亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人,申報(bào)時(shí)季度銷售未超45萬元,享受免交稅政策,原來分錄貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
3/702
2022-01-11
清盤的時(shí)候,顯示增值稅未申報(bào)或未比對(duì)。但增值稅申報(bào)過了呀這個(gè)是什么原因呢
1/46998
2019-01-12
申報(bào)增值稅顯示上期末未申報(bào):征收項(xiàng)目:增值稅品目:商業(yè)(17%、16%、13%)未申報(bào),怎么解決?
1/10172
2019-05-06
已經(jīng)申報(bào)成功了,可是增值稅反寫失?。篬-810041004]一窗式比對(duì)失敗增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
1/6584
2018-05-07
老師請(qǐng)問下,增值稅明細(xì)科目有:進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,出口退稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,已交稅金,未交增值稅。平時(shí)公司就進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來借:應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅,銷項(xiàng)發(fā)票出去袋:應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅,繳納增值稅借應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅,金蝶系統(tǒng)里這么多明細(xì)科目都應(yīng)該怎么填寫會(huì)計(jì)分錄呢?
2/995
2016-01-28
9月份異地預(yù)繳增值稅54545.45,11月份本地預(yù)繳增值稅81818.18,上月留抵增值稅198717.53,本月銷項(xiàng)稅額221926.96。我申報(bào)增值稅怎么沒有預(yù)繳增值稅金額在主表里,顯示本期應(yīng)補(bǔ)稅額23209.43,我把9月份和11月份預(yù)繳的增值稅合計(jì)136363.63填在主表分次預(yù)繳稅額里期末未交稅額負(fù)數(shù),校驗(yàn)提交不了。
4/828
2018-12-02
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,我這樣做對(duì)嗎老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
1/912
2020-06-09
增值稅里的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——已交稅金如何使用,有人說是核算當(dāng)月預(yù)繳稅款的,但是預(yù)繳的增值稅不是在應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅里核算嗎
1/1113
2018-05-05
我們當(dāng)月在異地預(yù)交了附加稅,在本地算的時(shí)候,有附加稅,可以抵減已經(jīng)預(yù)交過的附加稅嗎
1/826
2023-10-31
老師。請(qǐng)問下小規(guī)模納稅人每個(gè)月的開票額未超標(biāo)的。到了季度最后一個(gè)月的時(shí)候是不是要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn):二月:借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 三月末:結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 這樣對(duì)嗎?
1/1259
2019-04-16
房開企預(yù)交增值稅需要交附加稅 土地增值稅還用交嗎
1/1937
2018-12-03
小規(guī)模納稅人季度銷售額未達(dá)起征點(diǎn)45萬元,但是有一部分專票,需要交稅。那么,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,怎么做賬務(wù)處理?比如銷售額40萬,其中專票25,普票15萬,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸方未4000元,但是,實(shí)際上只繳納25萬部分的增值稅就可以了,那么免稅(15萬部分)和減征2%(25萬部分),的稅款,怎么做賬務(wù)處理?
2/664
2021-11-12
年底結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時(shí)候,“應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”可以有余額嗎?還是需要結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”里面
2/3140
2020-05-30
老師增值稅有銷項(xiàng)借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3600 有進(jìn)項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)302.22 還有一個(gè)辦稅控的820,那個(gè)交完費(fèi)分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3600 貸:銀行存款2477.78應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)302.2應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅金)820,是這樣么。
1/607
2016-09-06
老師,想知道,計(jì)提稅金的時(shí)候附加稅:借:稅金及附加:城建稅xx 貸:應(yīng)交稅費(fèi):城建稅 其它附加稅雷同,但是我不知道那個(gè)增值稅怎么計(jì)提,支付增值稅的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅XX 貸:銀行存款:XX 可是 這個(gè)增值稅的計(jì)提是怎么做分錄呢。
1/397
2019-06-19
如果本期不交增值稅還會(huì)體現(xiàn)在增值稅主表里面嗎
1/188
2024-01-13
你好,麻煩問下上季度重復(fù)開票,導(dǎo)致需要上交增值稅,因?yàn)樵?0萬臨界點(diǎn),下季度紅沖,本季度需要繳納增值稅嗎
1/303
2023-10-20
有應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅――減免稅(是設(shè)三級(jí)么) 應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄?
1/810
2020-04-22
錢進(jìn)來的時(shí)候是不含稅收入,不開票,直接是借 銀行存款,貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅直接是借:應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,導(dǎo)致銷項(xiàng)借方一直有余額,現(xiàn)在我應(yīng)該如何在不影響營(yíng)業(yè)收入和增值稅的情況下把這個(gè)余額沖掉
2/526
2022-04-08
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)科目期末余額在借方,可是用金蝶做賬的時(shí)候,增加會(huì)計(jì)科目的時(shí)候,這個(gè)科目屬于應(yīng)交稅費(fèi)的三級(jí)科目,借貸方向根本不能自己設(shè)置,是系統(tǒng)自己默認(rèn)的
1/1037
2019-07-30