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19年匯算清繳所得稅多繳納了,打算以后遞減,但是20年二季度所得稅季報(bào)時(shí)候,沒有之前多繳納的可以遞減的所得稅信息,這個(gè)應(yīng)該怎么處理?或者只能辦理退稅業(yè)務(wù)?
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2020-07-03
老師,我想問一下,我們1到3季度一直是賠錢,第四季度就盈利了,那我第四季度所得稅季報(bào)的話,我是不是需要繳納稅款呢?我怎么做合適?
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2019-11-09
在企業(yè)所得稅申報(bào)表上本年度產(chǎn)生利潤(rùn)彌補(bǔ)了去年虧損,所以沒有產(chǎn)生預(yù)繳企業(yè)所得稅,但是做賬的這個(gè)季產(chǎn)生了利潤(rùn),是否需要計(jì)提企業(yè)所得稅呢?
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2019-10-08
老師好:申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí), 填財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)送與信息采集-利潤(rùn)表,所得稅費(fèi)用需要填嗎?
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2024-01-11
企業(yè)所得稅季報(bào),A201030減免所得稅優(yōu)惠表已經(jīng)保存,但是主表沒有任何減免
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2019-04-03
企業(yè)所得稅季報(bào)已經(jīng)報(bào)完了,稅款已經(jīng)交完了,分錄沒計(jì)提所得稅,可以下個(gè)月在計(jì)提嗎
1/2022
2019-04-12
季度預(yù)繳所得稅,是每季度的最后一個(gè)月申報(bào),還是下個(gè)月申報(bào)
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2017-07-12
季度所得稅申報(bào)是不是需要那個(gè)季度的賬全部做完才能申報(bào)
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2019-04-01
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損哪里怎么填,比如我17年虧5萬,18年第一季度填以前年度虧損那里填5萬,第二季度也填5萬嗎?
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2018-11-06
企業(yè)所得稅季度申報(bào)中“彌補(bǔ)以前年度虧損”,是不是意思是如果以前年度利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),當(dāng)季度利潤(rùn)總額是正數(shù)時(shí)可以填入“**”?
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2017-10-20
季度所得稅申報(bào),可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
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2019-06-06
季度預(yù)交所得稅時(shí)候能扣以前年度虧損嘛?
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2019-04-07
你好,我企業(yè)以前年度可彌補(bǔ)虧損50萬元,一季度盈利20萬元,特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額1萬。那么我企業(yè)季報(bào)可彌補(bǔ)虧損是多少?特定業(yè)務(wù)預(yù)繳的所得稅額怎么辦? 為什么不考慮特定業(yè)務(wù)預(yù)繳的所得稅?
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2019-04-13
合儀企業(yè)有5名股東,合伙企業(yè)每月在自然人所得稅扣繳系統(tǒng)每月報(bào)工資薪金個(gè)稅,和每個(gè)季度報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,是不是5個(gè)股東都要做員工采集,都要報(bào)工資薪金個(gè)稅,和每個(gè)季度報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅?
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2023-03-23
如果沒有收入發(fā)生,是不是需把企業(yè)發(fā)生的諸如飯費(fèi)、差旅費(fèi)等等(因?yàn)楝F(xiàn)在是按季度申報(bào)所得稅,所以這個(gè)應(yīng)該是4.5.6三個(gè)月合計(jì)數(shù)字)計(jì)入所得稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)成本中就可以呢?所得稅申報(bào)表中其他欄空著為零就可以是吧?
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2016-07-14
上年度虧損,這個(gè)季度有利潤(rùn),要交所得稅嗎
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2021-04-12
2018年第二季度營(yíng)業(yè)收入148674.78元,營(yíng)業(yè)成本134910.57元,利潤(rùn)總額13764.21元,季度申報(bào)表A類第11行應(yīng)納稅所得額填13764.21*0.25=3441.05元,第12行減免所得稅額應(yīng)該填多少呢?本企業(yè)屬于小微企業(yè)
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2018-07-09
2019年1季度有利潤(rùn)預(yù)繳了企業(yè)所得稅,4季度有利潤(rùn),預(yù)繳了企業(yè)所得稅,但金額不多,500元。 全年實(shí)際沒利潤(rùn),匯算清繳時(shí)辦理退稅麻煩嗎?如果嫌麻煩,可以不辦理退稅嗎?
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2020-04-15
今年第一季度盈利2萬,去年虧了6萬,我季度企業(yè)所得稅a表直接彌補(bǔ)虧損了,我的利潤(rùn)表還是正常填利潤(rùn)總額2萬是嗎?雖然不用交企業(yè)所得稅,利潤(rùn)表不用改動(dòng)什么吧?
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2018-04-13
我們公司在第一季度開發(fā)票200萬,費(fèi)用20萬,但是報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,沒報(bào)那么多!現(xiàn)在年底了,在二三四季度沒有開發(fā)票,現(xiàn)在賬面利潤(rùn)已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,還用交企業(yè)所得稅嗎?
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2018-12-27