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防偽稅控系統(tǒng)里面可以手動輸入無票收入嗎?因為感覺沒開發(fā)票的收入太多了,就開了十幾張票
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2017-02-09
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯,異常所在server名hxhd_hast_svr008,異常原因:1010310006000085:納稅人防偽稅控設(shè)備未抄報,且納稅人有防偽稅控發(fā)票票種核定及發(fā)票結(jié)存,請納稅人按時對防偽稅控設(shè)備進(jìn)行抄報! 這是什么原因呢
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2018-01-05
稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護(hù)費是每個月都可以抵扣的嗎
1/1099
2018-11-15
小規(guī)模納稅人申報表填列,2016年第四季度銷售含稅7800元試劑。上個季度有購稅控盤合計820元(上個季度有填列減免稅明細(xì)表)。
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2017-01-13
小規(guī)模納稅人購稅控盤和服務(wù)費是不是也可以減免稅款,小規(guī)模納稅人一般是按季申報,那么抄稅是不是也事按季度的???
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2018-08-09
老師你好,小規(guī)模季報增值稅,公司開具了普票,在免征額度內(nèi),那我是零申報還是說增值稅那按稅控盤上開具的發(fā)票填寫
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2019-06-04
那么稅控設(shè)備全額減免時,技術(shù)維護(hù)費直接做營業(yè)外收入,而設(shè)備價款部分要通過遞延收益嗎?可以直接做營業(yè)外收入嗎?
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2016-08-26
老師,購入金稅盤的稅控及維護(hù)費的發(fā)票是在9月份取得的,那這個減免稅款是要在納稅申報哪個表填列的,是這張表嗎?
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2019-10-16
個體核定季征收戶,有稅控盤開票的。如果超核定不超30萬,免征增值稅嗎?經(jīng)營所得怎么交呢?如果超30萬的又該怎么交呢?
1/1229
2019-03-11
老師,9月份交了稅控盤技術(shù)服務(wù)費280。我現(xiàn)在報增值稅,增值稅減免申報表是這樣填表嗎?這個季度沒有開票,主表都是零。
1/688
2019-10-10
老師,我這個月開票其中增值稅是2020元,遞減期初820的稅控減免稅,增值稅共交1200元。那地稅附加稅的計稅基數(shù)是2020還是1200呢?
2/626
2016-09-13
公司這個月繳稅金額3418.31,不是稅控盤可以減免480元,這張圖上一般增值稅金額填多少?是3418.31還是2938.31地稅不能減掉計稅的嗎?
1/647
2018-07-06
老師,9月份交了稅控盤技術(shù)服務(wù)費280。我現(xiàn)在報增值稅,增值稅減免申報表是這樣填表嗎?這個季度沒有開票,主表都是零。
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2019-10-10
老師請問本月的增值稅附表增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么添?。坑袃蓚€增值稅稅控的選擇哪一個?是不是只選這個就行?
1/969
2018-08-04
請問,稅控盤服務(wù)費280在附表4和減免明細(xì)表已經(jīng)填寫本期發(fā)生額,本期不需要交增值稅,也不抵扣280,主表23欄還需要填嗎?
1/1520
2020-05-18
如果去年的稅控盤與技術(shù)維護(hù)費480之前會計沒有抵免掉,季度還交發(fā)票開出多少增值稅在交,已經(jīng)有一年了,我該怎么處理?
1/942
2018-08-22
購買稅控盤的分錄: 購買報銷時: 借:管理費用-開辦費480 貸:銀行存款 增值稅抵扣減免時 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅費-減免稅款480 貸:開辦費 480(紅字) 這個是我前手會計做的分錄 現(xiàn)在:應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅費-減免稅款出現(xiàn)借方余額480 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額480 我該做怎么調(diào)整才能寫雙方的余額為0呢?
1/738
2019-11-22
老師今年稅收免稅政策應(yīng)該不包括個體戶把,為什么我用他的稅控盤進(jìn)來系統(tǒng)提示我開具免稅發(fā)票呢,他是查賬征收,每個季度申報小規(guī)模納稅人表 我理解的意思是不是有些個體戶也是按照小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn)實施,那么他們這個個體戶是否就享有今年小規(guī)模納稅人的免稅政策 [圖片]
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2022-04-26
老師,20行小微企業(yè)免稅額是用小微企業(yè)免稅銷售額8584.24×0.03計算嗎?這個免稅銷售額8584.24是按1%得到的,也是直接用這個銷售額×0.03嗎
3/561
2022-01-13
購買稅控設(shè)備的160+280不用勾選認(rèn)證可以直接抵扣對吧
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2020-07-03
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