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老師,繳納19年年度企業(yè)所得稅 借:應交稅費_應交所得稅60 貸:銀行存款60。那么在匯算清繳調整用什么科目(因小企業(yè)不能用“以前年度損益調整”?
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2020-06-09
我的資產負債表中未分配利潤期末數(shù)不等于年初未分配利潤與利潤表中的凈利潤之和,差額剛好是以前年度損益調整金額,這樣有沒有問題
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2018-03-26
請問資產負債表做了擬分配現(xiàn)金股利的,然后要調整分錄為什么是:借:應付股利,貸利潤分配-未分配利潤呢?為什么貸方不是以前年度損益調整?
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2019-08-20
老師,我沖減去年的收入,通過以前年度損益調整科目,科目沒問題,調完后為什么利潤表和資產負債表未分配利潤勾稽關系不對呀?資產負債表的未分配利潤本年累計金額,財務軟件變更不過來呀?
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2020-07-10
老師,19年預交所得稅900元 20年匯算時候彌補虧損,退稅900元 我把900元處理在20年 現(xiàn)在稅局打電話說沒有處理對,不能做在20年,要處理在19年 請問老師現(xiàn)在要怎么處理這筆賬務?20年分錄借:應交稅金------應交所得稅 900 貸:以前年度損益調整 900 借:以前年度損益調整 900 貸:利潤分配--未分配利潤 900
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2022-03-23
請教:小微企業(yè)免水利基金,計提時,借:管理費用 貸:應交稅費 免征時,借:應交稅費 貸:營業(yè)外收入 ,如果會計當年因免征就沒有做上面的處理,現(xiàn)在怎樣通過“以前年度損益調整”來調增“利潤分配-未分配利潤”?
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2019-04-29
老師,你好,我想問一下,去年6月份的工資未計提,11月份多發(fā)了600工資。然后12月底計提了12月的工資,22年1月份發(fā)放了12月的工資。會計手工賬所做出應付職工薪酬期初余額貸方7000元。這樣在22年怎樣調整 沒有補計提,之前的會計沒有補計提21年6月的,現(xiàn)在是22年了。11月份多發(fā)的未計提。已經發(fā)下去了 對是的。那我怎么平。先不管個稅。 借管理費用,貸應付職工薪酬,借以前年度損益調整貸管理費用,借利潤分配-為分配利潤貸以前年度損益調整嗎
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2022-04-02
老師:房地產公司去年的貸款利息給做到財務費用了,今年匯算清繳,給調到資本化了,我調賬想在一月份調,分錄:寫一筆還是兩筆呢?借:開發(fā)成本-間接費用-利息支出 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤,還是就寫最后這一筆分錄呢?
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2021-05-24
老師您好,收到了預付貨款的發(fā)票了, 沖減預付賬款。 借: 庫存商品, 貸: 預付賬款。 實際產品已經賣了, 借: ? 貸: 暫估入庫。 對不 19年的預付賬款,19年收到產品19年已經賣出了。21年才收到發(fā)票。這個怎么做賬呢 有老師說 借以前年度損益調整-主營業(yè)務成本 貸庫存商品 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調整 ; 同時你要做 收入處理 ; 你之前銷售是 19年發(fā)生的 請問收入怎么做處理呢
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2022-04-20
老師,,通過以前年度損益調整的科目,在所得稅匯算清繳的時候,彌補虧損表如何填制?
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2022-07-06
退回2017年度清繳的所得稅分錄這么做對么?老師 借:銀行存款 貸:應交稅費——應交所得稅 借:應交稅費——應交所得稅 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配——未分配利潤
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2018-10-29
資產負債表未分配利潤的期末數(shù)不等于未分配利潤的期初數(shù)加凈利潤原因是以前年度損益調整,這個沒問題吧
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2022-03-22
這以前年度損益在不在利潤表里反應?資產負債表的未分配利潤本月底的值是本年利潤與未分配利潤的和,然后不等于利潤表的本年累計凈利潤加年初的未分配利潤,差值就是以前年度損益調整,這個改怎樣處理?
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2017-06-18
我想咨詢一下,21年年底計提的法定盈余公積金借貸方記錯了,而且金額也不整錯,現(xiàn)在所得稅匯算清繳還沒申報,直接在今年把去年年底計提的法定盈余公積金紅沖然后再補提一個正確金額的盈余公積金可以嗎? 這樣不會涉及到以前年度損益調整科目對吧?因為不是調的關于損益類的科目
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2022-04-13
2017年交的年度企業(yè)所得稅分錄這樣做行嗎 借 以前年度損益調整 貸 應交稅費-企業(yè)所得稅借 應交稅費-企業(yè)所得稅 貸 銀行借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調整
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2017-06-05
你好,我想問下有以前年度損益調整時資產負債表中未分配利潤如何填,我知道利潤表是填今年的 跟以前年度損益調整沒有關系
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2019-04-26
已經這樣做了,收到國知局收據,借,以前年度損益調整,貸,其他應付款,結轉,借,未分配利潤,貸,調整,為什么利潤表出現(xiàn)個投資收益呢
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2017-03-08
你好,我想請教一下財務報表的問題。比如我2020年做了以前年度損益調整,月末也進行了結轉,進入了未分配利潤,但是,在月末的財務報表中,資產負債表就和利潤表勾稽關系差了這個以前年度損益調整,那我需要更改報表的哪個部分嗎,還是直接放在那里不需要更改的?
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2020-06-08
調整以前年度一筆收入賬,金額比較小,分錄是:借:以前年度損益調整50元,貸:現(xiàn)金50元,借:利潤分配-未分配利潤50元,貸:以前年度損益調整50元。請問老師,在資產負債表中,如何調整期初數(shù)?未分配利潤調減50元,那么對應的該調整哪項?
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2022-04-13
本年企業(yè)有多繳稅款退稅,我做了以前年度損益調整,月末結轉到了利潤分配未分配利潤。 但是這時資產負債表中未分配利潤的期末數(shù)減期初數(shù)就不等于利潤表的本年數(shù)。 這個怎樣調報表
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2023-10-12