某大型卷煙廠為增值稅一般納稅人增值稅稅率13%生產(chǎn)的卷煙為甲類(lèi)消費(fèi)稅稅率為56%150元每箱煙絲的消費(fèi)稅率為30% 2019年4月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
1從農(nóng)民手中收購(gòu)煙葉10t收購(gòu)憑證上注明的收購(gòu)額20萬(wàn)元驗(yàn)收后直接送必贈(zèng)煙絲加工廠加工成煙絲向運(yùn)輸公司支付含稅運(yùn)費(fèi)1090元
2煙絲廠將10t煙葉加工成十10噸煙絲卷煙廠向煙絲廠支付加工費(fèi)3萬(wàn)元 輔料費(fèi)4800元,均含增值稅,取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票
3卷煙廠將十噸煙絲收回,支付運(yùn)輸公司煙絲運(yùn)輸費(fèi)2180元
4卷煙廠進(jìn)口生產(chǎn)用機(jī)器一臺(tái),支付價(jià)款折合人民幣20萬(wàn)元,進(jìn)口運(yùn)費(fèi)10900元,境內(nèi)口岸至廠區(qū)運(yùn)費(fèi)4000元 設(shè)備關(guān)稅稅率7%,假設(shè)無(wú)其他費(fèi)用
5購(gòu)進(jìn)卷煙用紙?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款3萬(wàn)元增值稅3900元
6將5t煙絲和購(gòu)入卷煙用紙的50%領(lǐng)用用于生產(chǎn)甲類(lèi)菌液
7銷(xiāo)售甲類(lèi)卷煙2000大箱,每箱售價(jià)含稅56500元
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2022-10-23
委托加工收回的煙絲價(jià)值5萬(wàn)元,加工單位代繳的消費(fèi)稅1.5萬(wàn),這1.5稅是不是包含
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2015-11-02
批發(fā)銷(xiāo)售汽油這個(gè)不是不用交消費(fèi)稅嗎?
但是稅法歷年真題有一問(wèn):
在本地批發(fā)銷(xiāo)售汽油16萬(wàn)噸,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票取得不含稅收入96000萬(wàn)元,汽油1噸=1388升級(jí)消費(fèi)稅稅率1.52/升
答案:96000×1388×1.52=33756.16
百度了很多答案都是這個(gè),還是歷年真題,不是很能理解,消費(fèi)稅不是單一環(huán)節(jié)納稅,批發(fā)關(guān)節(jié)不是只有卷煙才要繳納消費(fèi)稅,求解!
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2021-07-12
甲公司2×19年2月20日購(gòu)入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備并投入使用,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元。因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,2×20年2月28日,甲公司將該機(jī)器設(shè)備出售給乙公司,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為160000元,增值稅額為20800元,出售時(shí),該設(shè)備已計(jì)提折舊38800元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備4000元,甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費(fèi)用5000元。的會(huì)計(jì)分錄
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2020-03-29
9月30日,為降低采購(gòu)成本,從丁公司一次購(gòu)進(jìn)了三套不需安裝的不同型號(hào)且有不同生產(chǎn)能力的設(shè)備X、Y、Z,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票列示價(jià)款為880,000元、增值稅稅額為114,400元、取得的包裝費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票列示包裝費(fèi)為20,000元,增值稅稅額為1,200元。假定設(shè)備X、Y、Z分別滿(mǎn)足固定資產(chǎn)的定義及其確認(rèn)條件,公允價(jià)值分別為300,000元、250,000元、450,000元。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
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2022-04-28
甲公司20x9年2月20日購(gòu)入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備并投入使用,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款200000元增值稅稅顏為26000元。因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,2x20年2月28日, 甲公司將該機(jī)器設(shè)備出售給乙公司,開(kāi)具的增值稅要用發(fā)票上注明的價(jià)款為160000元,增值稅頗為20800元,出售時(shí),該設(shè)備已計(jì)提折舊:38800元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備4000元,甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費(fèi)用5000元,怎么做分錄呀?
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2020-03-28
以前的會(huì)計(jì)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、已交增值稅都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),我這次接手了可以這樣做分錄嗎?借方:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸方應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交增值稅-已交增值稅。這樣進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng),已交增值稅都平了,只有未交增值稅借方有余額
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2020-08-02
老師您好 應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅沖銷(xiāo)應(yīng)交增值稅的分錄?
預(yù)交時(shí):
借:應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅
貸:銀行存款
沖銷(xiāo)預(yù)交增值稅的分錄的借方寫(xiě)什么?
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2019-01-31
預(yù)繳增值稅時(shí)必須通過(guò)預(yù)繳增值稅科目嗎?直接借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅可以嗎?月末,必須把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方科目余額轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月繳稅時(shí)做
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
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2021-04-12
貨款為130萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為16.9萬(wàn)元;同時(shí)取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明的運(yùn)輸費(fèi)用10萬(wàn)元,按其運(yùn)輸費(fèi)與增值稅稅率9%計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額0.9萬(wàn)元:象以上文字,怎樣判斷130元、10萬(wàn)含不含稅費(fèi)在里面?
有很多題型價(jià)款是多少,后面跟著稅費(fèi)是多少。我分不清前面給出的款含不含稅費(fèi)
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2020-07-11
一個(gè)企業(yè)一年大約要被稅務(wù)局查幾次賬?大型多少?中型多少?小型多少?
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2018-11-13
用于出售的應(yīng)稅消費(fèi)品消費(fèi)稅記到哪里,連續(xù)生產(chǎn)的呢?應(yīng)該怎么理解記憶,總弄混
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2020-04-01
消費(fèi)稅應(yīng)稅消費(fèi)品計(jì)量單位換算標(biāo)準(zhǔn)有什么用?
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2023-07-19
企業(yè)委托外單位加工的物資如果涉及的消費(fèi)稅且涉及消費(fèi)稅,且收回后連續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品的實(shí)際成本包括哪些
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2017-12-26
委托加工物資的成本確認(rèn)中消費(fèi)稅是否確認(rèn)成本要看收回后是直接出售還是繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品
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2020-08-05
?外購(gòu)應(yīng)稅消費(fèi)品連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品 ? ?可以按生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量計(jì)算扣除外購(gòu)已納消費(fèi)稅稅款。這里是生產(chǎn)乙鞭炮。(1)中的其余為當(dāng)月生產(chǎn)領(lǐng)用,領(lǐng)用了不是應(yīng)該扣除嗎?????為什么這里沒(méi)扣除???
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2017-08-05
外購(gòu)的應(yīng)稅消費(fèi)品繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品在領(lǐng)用時(shí)可以抵扣之前繳納的消費(fèi)稅,領(lǐng)用時(shí)扣除之前繳納的消費(fèi)稅的分錄是怎么樣的?
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2020-01-16
老師,外購(gòu)應(yīng)稅消費(fèi)品時(shí)買(mǎi)方要繳納消費(fèi)稅嗎?
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2016-08-22
一個(gè)普通的應(yīng)稅消費(fèi)品,已經(jīng)在生產(chǎn)環(huán)節(jié)征收了消費(fèi)稅,那還需要在委托加工或者進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納么
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2015-12-23
老師好,1、煙草批發(fā)企業(yè),生產(chǎn)出來(lái)的應(yīng)稅消費(fèi)品,銷(xiāo)售給什么企業(yè)的時(shí)候,征一道消費(fèi)稅?2、然后,將卷煙批發(fā)給零售單位的時(shí)候,再征一道消費(fèi)稅?3、每次征稅的時(shí)候,都是復(fù)合計(jì)稅嗎?謝謝老師。
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2019-05-11
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