借:在途物資-丙材料 425000
應交稅費_應交稅費 67200
貸:預付賬款 180000
銀行存款 307200
庫存現(xiàn)金 5000
怎么拆分成簡單的會計分錄呀
2/172
2023-03-21
6. [單選題] 某增值稅一般納稅人采用自營方式購建一條生產(chǎn)線,購入工程物資總額為100萬元(不含增值稅)。購建廠房過程中,領用企業(yè)外購的原材料一批,成本為50萬元,市場售價為65萬元;領用企業(yè)自產(chǎn)的產(chǎn)品一批,成本為80萬元,市場售價為100萬元。假定不考慮其他因素,則該生產(chǎn)線的入賬價值為( )萬元。
A.200
B.230
C.250
D.265
A B C D
查看答案 收藏
上一題下一題 (可按鍵盤上下鍵切換)
參考答案:B
糾錯
參考解析:該生產(chǎn)線的入賬價值 = 100 + 50 + 80 = 230(萬元)。老師,你好,這道題領用庫存商品時為什么記入在建工程的數(shù)值不是成本+17的稅啊,我看書本是都把稅算時去了
1/1661
2017-10-15
老師,我們和建筑承包方簽訂合同,承包方使用的電費從工程款里扣,分錄該怎么做?
貸:應付賬款/應付工程勞務款 負數(shù),貸:營業(yè)外收入,貸:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額
是這樣做嗎?
銷項稅的稅率是按電費還是按建筑服務的稅率?
還是不做收入,沖減在建工程?
4/280
2023-07-23
老師:我單位是農業(yè)開發(fā)有限公司,一般納稅人,主要收購食葵,請幫我做以下會計分錄
(1)從農民手中收購食葵70200公斤,單價8.5元,計596700元,以銀行存款支付。
老師為何用“在途物資”,我用銀行存款支付,貨已到公司了,保管員收到貨了
1/996
2019-08-19
甲公司2019年初購入一臺生產(chǎn)用設備,總價款為1000萬元,分三次付款,2019年末支付400萬元,2020年末支付300萬元,2021年末支付300萬元。另外購入時發(fā)生保險費、裝卸費等7000元。甲公司收到該設備并投入安裝,發(fā)生安裝費50000元,款項均以銀行存款支付。2019年12月31日,該設備安裝完畢達到預定可使用狀態(tài)。假定中公司綜合各方面因素后決定采用10%作為折現(xiàn)率,設備總價款的現(xiàn)值為837萬元,不考慮其他因素。要求編制與分期付款購入設備有關的會計分錄。
我想問一下那個保險費、裝卸費是要計入長期應付款那里嗎還是直接記到在建工程-銀行存款?
2/1781
2021-12-19
未確認融資費用的攤銷什么時候計入在建工程,什么時候計入財務費用啊
1/2277
2016-06-17
我們公司之前收到的修市政建設道路的發(fā)票是專票,我們把進項稅做了,
借:在建工程
應交稅費~應交增值稅(進項稅)
貸:銀行存款
現(xiàn)在要做進項轉出,要把之前的稅費做到成本里面,因為稅務局說我們不能進行抵扣,該怎么做啊?
1/1084
2019-06-19
購入乙材料800千克,每千克0.5元,運雜費40元,稅款及運費以銀行存款支付。材料尚未到借:在途物資-乙材料4040 應交稅費-應交增值稅(進項稅)680 貸:銀行存款4720這個分錄對嗎 老師
1/1694
2018-06-14
固定資產(chǎn)驗收單怎么寫憑證(原來是在建工程,買了材料,現(xiàn)在組裝好了接收)
1/2068
2019-11-16
10.支付在建工程人員的工資屬于籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量( )
11. 股東大會宣告向股東發(fā)放現(xiàn)金股利,會導致所有者權益的減少。( )
12. 盈余公積和未分配利潤均是由企業(yè)的凈利潤轉化而來的。( )
1/1196
2021-05-23
3.A公司接受甲公司投入的一項專利權,雙方協(xié)議價格11萬元,并提供了一張增值稅為6600元的專用發(fā)票,甲公司的認繳出資額為10萬元。轉讓過程A公司支付登記費2萬元,律師費3萬元,該無形資產(chǎn)已經(jīng)交付在建工程使用;預計使用3年,預計凈殘值10000元,第一年末,該專利預計可收回金額為80000元。
要求:作出第一、二年和該項無形資產(chǎn)有關的會計處理,并確定第二年末該資產(chǎn)的賬面價值。
?
1/1016
2020-06-26
構建廠房,購買往機器設備里加的潤滑油,取的專票怎么做賬,
借.在建工程
應交稅費――應交增值稅
貸,銀行存款
這么做對嗎?
3/852
2019-06-01
在建工程項目中,人員的福利、住房公積金和社會保險費可以通過在建工程中的管理費用核算嗎
1/2208
2020-04-01
2022年入賬借在建工程
借其他流動資產(chǎn)
貸應付賬款
1/117
2024-06-04
我是行政事業(yè)單位會計,原來財政撥款項目正在建設中,已計入在建工程但還沒完工,目前該項目又轉交給其他單位負責實施,有轉交文件,我單位該怎么做賬務處理
1/462
2023-07-15
資產(chǎn)負債表中的期末余額資產(chǎn)總計數(shù) 和 負債和凈資產(chǎn)合計數(shù) 應該相等嗎,單位有在建工程發(fā)生額
1/2189
2020-01-05
老師請問下,我們買了公車用的行車記錄儀(公司讓建設期所需開支不要影響利潤表,葉就是利潤表為零),我直接記
借 在建工程—待攤支出—低值易耗品
貸:銀行存款
這樣可以嗎?需要不需要從周轉材料—低值易耗品科目過度下?
1/720
2020-03-30
剛剛問房產(chǎn)稅的,“可以的,先暫估入賬吧,以后調整吧 ”,先暫估入賬是要寫會計科目從在建工程轉入固定資產(chǎn)嗎?還是可以先不轉,以后一起轉,報房產(chǎn)登記的時候先核算好填列下嗎?要是一定要轉出到暫估的話,會計分錄要怎么寫?
1/1834
2017-02-05
老師您好,我想問一下工程款已付清很久了,因為各種原因未取得發(fā)票。工程已經(jīng)完工使用,付款的時候是記預付賬款和銀行存款的?,F(xiàn)在可以轉入在建工程然后在結轉到固定資產(chǎn)嗎
3/2691
2022-03-19
請問老師是不是只有一般納稅人應收賬款的入賬價值包括價、稅、費, 像其他什么固定資產(chǎn)、原材料、在建工程等的入賬價值中稅費不計算進去呢,做題時總是易搞混
3/1645
2020-04-06