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生產(chǎn)型出口企業(yè)出口商品,從公司運輸?shù)礁劭诘倪\雜費取得專票可以退稅嗎
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2023-04-19
生產(chǎn)型出口,他們都說在第(三)欄,現(xiàn)在我的出口金額在第四欄,這是怎么回事呢?
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2018-08-11
老師,小微型生產(chǎn)企業(yè)購入原材料是,入庫金額是應(yīng)該算含稅的還是不含稅的?
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2020-07-12
】甲公司系增值稅一般納稅人,銷售設(shè)備適用的增值稅稅率為13%,2019年8月31日以不含增值稅的價格100萬元售出2013年購入的一臺生產(chǎn)用機床,增值稅銷項稅額為13萬元,該機床原價為200萬元(不含增值稅),已計提折舊120萬元,已計提減值30萬元。不考慮其他因素完整的會計分錄怎么寫?
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2020-06-14
中小型企業(yè)真帳和內(nèi)控流程講義能發(fā)嗎 郵箱310724279@qq.com
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2017-03-02
初次做內(nèi)賬,我之前做了兩家小型企業(yè)外賬,初次做內(nèi)賬有什么,與外賬有什么不同
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2018-01-20
小型企業(yè)要交國稅地稅嗎?多少錢一個月?
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2015-11-13
小型企業(yè)的稅費記什么科目?
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2021-08-05
老師,交社保時,怎么選擇用人單位規(guī)模類型,小型?微型? 在職員工2人
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2020-03-20
我是小型企業(yè),需要0申報。 怎么填寫?全部填零不可以,顯示最后一張圖,申報不了
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2019-10-05
(3)5月12日,企業(yè)接受某單位投入的不需要安裝的機床一臺,雙方投資協(xié)議約定 按其凈值140000元確認設(shè)備價值,取得增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率13%,機床已交付生產(chǎn)車間使用。
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2022-05-31
做分錄。 乙公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。該公司在生產(chǎn)經(jīng)營期間以自營方式建造一條生產(chǎn)線。1-4月發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: (1)購入一批工程物資,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200萬元,增值稅稅額26萬元,已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。 (2)工程領(lǐng)用工程物資190萬元。 (3)工程領(lǐng)用生產(chǎn)用A材料一批,實際成本100萬元;購入該批A原料支付的增值稅稅額為13萬元。 (4)應(yīng)付工程人員薪酬114萬元。 (5)以銀行存款支付工程其他支出40萬元。 (6)4個月后完工交付使用。
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2020-07-16
54.藍天企業(yè)為增值稅一般納稅人,上月留抵稅額為5000元。2022年7月發(fā)生如下生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù): (1)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,購入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為20000元,增值稅為2600元,支付運輸企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)不含稅運輸費10000元,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。 (2)組織優(yōu)秀員工外出旅游,取得注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金 額50000元。 (3)對外出租自己的一項生產(chǎn)設(shè)備,租賃合同中約定租賃期限為6個月,2019年7月一次性收取全部不含稅租金收入36000元。
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2023-07-14
6月28日,購人一臺不需要安裴的生產(chǎn)設(shè)備N并投人使用,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為120 萬元,增值稅稅額為15.6萬元。購進設(shè)備發(fā)生保險費2萬元,增值稅稅額為0.12萬元,已取得增值稅專用發(fā)票,全部款項以銀行存款支付。該設(shè)備預計使用年限為10年,預計凈殘值為2萬元,采用年限平均法計提折舊。會計分錄
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2021-11-04
季度增值稅申報時,我公司增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票一共加起來不含稅銷售額8萬多,所以填寫主表時小微銷售那里填8萬多,結(jié)果增值稅專用發(fā)票代開比對不通過,后來我填了代開增值稅專用發(fā)票那里填數(shù)的話第一欄必須大于增值稅專用發(fā)票代開數(shù),產(chǎn)生稅額,這時怎么填寫可以???
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2019-01-08
某企業(yè)為高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,是增值稅一般納稅人,九月份銷售一批高爾夫球桿開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額300萬元,增值稅稅額51萬元,當月令銷售一批高爾夫球開具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額4.68萬計算,該企業(yè)九月份應(yīng)繳納的消費稅稅額,假設(shè)增值稅基本稅率按17%考慮
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2020-06-21
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人用進項留抵稅額抵減增值稅欠稅問題的通知》(國稅發(fā)〔2004〕112號)的規(guī)定,對增值稅一般納稅人因銷項稅額小于進項稅額而產(chǎn)生期末留抵稅額的,可以用期末留抵稅額抵減增值稅欠稅。我們公司留抵欠稅后,還交到500多的增值稅,附加是以500多增值稅來算么?
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2020-11-02
建筑勞務(wù)公司剛從小規(guī)模納稅人升到一般納稅人。需要繳納的稅有哪些?是幾個點
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2020-05-09
東海電氣股份公司增值稅一般納稅人生產(chǎn)各類電器,2019年10月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。1. 購進鋼材一批取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100萬元委托某運輸企業(yè),將該批鋼材運會取得承運部門開具的增值稅專用發(fā)票上注明的運費為8萬元。 2.進口鋼材一批支付國外,貨款100萬元到達我國海關(guān),錢的運費和保險費合計10萬元海關(guān)代征增值稅并開具完稅憑證。 3.銷售壓縮機給某小規(guī)模納稅人開具增值稅普通發(fā)票取得收入33.9萬元。 4. 將自產(chǎn)的6代H型冰柜總成本為5萬元。贈送給當?shù)鼐蠢显骸?5. 公司將新試劑的兩臺K型冰柜,用于本企業(yè)職工食堂每臺成本1.5萬元,市場上無同類產(chǎn)品。 1.計算業(yè)務(wù)招待費應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 2.計算廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
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2022-12-21
中小型企業(yè)開具的咨詢發(fā)票收稅嗎
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2022-04-02