計入了主營業(yè)務(wù)收入,盤點時報損單待處理財產(chǎn)損益可以沖減主營業(yè)務(wù)收嗎?
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2019-12-26
酒店業(yè)先收到客戶的款,是做的應(yīng)收賬款-預(yù)客賬這個科目的,借收款是借銀行存款貸應(yīng)收賬款-預(yù)客賬,實際結(jié)算的時候,借-應(yīng)收賬款-預(yù)客賬 銀行存款(補收款)貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額 庫存現(xiàn)金(退客戶) 現(xiàn)在想問:因為現(xiàn)在前臺基本沒有現(xiàn)金收,收入都進(jìn)銀行帳戶,所以全是用前臺備用金現(xiàn)金退客戶這就造成了現(xiàn)金余額是負(fù)數(shù),這種情況該如何處理呢?
1/2071
2019-08-19
老師請問公司收到對方的工程款后,我公司開了普票。會計分錄這樣做對嗎 第一步: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 第二步: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
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2022-02-25
老師你好 我們是商貿(mào)企業(yè)賣煙酒的 我們賣出的商品開票購買方是單位 但是我們收款收的是現(xiàn)金或者直接轉(zhuǎn)到老板賬戶的 像這種情況我做賬錄憑證是直接借庫存現(xiàn)金 帶主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費嗎
1/829
2019-09-05
老師我想咨詢一下,2月我開了一張發(fā)票,做的會計分錄是,借主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,貸應(yīng)收賬款,3月發(fā)票發(fā)票開錯了,重新開了一份負(fù)數(shù)的發(fā)票,請問3月份這張發(fā)票怎么做分錄?
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2020-03-19
老師,你好,我們是建筑勞務(wù)公司,主營業(yè)務(wù)收入有沒必要按工程項目再設(shè)立二級科目?
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2021-07-08
公司發(fā)生了業(yè)務(wù),收房租。交來的錢是8.11-11.10的房租,交來之后過了兩天要求開了發(fā)票。本月該怎么計提呢。做的分錄是這樣,1,收錢:借:銀行存款9450 貸:預(yù)收賬款9450 2,開票: 借:預(yù)收賬款 9450 貸:主營業(yè)務(wù)收入9000 應(yīng)交稅費-增-銷450 3,怎樣算當(dāng)月的收入呀?
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2018-09-22
在施工企業(yè)中有工程結(jié)算收入和主營業(yè)務(wù)收入都要接轉(zhuǎn)本年利潤嗎?
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2020-02-16
免稅企業(yè)賬務(wù)處理 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這樣做對嗎
1/483
2022-03-21
幼兒園開發(fā)票,是只開保教費的金額嗎?還是保教費和伙食費開在一張票上?如果是開在一張票上,會計分錄怎么做?借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,然后是借:管理費用-伙食收入 貸:銀行存款 這樣對嗎?我們是幼兒園和食堂帳分開的,在線急等,各位大俠幫忙看一下啊
1/6081
2020-06-17
5月份的賬已經(jīng)國稅上報好了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票上把主營業(yè)務(wù)收入做成了庫存商品,現(xiàn)在該怎么做
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2020-06-16
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