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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50萬元。增值稅稅額為6.5萬元,款項(xiàng)已經(jīng)支付。另以銀行存款支付裝卸費(fèi)0.3萬元(不考慮增值稅)。入庫時(shí)發(fā)生挑選整理費(fèi)0.2萬元。運(yùn)輸途中發(fā)生合理損耗0.1萬元。不考慮其他因素。該批原材料的入賬成本為( ?。┤f元。
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2023-03-26
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50萬元。增值稅稅額為6.5萬元,款項(xiàng)已經(jīng)支付。另以銀行存款支付裝卸費(fèi)0.3萬元(不考慮增值稅)。入庫時(shí)發(fā)生挑選整理費(fèi)0.2萬元。運(yùn)輸途中發(fā)生合理損耗0.1萬元。不考慮其他因素。該批原材料的入賬成本為( ?。┤f元。
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2022-01-02
2001年7月15日,企業(yè)購入一臺生產(chǎn)設(shè)備,價(jià)值300萬元,增值稅39萬元,通過銀行轉(zhuǎn)賬支付所有款項(xiàng),采用直線法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為10萬,使用年限5年。2002年12月31日,該設(shè)備發(fā)生減值,可收回金額為150萬元,預(yù)計(jì)凈殘值為4萬,使用年限改為2年。2003年12月31日將該設(shè)備出售,取得收入80萬元,增值稅10.4萬元,發(fā)生清理費(fèi)用1萬元,所有款項(xiàng)均通過銀行辦理,不考慮增值稅以外的稅費(fèi)。寫會計(jì)分錄
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2021-12-13
廠房原值產(chǎn)生變動,當(dāng)月廠房原值為2400000,當(dāng)月新增廠房原值600000,當(dāng)月減少廠房原值120000,新增固定資產(chǎn)不計(jì)提折舊,本月減少固定資產(chǎn)照提折舊,月折舊率3%,折舊額是多少
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2021-11-30
"大海集團(tuán)計(jì)劃增添一條生產(chǎn)流水線.以行充生產(chǎn)能力。該方案需要投資510 000元。預(yù)計(jì)使用壽命均為3年;折1日均采用直線法。 該方案頂計(jì)年銷售收入為1000 000元,第一年付 現(xiàn)成本為600 000元,以后在此基礎(chǔ)上每年坦加10 000元的付現(xiàn)成本。預(yù)計(jì)該方案殘值為30 000 元。萬菜投人營遠(yuǎn)時(shí),該方案需墊支營運(yùn)資金200 000元。公司企業(yè)所得稅為25%。 要求計(jì)算該方案各期現(xiàn)金承流量。"
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2023-03-02
中小型企業(yè)開具的咨詢發(fā)票收稅嗎
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2022-04-02
:輔助車間一般只有大企業(yè)有吧,中小型企業(yè)沒有吧
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2019-04-19
老師,請問一下,我們是小型企業(yè),應(yīng)該建立些什么財(cái)務(wù)制度呢
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2018-12-10
我是小型企業(yè),這兩天被員工申訴了,他離廠了,我沒有及時(shí)跟會計(jì)說,然后他的名字在兩個(gè)企業(yè)上同時(shí)出現(xiàn),該怎么處理?對我的企業(yè)會有什么影響?
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2020-07-10
房地產(chǎn)開發(fā)公司系增值稅一般納稅人。8月18日預(yù)售其開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目的房屋一套,售價(jià)1000萬元,收到客戶李先生預(yù)交款800萬元,采用一般計(jì)稅方法。 要求:計(jì)算應(yīng)預(yù)繳和應(yīng)交增值稅,并做預(yù)收房款和預(yù)繳增值稅、售房、應(yīng)繳增值稅和實(shí)際繳納增值稅的會計(jì)分錄。 售房分錄
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2023-11-07
1.企業(yè)為增值稅一般納稅人,購入一臺不需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 50 000 元,增值稅稅額為6 500元。另發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)和專業(yè)人員服務(wù)費(fèi),增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)價(jià)款1000 元,增值稅額90元 不考慮其他因素,進(jìn)行賬務(wù) 處理(編制會計(jì)分錄)
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2021-05-26
某白酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,某月生產(chǎn)白酒5噸,全部售 出后取得含增值稅銷售額 5.65萬元,并開具 增值稅專用發(fā)票,假設(shè)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額0.2萬元。(增值稅 稅率13%,白酒消費(fèi)稅稅率20%加 0.5元/500 (1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額 (3)計(jì)算該企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)率
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2023-09-19
我們一般納稅人,這個(gè)月我有在外地按2%預(yù)交的增值稅20000,然后我這個(gè)月老項(xiàng)目開的3%稅率的發(fā)票要交1000的增值稅,可不可以用新項(xiàng)目預(yù)交的20000的增值稅抵老項(xiàng)目該交的1000的增值稅呢?這樣增值稅附表四預(yù)交稅期末余額就是本期發(fā)生20000-本期抵1000=19000
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2018-04-16
老師好,建筑異地預(yù)繳,5月申報(bào)增值稅附加稅所得稅印花稅,但是都沒有劃款,6月才劃款,申報(bào)主管機(jī)構(gòu)增值稅的時(shí)候是填在增值稅附列資料四期初余額還是本期發(fā)生額那里呢?
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2021-06-16
司小規(guī)模公司,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,其中附表一里的扣除項(xiàng)已填好(開票時(shí)采用差額征稅不產(chǎn)生增值稅),保存好主表(無增值稅),申報(bào)提示未填數(shù)據(jù),即差額那部分?jǐn)?shù)據(jù),現(xiàn)在該怎么做?
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2019-04-10
小規(guī)模銷售業(yè)務(wù):貸方出現(xiàn)應(yīng)交增值稅,是考慮到小規(guī)模開專票做的分錄嗎?小規(guī)模產(chǎn)生增值稅有兩種可能,1:本月開具了增值稅專用發(fā)票。2:銷售額月度或季度超過了15萬或45萬。
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2021-12-12
企業(yè)行政管理部門購入一臺不需要安裝的a設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為320萬元,增值稅稅率為13%,利潤發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)兩萬,不考慮增值稅項(xiàng)項(xiàng)款均已銀行存款支付
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2021-05-05
老師好,如果應(yīng)交增值稅二級科目下的專項(xiàng)中,當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額是400萬,進(jìn)項(xiàng)是450萬,已交稅金是100萬,假定應(yīng)交增值稅二級科目期初無余額,請問月末是要轉(zhuǎn)出多交增值稅100萬嗎?
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2019-06-11
齊魯司9月發(fā)生銷項(xiàng)稅額:304 000元, 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:9 600元, 進(jìn)項(xiàng)稅額243 620元, 已交增值稅40 000元。 要求:(1)編制增值稅9月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的會計(jì)分錄; (2)編制10月交納增值稅的會計(jì)分錄。
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2020-07-04
老師,我想問一下第5點(diǎn)和第6點(diǎn)(1)的增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間不同呀?
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2019-04-17