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我想問(wèn)下個(gè)人所得稅年度匯算清繳退或者補(bǔ)的錢賬上怎么做呢?
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2020-03-01
你好,我們所得稅是季度申報(bào),我們企業(yè)以前年度有虧損100多萬(wàn),今年三季度有盈利20萬(wàn),下個(gè)月在申報(bào)三季度所得稅的時(shí)候,可以彌補(bǔ)之前年度的虧損嗎?三季度申報(bào)時(shí)不用預(yù)繳交所得稅吧?
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2019-09-18
個(gè)人所得稅預(yù)繳和年度匯算清繳在地稅網(wǎng)哪里申報(bào)?
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2017-04-26
老師,我們?nèi)ツ晏潛p2萬(wàn),今年1季度盈利5萬(wàn),去年度匯算清繳已做,我一季度應(yīng)交所得稅=(5-2)*0.05=0.15萬(wàn)。老師請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅我如何做賬?虧損的2萬(wàn)需要在賬務(wù)里面如何反應(yīng)?還有就是虧損的2萬(wàn)在我的利潤(rùn)表里面顯示在那一項(xiàng)目?
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2023-04-14
我想請(qǐng)問(wèn)下年度所得稅匯算清繳的時(shí)候 差旅費(fèi)包含什么呢?我們市內(nèi)的交通費(fèi)可以算在這個(gè)里面嗎?
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2018-05-24
我想問(wèn)一下什么情況下需要做個(gè)人所得稅匯算清繳 年收入六萬(wàn)一下的需要嗎
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2022-05-12
老師好,繳納第四季度企業(yè)所得稅,按照12月份利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)計(jì)算吧?
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2020-01-07
第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),我查看帶不出彌補(bǔ)以前年度虧損。但是第一季度又是盈利的數(shù)據(jù),那么要怎么操作才能把以前年度虧損導(dǎo)入至今年的所得稅申報(bào)表中?
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2025-04-09
老師,哪些人需要做個(gè)人所得稅年度匯算清繳
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2020-03-23
我司第一個(gè)季度的利潤(rùn)為負(fù)數(shù)故沒(méi)有繳納企業(yè)所得稅,上個(gè)季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)怎么計(jì)算上個(gè)月的企業(yè)所得稅呢?要減掉以前虧損的嗎?如果要的話,那不是直接按利潤(rùn)表上的本年累計(jì)數(shù)就行?
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2018-07-10
對(duì)于多繳所得稅額10000不辦理退稅,用以抵繳下年度匯算清繳預(yù)繳所得稅,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄。
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2015-11-20
我公司現(xiàn)在處于連續(xù)幾年虧損狀態(tài),企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候我是按照?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)填的,但是申報(bào)不成功,一直提示我申報(bào)表有異常,請(qǐng)檢查申報(bào)表數(shù)據(jù)與事實(shí)是否相符,我要怎么操作?。?/span>
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2018-05-04
甲企業(yè)為增值稅般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,每月月初發(fā)放上月工資,2019年12月1日,“應(yīng)付職 工薪”科目貸方余額為38萬(wàn)元。該企業(yè)2019年12月發(fā)生職工薪酬業(yè)務(wù)如下: 1)5日,結(jié)算上月應(yīng)付職工薪酬38萬(wàn)元。其中代扣代繳的職工個(gè)人所得稅2萬(wàn)元。代扣為職工墊付的房租1萬(wàn)元。實(shí)際發(fā)放職工薪酬35萬(wàn)元。 (2)31日,企業(yè)以其生產(chǎn)的M產(chǎn)品作為非貨幣性福利發(fā)放給車問(wèn)生產(chǎn)人員。該批產(chǎn)品不含祝的市場(chǎng)售價(jià)為60萬(wàn)元。實(shí)際生產(chǎn)成本為50萬(wàn)元 (3)31日,對(duì)本月職工工資分配的結(jié)果如下:車間生產(chǎn)人員16萬(wàn)元,車問(wèn)管理人員方萬(wàn)元,企業(yè)行政管理人 員5萬(wàn)元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員5萬(wàn)元。 (4)31日,企業(yè)計(jì)提本月基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)15萬(wàn)元。討提本月住房公積金10萬(wàn)元
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2020-07-02
老師,請(qǐng)問(wèn)2020年1月份至2020年12月份與2019年的個(gè)人所得稅算法是一樣的嗎?您那邊有2018年至2020年所有個(gè)人所得稅的相關(guān)稅法的規(guī)定嗎?
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2021-07-12
這個(gè)題怎樣解 甲企業(yè)2022年應(yīng)納稅所得額為500萬(wàn)元,適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為5萬(wàn)元,期末余額為10萬(wàn)元,無(wú)遞延所得稅負(fù)債,假定遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額均與所得稅費(fèi)用有關(guān),則該企業(yè)2022年應(yīng)交所得稅為( ?。┤f(wàn)元。
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2022-06-07
甲企業(yè)2019年應(yīng)納稅所得額為483萬(wàn)元,適用的所得稅稅率為25%,遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為10萬(wàn)元,期末余額為17萬(wàn)元,無(wú)遞延所得稅負(fù)債,假定遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額均與所得稅費(fèi)用有關(guān),則該企業(yè)2019年應(yīng)交所得稅為( )萬(wàn)元。 A. 120.75 B. 127. 75 C. 115.5 D. 122.5
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2020-05-14
我企業(yè)一直都是零申報(bào),現(xiàn)在做企業(yè)所得稅年度申報(bào),在基本信息中的總資產(chǎn)中填寫零無(wú)法通過(guò),該怎么辦
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2019-05-29
普通合伙企業(yè)利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用,需不需要在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅年報(bào)中調(diào)增?
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2021-02-05
個(gè)人所得稅年度匯算清繳需要什么時(shí)候完成,逾期怎么辦,需要罰款嗎
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2018-05-04
老師好,企業(yè)所得稅要在下一年度進(jìn)行匯算清繳,經(jīng)過(guò)調(diào)整后上一年度所得稅需調(diào)增,會(huì)計(jì)分錄如何處理,調(diào)減所得稅的會(huì)計(jì)分錄如何處理?
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2015-10-24