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進(jìn)項票認(rèn)證并抵扣 但未入賬該如何處理
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2019-01-08
運費發(fā)票未回來,為什么不能暫估入成本?
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2017-03-27
購買辦公用品發(fā)票已開款未付怎么入帳
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2016-04-14
2016年的12月份發(fā)票已抵扣未入賬怎么辦
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2017-04-17
進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證抵扣,但未入賬。怎么調(diào)整賬
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2020-02-11
商業(yè)公司,發(fā)票到先認(rèn)證,未入庫,會計分錄
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2018-07-25
老師,我公司是建筑公司,2019年簽的合同,實際已經(jīng)完工未結(jié)算,今年已經(jīng)付款開票400萬,成本票還有很多沒有回來,發(fā)票也未全部開具,今年我需要做什么賬務(wù)處理,假如我全部確認(rèn)收入,怎么做賬務(wù)處理,什么做增值稅申報,企業(yè)所得稅需要做收入嗎
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2020-12-16
老師,咨詢下,公司有自己的網(wǎng)站,登招聘信息,平時網(wǎng)站上有一些不開票收入,金額很小,支付寶入賬自動轉(zhuǎn)入公司賬戶,會計做賬是把這些收入做到了應(yīng)收賬款-支付寶財付通科目下了,一直也未開票,如今想把這些應(yīng)收賬款入賬需要怎么做合理?
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2020-06-17
老師,請問上個月有收入沒有開票,在申報時未開具發(fā)票處理,本月已經(jīng)把轉(zhuǎn)票開給了甲方公司,申報時再未開具發(fā)票欄填寫了負(fù)數(shù),那本月的印花的計稅依據(jù)要不要減掉那個金額
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2022-08-03
資料】某企業(yè)2019年12月31日銀行存款日記賬賬面余額為199500元,開戶行送來的對賬單所列本企業(yè)存款余額249 450元,經(jīng)逐筆核對,發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項如下: 。(1)12月28日,企業(yè)為支付職工的差旅費開出現(xiàn)金支票一張,計600元, 持票人尚未到銀行取款。 。(2)12月29日,企業(yè)因采購辦公用品,開出轉(zhuǎn)賬支票一張,計9 750元, 銀行尚未入賬。 。(3)12月29日,企業(yè)收到購買單位轉(zhuǎn)賬支票一張,計16.500元,已開具送 款單送存銀行,但銀行尚未入賬。 。(4)12月30日,企業(yè)經(jīng)濟(jì)糾紛案敗訴,銀行代扣違約罰金6 000元,企業(yè) 尚未接到通知而未入賬。 ·(5)12月31日,銀行計算企業(yè)存款利息12 600元,已記入企業(yè)存款戶,企 業(yè)尚未接到通知而未入賬。 (6)12月31日,銀行受企業(yè)委托代收銷貨款49500元,已收妥記入企業(yè)存
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2023-05-21
10月開給客戶的發(fā)票稅號開錯了,對方的未抵扣,未入賬,跨月了,怎么處理?
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2019-12-02
2019年第一季度已經(jīng)申報,因18年的部分收據(jù)未到手,故未入賬,成本和費用單據(jù)都有,現(xiàn)在想探討怎么處理入賬
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2019-04-22
未分配利潤是和實收資本同級是嗎?未分配利潤是如何得出的?我現(xiàn)在入起初數(shù),是直接入嗎?剛接手,開新帳
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2019-12-07
老師,我公司是運輸公司,老板把成本都哪來入賬了,但他就是不確認(rèn)收入,他還想開大額發(fā)票,但實際和公司本身業(yè)務(wù)不投的,
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2019-07-16
集團(tuán)統(tǒng)付(一次付清全年),開公司戶頭發(fā)票;移動公司分月推送到個人話卡的話費。是否計入個人應(yīng)稅收入?
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2022-06-10
老師,請問我們4月份未確認(rèn)收入做多了,10月份沖紅了,收入沖紅了,成本也要紅沖嗎?
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2020-01-06
老師 線上收入什么時候可以確認(rèn)為本月收入 目前收入還在平臺的賬戶里 未提現(xiàn) 這樣的情況下 那本月申報增值稅 這收入要體現(xiàn)在報表里嗎?
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2021-12-11
老師您好,請問建筑施工企業(yè)年末有一項工程已完工未開發(fā)票未收款,依據(jù)完工確認(rèn)單確認(rèn)收入時:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(待轉(zhuǎn)銷項稅額),這樣做是否正確?這樣確認(rèn)的收入與增值稅申報表中確認(rèn)的收入不相等是否在所得稅匯算清繳時能通過?感謝老師的指導(dǎo)
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2020-04-15
2019原會計收房租費開3%發(fā)票借,預(yù)收賬款24000元,貸,其他業(yè)務(wù)收入,,今年6月開3%紅票,票借,預(yù)收賬款一24000元貸,其他業(yè)務(wù)收入一24000元,重開5%發(fā)票,借預(yù)收賬款24000元,貸,應(yīng)交稅費\\\\增值稅1142元,其他業(yè)務(wù)務(wù)收入22858元,同時由于季度未到30萬收入減免增值稅。,借,應(yīng)交稅費\\\\增值稅1142元,貸,營業(yè)外收入1142元,此分錄正確嗎,本季度增值稅怎么申請???
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2020-07-12
老師,外貿(mào)企業(yè)報關(guān)的收入是2000USD,其中退稅收入是1700USD,免稅收入300USD,因為收供貨方的增值稅進(jìn)項發(fā)票,發(fā)票是普票,S暫時不知道是不是免稅,分別計入退稅收入和免稅收入,但是增值稅納稅申報表附列資料(一)里面在未開發(fā)票免稅貨物那里填寫是1700,還是2000?不是問的交增值稅,而是問在申報表中不是退稅收入腰填寫在銷售明細(xì)表中,那么免稅收入呢?是不是也要在這里面嗎?
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2015-12-17
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