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您好,老師!企業(yè)所得稅年度申報(bào)因?yàn)闆]有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)一直都是0申報(bào),現(xiàn)在資產(chǎn)總額那一欄寫零,申報(bào)不了,怎么辦
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2020-03-06
A企業(yè)有意新投資項(xiàng)目需要新增資金5000萬元。采用以下方式籌集發(fā)行債券兩千萬元。籌資費(fèi)率2%,債券年利率5%發(fā)行優(yōu)先股1000萬元,年股息率8%。籌資費(fèi)4%,發(fā)行普通股1500萬元?;I資費(fèi)率6%,第一年預(yù)期股利率為10%。以后每年增長4%。留存收益籌資500萬元。該企業(yè)所得稅率為25%,問,新投資項(xiàng)目的投資報(bào)酬率至少達(dá)到多少時,該項(xiàng)投資才有意義。
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2021-06-13
申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅,填的是本年累計(jì)的金額還是第四季度的
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2019-01-11
請問老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)時 報(bào)表列表總顯示“正在加載表單……” 怎么回事呀?
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2020-05-11
年初的時候申報(bào)企業(yè)所得稅A類季報(bào),當(dāng)時申報(bào)的時候利潤數(shù)據(jù)有一點(diǎn)錯誤,現(xiàn)在匯算清繳年報(bào)利潤數(shù)據(jù)和預(yù)繳季報(bào)數(shù)據(jù)有一點(diǎn)差別,我在電子稅局更正申報(bào)顯示說我已經(jīng)年報(bào)不能更正,更正的話請通過年報(bào)更正,我想問一下這種情況應(yīng)該怎么處理啊,是不是還是應(yīng)該去窗口更正之前的預(yù)繳季報(bào)???
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2021-05-21
填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)~收入表時,它屬于匯總填寫,下面有分項(xiàng)我不知道選哪個,求助老師幫忙
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2020-04-20
申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅,前三個季度本年累計(jì)虧損1萬,第四季度盈利2萬,那在本月數(shù)實(shí)際利潤額是填1萬,還是2萬
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2017-01-03
我包裝的這家單位是小型微利企業(yè),普通的代理收銀設(shè)備的單位,市區(qū)的,年收入1000萬左右,年利潤不到100萬,所得稅稅率一般說多少合適呢?
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2024-02-03
開服務(wù)類公司,年收入在50萬,是開個人獨(dú)資企業(yè)和有限責(zé)任公司,這兩種形式哪個稅負(fù)低
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2019-10-06
企業(yè)所得稅年度申報(bào)審核不通過,怎么改正?
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2017-04-12
國稅企業(yè)所得稅年度申報(bào)A類和B類是什么區(qū)別
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2018-04-17
麻煩問下老師我申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅有利潤,可是以前年度有虧損可以直接在表上沖抵嗎?謝謝!
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2020-01-11
老師好,企業(yè)所得稅年度申報(bào)基礎(chǔ)信息表的資產(chǎn)總額(填寫平均值),這個平均值怎么計(jì)算?
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2022-04-06
季度繳納企業(yè)所得稅,是每個月計(jì)提一次,還是每個季度計(jì)提一次,繳納以后要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
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2019-11-12
我申報(bào)居民企業(yè)所得稅年度申報(bào)但是已經(jīng)申報(bào)并且扣款了以后發(fā)現(xiàn)有地方填錯了但是更正申報(bào)列表里面沒有這個報(bào)表
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2019-05-22
你好 請問 科技型中小企業(yè)以申請通過了 但是年度匯算清繳的時候 是否可以不填寫進(jìn)去呢?
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2025-03-14
4月至6月本期利潤總額8763.34,本年累計(jì)數(shù)328317.98,問小型微利企業(yè),當(dāng)期所得稅問什么是200.59
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2021-12-24
請問,我們單位是小微企業(yè),2021年第一季度和第三季度預(yù)繳了一部分的企業(yè)所得稅,實(shí)際去年我們公司是虧損的,今年企業(yè)所得稅匯算清繳中經(jīng)稅務(wù)核查,退了去年交的那一部分企業(yè)所得稅,請問老師,這退稅的會計(jì)分錄怎么計(jì)?
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2022-06-13
公司2O18年原企業(yè)所得稅是核定征收,是小營微利企業(yè),全年銷售收入是498萬元,人數(shù)9人,總資產(chǎn)18o萬元。2019年一季度銷售收入為254萬元,人數(shù)10人,總資產(chǎn)185萬元。2019年一季度的企業(yè)所得稅可享受優(yōu)惠嗎?怎么樣申報(bào)一季度企業(yè)所得稅?
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2019-04-08
老師您好!2017年匯算清繳我們公司多預(yù)付了企業(yè)所得稅,沒有做賬務(wù)處理,今年匯算清繳我們交企業(yè)所得稅的時候不能在抵扣去年多交的企業(yè)所得稅(需要去稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理),我想問問老師現(xiàn)在我把2017年多交的企業(yè)所得稅入賬行嗎?
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2019-05-10