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@樸老師,企業(yè)貸款已當(dāng)月付完利息,當(dāng)月做分錄 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出 貸:銀行存款,后面才收到銀行開的普通,需要再入賬還是還可以直接付回憑證在那筆分錄就可以了
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2023-09-07
?問一下,公司是去年12月23成立的,然后從成立到12月31日有銀行開戶費(fèi)等費(fèi)用650元,銀行日記賬是按實(shí)際日期發(fā)生記賬的,但是總帳什么的都是2020年年1月份記的,這就導(dǎo)致,日記帳和總帳中銀行存款科目的本年累計(jì)不一樣,余額是一樣的,問一下,我這個(gè)怎么處理?
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2020-09-15
老師,出口加工企業(yè),月末調(diào)匯時(shí)的科目是借,財(cái)務(wù)費(fèi)用 匯兌損益 貸,銀行存款 外幣 ,還是借,銀行外幣 貸,應(yīng)收
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2020-12-31
某事業(yè)單位因貨品質(zhì)量問題退回一批當(dāng)年購入的貨品880元,該批貨品在購入時(shí)已計(jì)入本年經(jīng)營費(fèi)用和經(jīng)營支出,退貨款項(xiàng)已收到并存入銀行存款賬戶。
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2020-12-04
出納沒有刻現(xiàn)金付訖或銀行存款付訖的章,在報(bào)銷單上出納在空白處手寫現(xiàn)金付訖或銀行存款付訖,這樣的標(biāo)注合法合規(guī)么?有證明是現(xiàn)金或銀行存款支付的效用么?
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2018-09-13
我單位為住建局,向其他行政單位借支100萬支付一些費(fèi)用,財(cái)政這100萬年底才支付給我們,我們年底再還給借款單位,收到借款:借:銀行存款 100萬 貸:其他應(yīng)付款100萬 支付費(fèi)用:借:費(fèi)用 貸:銀行存款 這筆分錄做預(yù)算會計(jì)嗎
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2022-04-13
購進(jìn)一臺設(shè)備,價(jià)款20000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅款2600元,運(yùn)雜費(fèi)5400元,全部用銀行存款支付,設(shè)備已投入使用。
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2021-12-03
公司請別的軟件公司開發(fā)了一個(gè)網(wǎng)站平臺 12月份付了定金 發(fā)票未回 4月份收回增值稅專用發(fā)票 分錄應(yīng)該怎么做啊 12月會計(jì)做的分錄是借營業(yè)費(fèi)用 貸銀行存款 我們軟件沒有預(yù)付賬款科目 我感覺會計(jì)入的那個(gè)科目不對勁 應(yīng)該怎么做好啊 原本打算直接把發(fā)票貼在12月對應(yīng)憑證的后面 但是對方是開的專票 四月份我們也抵扣了 現(xiàn)在要怎么處理啊
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2018-05-05
公司自營建造辦公樓- *幢, 購入工程物資-批,增值稅專用發(fā)票上注明買價(jià)125 000元,增值稅額16 250元,發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)3 750元,以上款項(xiàng)全部用銀行存款支付。建造過程中,上述各種物資已全部領(lǐng)用,發(fā)生人工費(fèi)35000元,用銀行存款支付租用施L機(jī)械費(fèi)5 000元,用銀行存款支付。辦公樓完E辦理竣工決算,并交付使用。請問要做哪些分錄?
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2019-11-30
自建一棟實(shí)驗(yàn)樓,購進(jìn)并耗用建筑材料1356000元(含稅),銀行付款,耗用電費(fèi)113000元(含 稅),銀行付款,均取得專用發(fā)票。領(lǐng)用本公司庫存材料60萬元(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅96000元),耗用人 工費(fèi)80萬元(未發(fā)放),建筑設(shè)備折舊費(fèi)18萬元,設(shè)計(jì)圖紙費(fèi)53000元(含稅),銀行付款,取得專 用發(fā)票,銀行存款支付竣工手續(xù)費(fèi)12萬元。 老師領(lǐng)用本公司庫存材料,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出96000嗎?
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2021-04-06
按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,用銀行存款支付第一季度的銀行借款利息600元,3月份的費(fèi)用應(yīng)該是多少
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2023-03-17
月未賬不平,可有關(guān)資金(銀行存款,庫存現(xiàn)金,貨幣資金)都對,都不知從何查起
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2020-04-16
老師:你好!請問我剛接手一個(gè)汽車銷售公司的會計(jì),他們只給了我一個(gè)銀行存款余額和庫存現(xiàn)金余額,其中銀行存款里面還有貨款余額和應(yīng)付利息,我要如何建賬?
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2016-11-07
老師,前任會計(jì)做的賬不對,我可以重新自己建賬嗎?以前的就不管了,從我接手的這月算。重新盤點(diǎn)一下固定資產(chǎn),銀行存款,庫存現(xiàn)金,作為期初余額。這樣可以嗎?
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2019-10-31
某企業(yè)購入一臺需要安裝的設(shè)備,設(shè)備價(jià)款40000元,增值稅額為5200元,支付運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅額90元,安裝設(shè)備時(shí),領(lǐng)用庫存商品一批,該商品的進(jìn)價(jià)是1000元,售價(jià)1500元,(不含增值稅)以銀行存款支付安裝費(fèi)1200元,增值稅額108元
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2022-05-19
請問暫估入賬分錄可以是借庫存商品,貸銀行存款嗎
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2019-07-13
從銀行提取現(xiàn)金,需要登記銀行存款總分類賬和庫存現(xiàn)金總分類賬嗎?
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2017-12-06
老師您好,是這樣的,現(xiàn)在注冊公司是認(rèn)繳制且有一定期限,老板進(jìn)行實(shí)繳的賬務(wù)處理一般是借:銀行存款/貸:庫存現(xiàn)金,那接下來老板想要使用這筆錢,如何正確合理的進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
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2019-06-11
:固定資產(chǎn)貸方自動生成庫存現(xiàn)金。如何改成銀行存款
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2018-11-20
在企業(yè)會計(jì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)中,企業(yè)所需庫存現(xiàn)金,除了從銀行存款中支取外,還可以怎樣得到。
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2022-03-09