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鄒老師,您好,我想問(wèn)下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問(wèn)下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計(jì)虧損了476.1元,匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問(wèn)答老師跟我說(shuō)匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅”是每個(gè)季度申報(bào)嗎?是在國(guó)稅還是地稅報(bào)?
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2017-04-20
各位老師,季度申報(bào)不打算繳納企業(yè)所得稅,賬務(wù)處理是先計(jì)提所得稅還是先暫估
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2020-07-03
小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)納稅所得額是不是一樣的數(shù)字
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2019-04-02
彌補(bǔ)以前年度虧損,申報(bào)的時(shí)候是不是只有申報(bào)第二年的第一季度所得稅時(shí)才能填,平時(shí)同一年度內(nèi)的每個(gè)季度不用填是嗎?
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2017-04-14
零申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),企業(yè)所得年報(bào)是不是都直接保申報(bào)?
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2018-04-19
居民企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)(A類,2018版)2020-10-23未申報(bào)未導(dǎo)入
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2020-10-20
小微企業(yè)第四季度的所得稅怎么申報(bào)呢?我應(yīng)該在所得稅哪一欄填寫小微企業(yè)享受的100萬(wàn)利潤(rùn)繳納2.5%的所得稅呢?
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2023-01-10
老師好,問(wèn)個(gè)所得稅申報(bào)問(wèn)題,每季申報(bào)所得稅時(shí),我認(rèn)為申報(bào)表中的利潤(rùn)總額應(yīng)和利潤(rùn)表中的利潤(rùn)對(duì)應(yīng),同事持相反結(jié)論,怎樣填寫季度所得稅申報(bào)表中的利潤(rùn)總額項(xiàng)目呢?
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2020-01-12
請(qǐng)問(wèn)年度所得稅報(bào)表符合小型微利企業(yè)條件,主要股東和分紅情況怎么填寫?
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2022-04-10
老師我4季度企業(yè)所得稅,本年累計(jì)利潤(rùn)總額19萬(wàn),彌補(bǔ)虧損去年29萬(wàn),就不交稅對(duì)吧?
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2023-01-10
18年虧損,19年第一季度盈利,預(yù)繳企業(yè)所得稅,可以彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎?
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2019-04-13
2017年企業(yè)所得稅還沒(méi)有匯算清繳,但是現(xiàn)在報(bào)2018年第一季度企業(yè)所得稅的季報(bào),可以彌補(bǔ)虧損嗎
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2018-04-03
本年第二季度所得稅納稅申報(bào)A表本年累計(jì)數(shù)我填成本季累計(jì)說(shuō)了,已經(jīng)繳稅扣款,這個(gè)怎么處理修改呀?
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2018-07-08
高興技術(shù)企業(yè),季度申報(bào)所得稅,所得稅表第九行實(shí)際利潤(rùn)200萬(wàn),問(wèn)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行35萬(wàn)怎么算出來(lái)的,謝謝
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2020-04-21
不是高新企業(yè) 小規(guī)模企業(yè),屬于軟件開發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣等行業(yè), 研發(fā)費(fèi)用如何填年報(bào) A100000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類) A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表 A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表
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2024-05-28
老師,一般納稅人企業(yè)所得稅季度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)多少享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠呀?年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn),季度是多少?是按25%減按20%算企業(yè)所得稅吧
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2021-06-16
某批發(fā)兼零售的小型微利企業(yè),假定 2019年度自行申報(bào)營(yíng)業(yè)收入總額 195 萬(wàn)元、成本費(fèi)用總額 210萬(wàn)元,當(dāng)年虧損 15萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,該企業(yè)申報(bào)的收入總額無(wú)法核實(shí),成本費(fèi)用核算正確。假定對(duì)該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅,應(yīng)稅所得率為 8%,該小型微利企業(yè) 2019年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅( )萬(wàn)元。 這個(gè)題不考慮虧損的原因是什么
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2020-08-14