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員工發(fā)福利,我都計(jì)入管理費(fèi)用餐飲費(fèi)了,沒有計(jì)入福利費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬,后續(xù)還需要調(diào)整嗎?影響14%的的匯算嗎?
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2024-10-25
老師好,問題,就是公司發(fā)生的餐費(fèi)4000,我記入福利費(fèi)里了,分錄1.借管理費(fèi)用4000貸應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)4000,2.借應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)4000貸 現(xiàn)金4000。另一個(gè)分錄是根據(jù)工資30000按14%計(jì)提4200,1.借管理費(fèi)用4200貸應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)4200,2.分錄同上 這兩個(gè)那個(gè)正確,謝謝老師
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2020-05-25
請(qǐng)問老師,有家公司福利費(fèi)超過14%的稅前扣除,例如50萬的福利費(fèi),其中27萬是14%以內(nèi)的,23萬福利費(fèi)是超過14%的要調(diào)增的,我想問這23萬要如何做會(huì)計(jì)分錄,不然我的利潤表對(duì)不上企業(yè)所得稅年報(bào)上的數(shù)。
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2020-06-04
公司在超市買了一些米油用于員工的福利,為什么填寫分錄的時(shí)候是借管理費(fèi)用-員工福利,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。直接寫借管理費(fèi)用-員工福利,貸銀行存款還行啊?
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2017-11-10
老師,我們單位設(shè)置了食堂,食堂每天采購的原料,我計(jì)入了 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:銀行存款。月末,我做了一個(gè)計(jì)提的分錄 借:制造費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)??梢赃@樣處理嗎?
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2020-06-18
三月發(fā)放婦女節(jié)過節(jié)費(fèi)300元/每人,共計(jì)3000元,如下分錄是否正確,!先計(jì)提 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 3000元 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi) 3000元支付 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi) 3000元 貸:銀行存款 3000元
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2019-04-03
請(qǐng)問這種情況,可以在企業(yè)所得稅前扣除的職工福利費(fèi)是多少? 實(shí)際支付工資 800 萬,其中 30 萬為返聘工資。 職工福利費(fèi) 150 萬,其中,25 萬元為退休人員節(jié)日福利費(fèi),15 萬元為解聘職工的賠償金。
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2022-10-24
請(qǐng)問,物業(yè)公司的主營業(yè)務(wù)成本為人員工資,那么給與這部分人員的類似于吊唁、開門紅的福利費(fèi),是直接通過主營業(yè)務(wù)成本福利費(fèi)核算嗎?如果是這樣,那么匯算清繳福利費(fèi)這塊要怎么算?
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2020-07-28
老板開的酒的發(fā)票我借管理費(fèi)用_福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi),管理費(fèi)用_業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸其他應(yīng)付款,這樣可以嗎,把它分成兩筆費(fèi)用,一部分員工聚餐用,一部分送客戶
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2018-01-09
關(guān)于職工福利費(fèi)說要單獨(dú)裝冊(cè)、這個(gè)單獨(dú)裝冊(cè)是只所有涉及福利的原始憑證要單獨(dú)裝在一塊嗎?我平時(shí)是很其他憑證按發(fā)生時(shí)間先后一起編號(hào)裝訂的、單福利費(fèi)用有具體明細(xì)。這樣子可以嗎
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2018-11-15
企業(yè)籌建,在建工程預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),增值稅第一年認(rèn)證留抵60%,第二年留抵40%,今年2月因?yàn)槭韬龊雎源艘?guī)則,預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的設(shè)計(jì)費(fèi)和測繪費(fèi)增稅已經(jīng)全數(shù)認(rèn)證留抵,是否能在12月轉(zhuǎn)出40%進(jìn)項(xiàng)稅額,待明年2月再轉(zhuǎn)入40%進(jìn)項(xiàng)稅額留抵?
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2017-12-30
公司給員工租房的房租,分錄:計(jì)提給員工租房6月份房租,支付:借:預(yù)付賬款-房租 貸:銀行存款 計(jì)提:管費(fèi)費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 分?jǐn)倳r(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸預(yù)付賬款-房租,對(duì)嗎?
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2017-07-06
應(yīng)付職工薪酬-工資,福利費(fèi),社保等,結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用的時(shí)候,還需要在管理費(fèi)用下設(shè)二級(jí)科目職工薪酬嗎?比如管理費(fèi)用-職工薪酬-工資,福利費(fèi),社保,還是直接就管理費(fèi)用-工資,福利費(fèi),社保就可以呢?
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2019-01-10
公司過年給員工發(fā)放大米、花生油等福利,也是記入到“職工福利費(fèi)”中么?14%的職工福利費(fèi),是按照應(yīng)發(fā)工資數(shù)還是實(shí)發(fā)工資數(shù)計(jì)算的呢?如果超過14%的部分,要怎樣做納稅調(diào)整呢?謝謝老師
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2018-01-23
老師,請(qǐng)問企業(yè)內(nèi)部員工食堂人員工資及資產(chǎn)折舊的會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi);折舊還需同時(shí)做 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:累計(jì)折舊,這樣做是否正確?
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2021-07-17
前任賬上面掛了應(yīng)付福利費(fèi),但明細(xì)賬和憑證看不到是什么?我想不出來有什么福利費(fèi)還要通過計(jì)提的方式把它算出來,做為負(fù)債掛在賬上面,您能幫我舉例說一下,哪些福利費(fèi)是需要計(jì)提的?
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2017-12-30
公司6月份有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是是給員工購買的福利,因此做賬的時(shí)候直接做的借方:福利費(fèi)用 貸方 銀行存款,是專票,沒有做進(jìn)項(xiàng)稅或者待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在這張福利費(fèi)的發(fā)票我需要認(rèn)證嗎,
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2018-12-19
職工福利費(fèi)的核算問題 1.過節(jié)過年給每個(gè)員工發(fā)放的禮品或者現(xiàn)金要單獨(dú) 貸應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi)進(jìn)行核算還是貸應(yīng)付職工薪酬——工資核算 2.平時(shí)分不清的職工福利費(fèi)費(fèi)用怎么核算?
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2020-07-07
老師 我想請(qǐng)教下 可稅前扣除的14%的直接計(jì)入管理費(fèi)用的福利費(fèi)和計(jì)入工資交納個(gè)所稅的福利費(fèi)去區(qū)別和聯(lián)系
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2016-07-31
您好!實(shí)務(wù)中 發(fā)生企業(yè)承擔(dān)的社保費(fèi)和各種福利時(shí) 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)/福利費(fèi) 貸:銀行存款。這樣操作也什么問題
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2019-04-30